v 01/04 sme nakúpili rôzny kancelársky "majetok" do 30 000,-- v jednotkovej cene. Účtovala som 501 / 321. V 02/04 sme ho predali inej spoločnosti. Kancelárske priestory nie sú naše, sme v prenájme, predaj sa stal preto, lebo sme si zariadili 4 kancelárie, v priebehu mesiaca sa majiteľ rozhodol, že nám stačia 3 a urobil dodatok k zmluve o prenájme, že ju vlastne akoby vraciame, že v nej nechceme podnikať. Takže ďalšia spoločnosť, ktorá si prenajala kanceláriu, si chcela nábytok od nás odkúpiť. Dúfam, že je to napísané zrozumiteľne.
Otázka: Ako tento predaj zaúčtovať? Lebo od januára mi to visí nezaúčtované.