PO v r. 2015 začala s vývojom prototypu. Náklady ostali v nákladoch - neaktivovali sa a vyšla kladná daňová povinnosť. V roku 2016 ukončili vývoj protopypu a tu sa zistilo, že predošlý rok sa N nezaúčtovali na 623. Ak ÚJ sa rozhodne, že tieto N v r. 2015 sú nevýznamné, môžem ich 1.1.2016 zaúčtovať 428 XXX/ 501 XXX ? zároveň 041 XXX/623 XXX. Potom sumár 623 XXX / 012 XXX. Skúste sa mi k tomu vyjadriť, či je účtovanie správne, alebo ako postupovať. Ďakujem
Mohli by ste s týmto pomôcť, ak viete? DP musím odovzdať 30.6.Ďakujem
Naposledy upravil kira : 22.06.17 at 10:01