Zavrieť

Porady

Este raz rezervy po novom

Dobry den,

Stale nerozumiem prechodnemu ustanoveniu §86e,3 postupov uctovania v zmysle zacatia jeho platnosti. Ak som vytvoril 31.12.06 rezervu 552/323 tak v roku 2007 ju pouzijem po novom 323/321 alebo este po starom (323/652 + 518/321) a novy postup sa vztahuje az na rezervy vytvorene po 1.1.2007?
Dakujem
Usporiadat
účtovník 007 účtovník 007

účtovník 007 je offline (nepripojený) účtovník 007

To by som aj ja chcela občas vedieť. ...viac
Môj názor je takýto, no ešte sa nikto do diskusie nezapojil.

http://www.porada.sk/showpost.php?p=420546&postcount=9
0 0
martinez martinez

martinez je offline (nepripojený) martinez

Suhlasim s tebou...vypracoval som moj nazor do excelu..pozri sa prosim na to, ci si rozumieme..dakujem

len neviem, ci sa mi to podari pripojit
0 0
martinez martinez

martinez je offline (nepripojený) martinez

Nejde mi to pripojit, takze to vidim takto

Kalendarny rok
2006 : tvorba 552/323 v sume 100,-skk
2007 : pouzitie 323/652 v sume 100,-skk a 518/321 v sume napr.80,-skk
2007 : tvorba 518/323 v sume 100,-skk
2008 : pouzitie 323/321 v sume 80,-skk, zrusenie 323/518 v sume 20,-skk

Hospodarsky rok
2/2006 : tvorba 552/323 v sume 100,-skk
3-2/2007 : pouzitie 323/321 v sume 80,-skk, zrusenie 323/552 v sume 20,-skk
2/2007 : tvorba 518/323 v sume 100,-skk
3-2/2008 : pouzitie 323/321 v sume 80,-skk, zrusenie 323/518 v sume 20,-skk


Aky mas nazor?
0 0
Gabi03 Gabi03

Gabi03 je offline (nepripojený) Gabi03

Keď tak nad tým rozmýšľam, máte pravdu. A to ma zhrozí. Ale práve som si pozerala novú účtovnú osnovu, ktorá je prílohou opatrenia.... , ktorý je platný od 1.1.2007. A napr. účet 652 tam nie je. Takže nemôžete účtovať v roku 2007 na 652, keď ona vôbec neexistuje. Čo vy na to?
0 0
martinez martinez

martinez je offline (nepripojený) martinez

Gabi03 Pozri príspevok
Keď tak nad tým rozmýšľam, máte pravdu. A to ma zhrozí. Ale práve som si pozerala novú účtovnú osnovu, ktorá je prílohou opatrenia.... , ktorý je platný od 1.1.2007. A napr. účet 652 tam nie je. Takže nemôžete účtovať v roku 2007 na 652, keď ona vôbec neexistuje. Čo vy na to?
Ja by som sa odvolal na §3,1 postupov, ktory nam povoluje matvytvoreny synteticky ucet, ktory neobsahuje uctova osnova...podstatne bude jeho nasledne nalinkovanie do vykazu ziskov a strat... tj jeho spravne vykazanie... podla mojho nazoru bude vo VZaS ponizovat nakladovy riadok, ku ktoremu bola rezerva tvorena... vyriesi to asi analytika 652(654)..

to je moj nazor
0 0
účtovník 007 účtovník 007

účtovník 007 je offline (nepripojený) účtovník 007

To by som aj ja chcela občas vedieť. ...viac
Možno naši zákonodarcovia na uvedené účty zabudli. nebolo by to po prvý krát, že ľavá ruka nevie čo robí pravá. Tak ako vyšlo v 2007 opatrenie MF, lebo zabudli do nového VZaS nadefinovať účty 655 a 555, do riadkov 21 a 22 VZaS. Už to opravili. Ja si myslím, že môj názor je správny, ale netvrdím, že si ho nemôžem zmeniť. Preto by som bola rada, keby ohľadne rozpúšťania rezerv z roku 2006 prebehla diskusia a ak mi niekto predloží paragraf, podľa ktorého sa majú rozpúšťať rezervy z roku 2006 podla nových postupov, tak svoj názor opravím. Zatiaľ je jediným argumentom za rozpúšťanie podľa nových postupov, že VZaS nemá definované účty.
0 0
ingi ingi

ingi je offline (nepripojený) ingi

účtovník 007 Pozri príspevok
Môj názor je takýto, no ešte sa nikto do diskusie nezapojil.
Prikladám môj názor na nastolenú problematiku:

http://www.porada.sk/showpost.php?p=421919&postcount=10
0 0
účtovník 007 účtovník 007

účtovník 007 je offline (nepripojený) účtovník 007

To by som aj ja chcela občas vedieť. ...viac
RE INGI:
Citujem z tvojho linku:
Toto vetou vlastne deklaruješ, že ak zostavuješ ÚZ k 31.12.2006 v roku 2007 tvoríš a rozpúšťaš rezervy po novom.
Aspoň takto to chápem ja.

A tu sa rozchádzame. Ak zostavujem UZ k 31.12.2006, tak môj účtovný rok konči 31.12.2006. To že ešte účtujem v roku 2007 do roku 2006 neznamená, že sa posúva dátum konca môjho účtovného obdobia. To končí 31.12.2006. A zmeny sa týkajú obdobia po 1.1.2007. ale to je už iné účtovné obdobie-začína plynúť 1.1.2007 a končí 31.12.2007, ak sa samozrejme bavíme o účtovnom roku zhodnom s kalendárnym.
0 0
ingi ingi

ingi je offline (nepripojený) ingi

účtovník 007 Pozri príspevok
RE INGI:
Citujem z tvojho linku:
Toto vetou vlastne deklaruješ, že ak zostavuješ ÚZ k 31.12.2006 v roku 2007 tvoríš a rozpúšťaš rezervy po novom.
Aspoň takto to chápem ja.

A tu sa rozchádzame. Ak zostavujem UZ k 31.12.2006, tak môj účtovný rok konči 31.12.2006. To že ešte účtujem v roku 2007 do roku 2006 neznamená, že sa posúva dátum konca môjho účtovného obdobia. To končí 31.12.2006. A zmeny sa týkajú obdobia po 1.1.2007. ale to je už iné účtovné obdobie-začína plynúť 1.1.2007 a končí 31.12.2007, ak sa samozrejme bavíme o účtovnom roku zhodnom s kalendárnym.
Tak teraz som si vydýchla.
Takto je to ok, len si nepochopila pôvodnú vetu od Tweety v téme, na ktorú si včera reagovala, ona to myslela dobre (iba skrátene ) .
Nakoľko som tu v témach o OP a rezervách často, viem ako ja i ostatní kolegovia podávame účtovanie OP a rezerv v tomto období:
Do konca roka 2006, t.j. aj pri účtovaní operácií v roku 2007 do roku 2006 platia staré Postupy = podľa nich sa teda účtuje aj tvorba a rozpúšťanie rezerv a OP.
V novom účtovnom období 2007 postupujeme už podľa znenia novely Postupov, t.j. o rezervách a OP účtujeme po novom.
0 0
účtovník 007 účtovník 007

účtovník 007 je offline (nepripojený) účtovník 007

To by som aj ja chcela občas vedieť. ...viac
ingi Pozri príspevok
Tak teraz som si vydýchla.
Takto je to ok, len si nepochopila pôvodnú vetu od Tweety v téme, na ktorú si včera reagovala, ona to myslela dobre (iba skrátene ) .
.
Citujem:Tvorba rezerv po starom, čerpanie po novom.
Nerozumiem ako skrátene sa vyjadrila. Myslím, že tá veta je jasná a vo viacerých príspevkoch sa objavil rovnaký názor ako mala Tweety. Preto som chcela vyvolať diskusiu, lebo ani tu na Porade nie je názor jednoznačný.
0 0
martinez martinez

martinez je offline (nepripojený) martinez

ingi Pozri príspevok
Tak teraz som si vydýchla.
Takto je to ok, len si nepochopila pôvodnú vetu od Tweety v téme, na ktorú si včera reagovala, ona to myslela dobre (iba skrátene ) .
Nakoľko som tu v témach o OP a rezervách často, viem ako ja i ostatní kolegovia podávame účtovanie OP a rezerv v tomto období:
Do konca roka 2006, t.j. aj pri účtovaní operácií v roku 2007 do roku 2006 platia staré Postupy = podľa nich sa teda účtuje aj tvorba a rozpúšťanie rezerv a OP.
V novom účtovnom období 2007 postupujeme už podľa znenia novely Postupov, t.j. o rezervách a OP účtujeme po novom.
No toto sa mi nepaci. Aby som sa uistil ci sa chapeme. Uctovny rok=kalendarny rok. Predstavme si, ze rok 2006 mame uz uzavrety a riesme teraz iba uctovne zapisy realizovane v roku 2007. Podla mojho nazoru treba postupovat z pohladu pouzitia a zrusenia rezerv takto :
1/ pouzitie a zrusenie rezervy, ktora bola vytvorena pred 1.1.07 (teda jej tvorba bola zauctovana do roku 2006), treba uctovat ako 323/652
2/ pouzitie a zrusenie rezervy, ktora bola tvorena po 1.1.07 (teda jej tvorba bola zauctovana do roku 2007), treba uctovat ako 323/321

Takto to vidim ja....
0 0
ingi ingi

ingi je offline (nepripojený) ingi

martinez Pozri príspevok
No toto sa mi nepaci. Aby som sa uistil ci sa chapeme. Uctovny rok=kalendarny rok. Predstavme si, ze rok 2006 mame uz uzavrety a riesme teraz iba uctovne zapisy realizovane v roku 2007. Podla mojho nazoru treba postupovat z pohladu pouzitia a zrusenia rezerv takto :
1/ pouzitie a zrusenie rezervy, ktora bola vytvorena pred 1.1.07 (teda jej tvorba bola zauctovana do roku 2006), treba uctovat ako 323/652
2/ pouzitie a zrusenie rezervy, ktora bola tvorena po 1.1.07 (teda jej tvorba bola zauctovana do roku 2007), treba uctovat ako 323/321

Takto to vidim ja....
Asi by som mala tiež napísať: "No toto sa mi nepáči."

Porada je však aj o vyjadrovaní názorov a o rešpektovaní tých druhých, takže ešte raz odprezentujem ten svoj a podotýkam, že som kedykoľvek prístupná ho zmeniť, ak sa potvrdí jeho nesprávnosť. Naozaj mi nasledovné vychádza z prechodných ustanovení novely Postupov účtovania PÚ od 01.01.2007, tak ako som to už odprezentovala v príspevku č.8 tejto témy.

Pri Vašom modelovom príklade účtovný rok = kalendárny rok, ak si predstavíme, že rok 2006 máme už uzavretý a riešime teraz iba účtovné prípady realizované v roku 2007. Podľa môjho názoru by sa malo postupovať nasledovne :
1/ použitie a zrušenie rezervy, ktorá bola vytvorená pred 01.01.2007 (teda jej tvorba bola zaúčtovaná do roku 2006), treba účtovať podľa Postupov účinných od 01.01.2007,
a súhlasím s názorom, že
2/ použitie a zrušenie rezervy, ktorá bola tvorená po 01.01.2007 (teda jej tvorba bola zaúčtovaná do roku 2007), treba tiež účtovať podľa Postupov účinných od 01.01.2007.
0 0
účtovník 007 účtovník 007

účtovník 007 je offline (nepripojený) účtovník 007

To by som aj ja chcela občas vedieť. ...viac
No tušim sme sa Ingi na jednotnom výklade nedohodli.

PS. dnes som volala našim auditorom ohľadne problému s rušením rezerv vytvorených v roku 2006 a rozpúšťaných v roku 2007 a tí mi potvrdili môj názor. Som z toho...
Naposledy upravil účtovník 007 : 20.03.07 at 12:10 Dôvod: slovenčina naša
0 0
martinez martinez

martinez je offline (nepripojený) martinez

Prave som volal na Ministrstvo Financii.....a problematiku som prediskutoval s Ing. Horvathovou.

Mali ste pravdu, rezervy vytvorene v roku 2006 sa zrusia, resp. pouziju v roku 2007 podla novych postupov.... teda

2006 : tvorba 552/323
2007 : pouzitie 323/321

Priznavam teda moj povodny nespravny nazor na prechodne ustanovenia. Vec je tym padom uzavreta.
0 0
GABAZ GABAZ

GABAZ je offline (nepripojený) GABAZ

Vidím, že tu sa diskutuje o rezervách, tak sa pridám. /Pravdupovediac, ja som už nejaké rezervy rozpustila po starom, tak som to už opravila po novom, ale nie som si istá s jedným prípadom./

V roku 2006 som si vytvorila rezervu na náklady spojené s nájmom v sume 15000 Sk 552/323. /V roku 2006 nám boli účtované štvrťročné paušálne úhrady./ Teraz mi došlo vyúčtovanie - prišiel však dobropis. Ako by sa to malo najsprávnejši zaúčtovať v roku 2007 podľa nových pravidiel. Ja som dobropis zaúčtovala
321/518 v sume 25610,80 Sk. Vychádza mi to, že nepoužitú rezervu vy som mala účtovať 323/518 v sume vytvorenej rezervy 15000 Sk. Uvažujem správne ?
0 0
GABAZ GABAZ

GABAZ je offline (nepripojený) GABAZ

No, už mi medzitým odpovedala Tweety v pôvodnej téme, že to tak môže byť.
0 0
účtovník 007 účtovník 007

účtovník 007 je offline (nepripojený) účtovník 007

To by som aj ja chcela občas vedieť. ...viac
martinez Pozri príspevok
Prave som volal na Ministrstvo Financii.....a problematiku som prediskutoval s Ing. Horvathovou.

Mali ste pravdu, rezervy vytvorene v roku 2006 sa zrusia, resp. pouziju v roku 2007 podla novych postupov.... teda

2006 : tvorba 552/323
2007 : pouzitie 323/321

Priznavam teda moj povodny nespravny nazor na prechodne ustanovenia. Vec je tym padom uzavreta.
Dobre, opravujem svoj názor na rezervy. Ešte chvíľu si pokrútim hlavou. Tak že § 86 e som nesprávne pochopila. Ďakujem všetkým, ktorí do diskusie prispeli.
Naposledy upravil účtovník 007 : 16.03.07 at 08:57
0 0
mudroš mudroš

mudroš je offline (nepripojený) mudroš

martinez Pozri príspevok
Nejde mi to pripojit, takze to vidim takto

Kalendarny rok
2006 : tvorba 552/323 v sume 100,-skk
2007 : pouzitie 323/652 321 v sume 10080,-skk a 518/321 v sume napr.80,-skk 323/518 v sume 20,- Sk
2007 : tvorba 518/323 v sume 100,-skk
2008 : pouzitie 323/321 v sume 80,-skk, zrusenie 323/518 v sume 20,-skk

Hospodarsky rok
2/2006 : tvorba 552/323 v sume 100,-skk
3-2/2007 : pouzitie 323/321 v sume 80,-skk, zrusenie 323/552 v sume 20,-skk
2/2007 : tvorba 518/323 v sume 100,-skk
3-2/2008 : pouzitie 323/321 v sume 80,-skk, zrusenie 323/518 v sume 20,-skk


Aky mas nazor?
Bol som vyzvaný zapojiť sa do debaty. Ospravedlňujem sa, že až tak neskoro, ale bol som po Slovensku na SC.

Podľa § 86e ods. 2 a 3 sa vytvorené opravné položky a rezervy zúčtujú v znení postupov účtovania účinnom po 1.1.2007.
Ak je účtovné obdobie kalendárny rok tak to znamená, že opravné položky sa zrušia:
- pri zániku opodstatnenosti opačným zápisom ako sa vytvorili
- pri trvalom znížení ocenenia alebo vyradení majetku sa zúčtujú oproti majetku

Použitie alebo zrušenie rezerv sa bude tiež účtovať novým spôsobom (t.j. oproti záväzku, prípadne opačným zápisom ako by sa rezerva bola tvorila novým spôsobom).
Z triedy 6 boli preto vypustené účty na ktorých sa účtovalo použitie a zrušenie rezerv a opravných položiek. A nemôžeme si ich ani doplniť, lebo nad rámec účtovej osnovy sa môžu doplniť súvahové účty a nie výsledkové.
0 0
michelle84 michelle84

michelle84 je offline (nepripojený) michelle84

V roku 2006 som vytvorila rezervu na energie. Uz som podala danove priznanie za rok 2006 a teraz mi prislo vyuctovanie za energiu. Rezervu som vytvorila o 4 tisic viac, ako bola skutocna faktura. Ako to mam teraz zuctovat v roku 2007? Tych 4 tisic mi pojde do nedanovych nakladov? Rezervu v sume faktury dam na 518/323 a tych 4 tisic dam tiez takou istou kontaciou len do nedanovych? Dakujem za odpoved.
0 0
chanell chanell

chanell je offline (nepripojený) chanell

Rada by som na túto tému zareagovala a položila troška inú otázku.

Plne súhlasím s názorom, že rezervy, ktoré boli vytvorené v roku 2006 po starom, v roku 2007 ich rozpustím podľa postupov platných od 1.1.2007.
S tým nemám žiadny problém.

Problém mi však vzniká v tom, že keď idem teraz robiť nový výkaz ziskov a strát, kde uvediem v bezprostredne predchádzajúcom období, rozpustené rezervy z roka 2006. Na upresnenie v roku 2006 som rozpustila rezervy z roka 2005 napr. cez účet 652. Kam uvediem sumu z tohto účtu, keď v nových výkazoch už nefiguruje účet 652.
Vo FS som sa dočítala, že tieto účty treba vykázať a upraviť do "podobných riadkov". LENŽE DO KTORÝCH?
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať