Zavrieť

Porady

odpočet DPH

jeso jeso

jeso je offline (nepripojený) jeso

podnikateľ sa stal platitelom DPH 15.5.2011
obdržal faktúru za výčtovanie elektriny za obdobie 1.1.2011-31.12.2011-nedoplatok - má nárok na uplatnenie celej DPH na základe faktúry v plnej výške , alebo musím DPH rozpočítavať - nakoľko do 15.5.2011 platiteľom DPH nebol - pozerám §49 ods.2 - dan , ktorú použije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ...


§ 49
Odpočítanie dane platiteľom

(1) Právo odpočítať daň z tovaru alebo zo služby vzniká platiteľovi v deň, keď pri tomto tovare alebo službe vznikla daňová povinnosť.

(2) Platiteľ môže odpočítať od dane, ktorú je povinný platiť, daň z tovarov a služieb, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ s výnimkou podľa odsekov 3 a 7.


vopred dakujem za pomoc
Usporiadat
betka betka

betka je offline (nepripojený) betka

§ 55
Odpočítanie dane pri registrácii platiteľa
Na začiatok

(1) Osoba, ktorá sa stala platiteľom, môže odpočítať daň viažucu sa k majetku, ktorý nadobudla pred dňom, keď sa stala platiteľom, ak tento majetok nebol zahrnutý do daňových výdavkov podľa osobitného predpisu 27a) v kalendárnych rokoch predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom sa stala platiteľom, okrem zásob. Daň pri majetku, ktorý je podľa osobitného predpisu odpisovaným majetkom, 26) platiteľ zníži o pomernú časť dane zodpovedajúcu odpisom; platiteľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou, použije pri znížení odpočítateľnej dane postup ako platiteľ, ktorý je účtovnou jednotkou. Platiteľ nemôže odpočítať daň, ak majetok nepoužije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ.

-?????????
0 0
jeso jeso

jeso je offline (nepripojený) jeso

Betka, viem o tomto § ...

ale vyúčtovacia faktúra za elektriku prišla teraz / podnikateľ je už od mája platitelom / s dátumom dodania 31.12.2011, obdobie 1.1.-31.12.2011
ak nemá nárok na odpočítanie DPH za obdobie do 15.5. - akým pomerom vypočítať na akú sumu DPH má nárok - ved viac elektriky mohol minúť ked bol platitelom - neviem aký klúč zvoliť ...alebo sa nad tým velmi zamýšlam ?
0 0
Mila123 Mila123

Mila123 je offline (nepripojený) Mila123

zálohové fa zrejme nechodili........

prepočítaj na kal. dni .....
1 0
Rozalka Rozalka

Rozalka je offline (nepripojený) Rozalka

Spoluvlastníčka "Prvého nitrianskeho medveďária" ...viac
Katka, riaď sa dátumom dodania - a vtedy už bol platiteľom.
A zálohy - ako si si počínala pri účtovaní záloh?
0 0
jeso jeso

jeso je offline (nepripojený) jeso

zálohové faktúry chodili, na základe fa som do 5.2011 DPH neuplatnovala a od 6/2011- už bol platitelom - som DPH uplatnovala - táto fa je vyúčtovacia ...len za celý rok ...
0 0
promont maja promont maja

promont maja je offline (nepripojený) promont maja

.. jednoznačne § 49/2 ... platiteľ si môže odpočítať DPH vtedy, ak túto daň použije v súvislosti s dodávkou tovaru alebo služby ...! ... tak aj moja rada: prepočet na kalendárne dni ... a s ohľadom na preddavkové platby, ak sú mesačne v iných výškach ..
Naposledy upravil promont maja : 23.01.12 at 07:38
0 0
Rozalka Rozalka

Rozalka je offline (nepripojený) Rozalka

Spoluvlastníčka "Prvého nitrianskeho medveďária" ...viac
Prepočet na kalendárne dni nepovažujem za správny - iná je spotreba v máji-júni a iná v novembri.
Okrem toho, veď zálohy zhruba zodpovedali spotrebe (v texte je uvedené, že ide o faktúru za opakované dodanie) kým nebol platiteľ, ani sa neodpočítavalo. Táto faktúra je len doúčtovaním rozdielu v spotrebe s dňom dodania 31.12.2011.
0 0
zk24 zk24

zk24 je offline (nepripojený) zk24

Ahojte,

potrebovala by som sa poradiť:

1) Robím DP DPH 4Q/2011. V bločkoch od klienta som našla bločky aj z obdobia 3Q/2011. Môžem ich s čistým svedomím zaradiť do DP DPH 4Q/2011 (§51 odst.2)? Ak áno, dám ich do účtovného denníka všetky s dátumom 1.10.2011 aj ked su napriklad zo septembra? ak ich totižto zadam s reálnym dátumom na bločku, tak mi to nezahrnie do DP DPH 4Q...

2) Sro kupila motorove vozidlo od FO. V septembri. 19.9.2011 na neho dala namontovat ťažné zariadenie a kupila na neho zimné pneumatiky. Automobil zaradila do majetku a začala používať na podnikanie od oktobra (DP DMV za 3 mesiace: 10,11,12). Môže si táto sro uplatniť náklady na auto pred jeoh zaradením do podnikania - ak áno, takisto aj DPH?

Dakujem. Už som si neni istá ničím
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

zk24 Pozri príspevok
Ahojte,

potrebovala by som sa poradiť:

1) Robím DP DPH 4Q/2011. V bločkoch od klienta som našla bločky aj z obdobia 3Q/2011. Môžem ich s čistým svedomím zaradiť do DP DPH 4Q/2011 (§51 odst.2)? Áno. Ak áno, dám ich do účtovného denníka všetky s dátumom 1.10.2011 aj ked su napriklad zo septembra? ak ich totižto zadam s reálnym dátumom na bločku, tak mi to nezahrnie do DP DPH 4Q... Môžeš takto.

2) Sro kupila motorove vozidlo od FO. V septembri. 19.9.2011 na neho dala namontovat ťažné zariadenie a kupila na neho zimné pneumatiky. Automobil zaradila do majetku a začala používať na podnikanie od oktobra (DP DMV za 3 mesiace: 10,11,12). Môže si táto sro uplatniť náklady na auto pred jeoh zaradením do podnikania - ak áno, takisto aj DPH? Áno.

Dakujem. Už som si neni istá ničím
V texte.
1 0
zk24 zk24

zk24 je offline (nepripojený) zk24

Srdečná vdaka.
0 0
Betina2 Betina2

Betina2 je offline (nepripojený) Betina2

ZK, ešte to oživím....
k bodu 1)
ja také bločky dávam až s dátum nasledujúcim po dni podania DP DPH za predchádzajúce obdobie,.....ak teda mám bločky trebárs aj z júla, ale dostanem ich až po spracovaní a podaní DP za 3 Q, tak kludne do 10/2011 zaevidovať a účtovať, ale dala by som termín až po 25.10. alebo po 26.10./27.10....proste až nasledujúci deň po podaní DP by som ich zaúčtovala a odpočítala, lebo v zákone sa píše, že platiteľ má faktúru do dňa podania DP. Takže ak som podla 25.10., tak yaradáím a yaúčtujem a odpočítam takéto bločkz až 26.10., nie skôr...pretože dátum 1.10. by Ti podla mňa mohli napadnúť, teda pokial si DP nepodávala už 30.9 , čo zrejme nie.....a ja sa zichrujem aj tak, že na každý takýto bloček dám červený štempel s dátumovkou zaúčtované dňa xx.xx.xxxx resp. preplatené dňa......sú také kombi razítka, alebo že došlo dňa....a v tomto prípade 26.10.2011. Ak máš doklad o podaní DP s dátumom 15.10., tak také bločky účtovať a odrátať až 16.10. To je moj názor.
1 0
zk24 zk24

zk24 je offline (nepripojený) zk24

Znie to logicky. Spravím to tak. Dakujem.
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
Betina2 Pozri príspevok
ZK, ešte to oživím....
k bodu 1)
ja také bločky dávam až s dátum nasledujúcim po dni podania DP DPH za predchádzajúce obdobie,.....ak teda mám bločky trebárs aj z júla, ale dostanem ich až po spracovaní a podaní DP za 3 Q, tak kludne do 10/2011 zaevidovať a účtovať, ale dala by som termín až po 25.10. alebo po 26.10./27.10....proste až nasledujúci deň po podaní DP by som ich zaúčtovala a odpočítala, lebo v zákone sa píše, že platiteľ má faktúru do dňa podania DP. Takže ak som podla 25.10., tak yaradáím a yaúčtujem a odpočítam takéto bločkz až 26.10., nie skôr...pretože dátum 1.10. by Ti podla mňa mohli napadnúť, teda pokial si DP nepodávala už 30.9 , čo zrejme nie.....a ja sa zichrujem aj tak, že na každý takýto bloček dám červený štempel s dátumovkou zaúčtované dňa xx.xx.xxxx resp. preplatené dňa......sú také kombi razítka, alebo že došlo dňa....a v tomto prípade 26.10.2011. Ak máš doklad o podaní DP s dátumom 15.10., tak také bločky účtovať a odrátať až 16.10. To je moj názor.
tento názor je v poriadku, ak ide o faktúry.
Bločky neobstoja, pretože ich jednoznačne firma dostala - firma nie je účtovník.
Takže je zbytočne posúvať a tváriť sa inak, než to je.
Ale pravda, tiež dávam kludne bločky do iného obdobia a preplácam ich cez pokladnicu s dátumom reálneho preplatenia konateľovi, avšak v tom zdaňovacom období, za ktorý budem dávať DP DPH.
0 0
zk24 zk24

zk24 je offline (nepripojený) zk24

Teraz neviem či dobre rozumiem...

Dostal sa mi do ruk bloček z obdobia 19.9.2011. Je už 4Q/2011. Do účtovného denníka to zaúčtujem trebárs 1.11.2011 ako výdaj z pokladne a preplatenie bločku a zahrniemd o DPH 4Q.

Je to zle?
0 0
Betina2 Betina2

Betina2 je offline (nepripojený) Betina2

A ešte k bodu 2/
môže odpočítať DPH, ale otázkou je, ako o takom nákupe účtovať....nákup auta ste mali na obstaraní 042 až do jeho zaradenia v októbri.
Ak nakúpili pneumatiky a ťažné zaraiadenie ešte predtým, než auto zaradili do používania, podla môjho názoru by tieto nákupy mali byť tiež účtované ako súčasť obstarania a zvyšovať VC toho auta....keby to bolo po zaradení, tak normálne do spotreby..... predsa ked to auto nebolo zaradené a ani používané, tak sa ako naň vynakladali priame daňové výdavky/náklady? , či?
nič to však nemení na veci, že dph môžeš odpočítať.....
0 0
zk24 zk24

zk24 je offline (nepripojený) zk24

ano jasne.... kym nebolo auto zaradené do majetku, učtovala som pneumatiky aj ťažné zariadenie na 042-jku.
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
zk24 Pozri príspevok
Teraz neviem či dobre rozumiem...

Dostal sa mi do ruk bloček z obdobia 19.9.2011. Je už 4Q/2011. Do účtovného denníka to zaúčtujem trebárs 1.11.2011 ako výdaj z pokladne a preplatenie bločku a zahrniemd o DPH 4Q.
Je to zle?
je to dobre. DPH odpočítaš v 4.Q. - už sa zrejme stalo, je takmer po termíne.
0 0
zk24 zk24

zk24 je offline (nepripojený) zk24

jj. podala som včera...
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
Betina2 Pozri príspevok
A ešte k bodu 2/
môže odpočítať DPH, ale otázkou je, ako o takom nákupe účtovať....nákup auta ste mali na obstaraní 042 až do jeho zaradenia v októbri.
Ak nakúpili pneumatiky a ťažné zaraiadenie ešte predtým, než auto zaradili do používania, podla môjho názoru by tieto nákupy mali byť tiež účtované ako súčasť obstarania a zvyšovať VC toho auta....keby to bolo po zaradení, tak normálne do spotreby..... predsa ked to auto nebolo zaradené a ani používané, tak sa ako naň vynakladali priame daňové výdavky/náklady? , či?
nič to však nemení na veci, že dph môžeš odpočítať.....
pneumatiky .....spotreba, alebo sklad a spotreba po zaradení
a
ťažné zariadenie...............áno je to TZ zvyšujúce jeho hodnotu.
ale súčasne
auto síce nebolo prihlásené na DU, ale mohlo byť zaradené do používania, považujem to za dve odlišné veci. Takže t.z. by event, mohla byť tiež nákladová položka.
Čistejšie je však dať to do OC auta - teda ťažné zariadenie, pneumatiky isto nie, auto nebude nikdy behať s 8 pneumatikami.
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať