Zavrieť

Porady

Usporiadat
nika.sum nika.sum

nika.sum je offline (nepripojený) nika.sum

veronika 123 Pozri príspevok
Ja som sa iba chcela uistiť či sa žatevné práce považujú za službu na nehnuteľnosti. ďakujem
Tak priznam sa, ze neviem ci zaradit pozemok, pretoze zatevne prace sa konaju tam, ako nehnutelny hmotny majetok, ale asi ano. A potom sa to posudzuje podla §16. Skuste si podat dopyt na DU. Ale myslim, ze ste to zaradili spravne, ak sa mylim snad ma niekto skusenejsi opravi, ale urcite by som podala na vasom mieste dopyt a mali by ste to potvrdene.
0 0
nika.sum nika.sum

nika.sum je offline (nepripojený) nika.sum

Tu su odvolavky, mam ich stiahnute odtialto z porady, zial neviem kto bol autor:

Odvolavky na fakturach do ICS
:


- podľa §72, ods. 2h) treba na faktúru do EÚ pri dodaní tovaru uviesť aj:

Oslobodené podľa § 42 alebo 43 Zákona č.
222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu.

alebo

- podľa čl. 136 alebo 138 smernice Rady 2006/112/ES z 28.11.2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v znení smernice Rady 2006/138/ES z 19.12.2006 je dodanie tovaru oslobodené od dane.


- podľa §73, ods.2h) treba na faktúru pri dodaní služby do EÚ uviesť:

- podľa čl.
193196 smernice Rady 2006/112/ES z 28. 11.2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v znení smernice Rady 2006/138/ES z 19.12.2006 osobou povinnou platiť daň je osoba, ktorej je služba dodaná.
4 0
Leila Leila

Leila je offline (nepripojený) Leila

Prosim poradite mi, ci slovenska s.r.o. (neplatca DPH) ktora fakturuje do ČR proviziu za sprostredkovanie predaja tovaru českemu subjektu (tiež neplatca DPH) sa musi registrovať podľa par.7 pre DPH?
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

Leila Pozri príspevok
Prosim poradite mi, ci slovenska s.r.o. (neplatca DPH) ktora fakturuje do ČR proviziu za sprostredkovanie predaja tovaru českemu subjektu (tiež neplatca DPH) sa musi registrovať podľa par.7 pre DPH?
Áno.
0 0
Leila Leila

Leila je offline (nepripojený) Leila

Dakujem, takze zaregistrovat, fakturu vystavujem nadalej bez DPH a podam suhrnny vykaz?
0 0
SilMar Group SilMar Group

SilMar Group je offline (nepripojený) SilMar Group

Leila Pozri príspevok
Dakujem, takze zaregistrovat, fakturu vystavujem nadalej bez DPH a podam suhrnny vykaz?
Len chcem upozorniť, že na podanie SV potrebujete VAT protistrany, takže ten neplatitel DPH by sa mal v ČR registrovať a poskytnúť VAT vám, aby ste ho uviedli na faktúre.
0 0
Anik Anik

Anik je offline (nepripojený) Anik

klient 15.8.11 -17.8.11 - prepravná spoločnosť vystavil 3 Fa českému odberateľovi -prevážal nejaký tovar
1. Fa - 82,- eur - zaplatené do prerušenia živnosti
2. Fa - 120,- eur- nezaplatené do prerušenia živnosti 26.9.2011
3. Fa - 40,- eur - doteraz nezaplatená
všetci odberatelia sú platcami DPH v česku
Nenahlásil sa na DÚ - §7a a samozrejme nepodal sa ani súhrnný výkaz
Jedná sa mi o tom či ho spätne nahlásiť a urobiť SV za oboje pokuta - aká výška, alebo to nechať na dańovú kontrolu a aká je výška pokuty v tomto prípade.
Za rady ďakujem
0 0
nika.sum nika.sum

nika.sum je offline (nepripojený) nika.sum

Za nepodanie SV je pokuta 332 EUR. Ak na to pride DU sam pri kontrole mozno asi bude aj vyssia...
1 0
veronika 123 veronika 123

veronika 123 je offline (nepripojený) veronika 123

Tak dnes som dostala odpoveď na môj dopyt ohľadne žatevných prác , tak ho prikladám...




Dobrý deň,
Kompetenčné centrum finančných operácií Banská Bystrica Vám na základe Vašej žiadosti oznamuje nasledovné:
Pre správne posúdenie uplatnenia dane je potrebné určiť miesto dodania služby, pretože daň patrí tomu štátu, v ktorom je miesto dodania služby. Podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH sa služby, ktoré sa viažu k nehnuteľnosti, zdaňujú tam, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Ako služba viažuca sa k nehnuteľnosti sa posúdi taká služba, ak nehnuteľnosť predstavuje kľúčový a nevyhnutný prvok pri poskytnutí služby. Za služby, ktoré sa viažu k nehnuteľnosti, možno považovať aj žatevné práce. To znamená, že ak slovenská zdaniteľná osoba, ktorá je registrovaná pre daň v SR, poskytuje žatevné práce v ČR, miesto dodania služby je v ČR a poskytovateľ služby by sa mal informovať na legislatívu platnú v ČR ohľadom plnenia si svojich daňových povinností v ČR (viac informácií k uplatňovaniu dane v ČR je potrebné žiadať u správcu dane v ČR). Služby, ktorých miesto dodania sa určí podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH, sa neuvádzajú v súhrnnom výkaze a i poskytovateľ služby v tomto prípade službu neuvedie ani do svojho daňového priznania podaného v SR, pretože miesto dodania služby nie je v SR, ale v ČR.

Ing. Iveta Debnárová
Kompetenčné centrum finančných operácií
Oddelenie podpory a služieb pre verejnosť

Váš dopyt:

Aká vyplýva povinnosť slovenského dodávateľa, ktorý je registrovaný pre daň na Slovensku a ide vykonávať žatevné práce do Čiech,žatevné práce boli identifikované ako práce vzťahujúce sa na nehnuteľnosť, takže miestom dodania je ČR - §16/1,ak sú práce dodávané platiteľovi DPH, tak sa daňová povinnosť prenáša na odberateľa a táto služba nevstupuje ani do priznania DPH a nepodáva sa ani súhrnný výkaz?
3 0
mizu24 mizu24

mizu24 je offline (nepripojený) mizu24

Potrebujem len potvrdiť, SZČO vo Švajčiarsku poskytuje služby - manipulácia s tovarom /vykladanie/. Keďže je Švajčiarsko tretia krajina nie je povinný podať SV ani sa registrovať podľa § 7a. Ak sa mýlim, tak ma prosím opravte. Ďakujem...
0 0
kattka.c kattka.c

kattka.c je offline (nepripojený) kattka.c

mizu24 Pozri príspevok
Potrebujem len potvrdiť, SZČO vo Švajčiarsku poskytuje služby - manipulácia s tovarom /vykladanie/. Keďže je Švajčiarsko tretia krajina nie je povinný podať SV ani sa registrovať podľa § 7a. Ak sa mýlim, tak ma prosím opravte. Ďakujem...
Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové
riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
Registrácia pre daň zdaniteľnej osoby, ktorá doteraz nemala pridelené
IČ DPH, sa podľa § 7a ods. 1 zákona o DPH, vykoná pred prijatím
služby, ak služba má byť prijatá od poskytovateľa usadeného v inom
členskom štáte; miesto dodania služby je podľa § 15 ods. 1 zákona o
DPH v tuzemsku a príjemca služby je povinný platiť daň podľa § 69 ods.
3 zákona o DPH.
To znamená, ak si takúto službu objedná zdaniteľná osoba u dodávateľa
z tretieho štátu, potom tuzemská zdaniteľná osoba sa nemusí
registrovať pre daň podľa § 7a zákona o DPH, avšak podľa § 69 ods. 3
zákona o DPH je povinná platiť daň (tzv. samozdaniť) pri službe
dodanej zahraničnou osobou z tretieho štátu. Podľa § 78 ods. 3 zákona
o DPH podá daňové priznanie do 25 dní po skončení kalendárneho
mesiaca, v ktorom vznikla daňová povinnosť, a v tej istej lehote
zaplatí daň.
Podľa § 80 ods. 3 zákona o DPH aj zdaniteľná osoba registrovaná pre
daň podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH za každý kalendárny štvrťrok, ak
dodá službu do iného členského štátu, pri ktorej je miesto dodania
určené podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH a povinnosť platiť daň z dodania
služby má príjemca služby.
To znamená, že súhrnný výkaz zdaniteľná osoba nepodáva v prípade, ak
dodáva len služby do tretieho štátu napr. do Švajčiarska.

Odbor služieb pre verejnosť, DR SR Banská Bystrica

Váš dopyt:

Dobry den,

chcela by som sa opytat ci sa je potrebne registrovat podla paragrafu 7a,
pokial prijmam sluzbu zo Svajciarska.

Takiez sa chcem opytat ci sa sluzby dodane do Svajciarska uvadzaju v
Suhrnnom vykaze.

Dakujem
1 0
mizu24 mizu24

mizu24 je offline (nepripojený) mizu24

Ďakujem pekne, už som to čítala, práve na základe tejto odpovedi som sa chcela ešte uistiť . Takže nemusí... Ešte raz ďakujem.
0 0
Daniela81 Daniela81

Daniela81 je offline (nepripojený) Daniela81

Dobry den,
je tu toho hodne popisane o tejto teme, ale i tak som rozcarovana. Vychadza mi z toho, ze kvoli 12 eurovej fakture za sluzbu z CR (registracia na jednej stranke) sa musim registrovat k DPH, nemozem si robit odpocty, iba podavat suhrnny vykaz raz za quartal a dodanit tu 12 eurovu fakturu a odviest z nej DPH? Prosim Vas neexistuju nejake limity ako pri tovare, kedy mi vznikne povinnost registracie?
0 0
Daniela81 Daniela81

Daniela81 je offline (nepripojený) Daniela81

Daniela81 Pozri príspevok
Dobry den,
je tu toho hodne popisane o tejto teme, ale i tak som rozcarovana. Vychadza mi z toho, ze kvoli 12 eurovej fakture za sluzbu z CR (registracia na jednej stranke) sa musim registrovat k DPH, nemozem si robit odpocty, iba podavat suhrnny vykaz raz za quartal a dodanit tu 12 eurovu fakturu a odviest z nej DPH? Prosim Vas neexistuju nejake limity ako pri tovare, kedy mi vznikne povinnost registracie?
.. posuvam..
prosim vas neviem sa nikde docitat, ci i pri prijati sluzby z CR od platitela DPH musim pri 12€ fakture riesit registraciu k DPH. Je tato povinnost nejako limitovana cenou sluzby? Ako napriklad pri nakupe tovaru z EU.. Dakujem
0 0
Rozalka Rozalka

Rozalka je offline (nepripojený) Rozalka

Spoluvlastníčka "Prvého nitrianskeho medveďária" ...viac
Daniela81 Pozri príspevok
.. posuvam..
prosim vas neviem sa nikde docitat, ci i pri prijati sluzby z CR od platitela DPH musim pri 12€ fakture riesit registraciu k DPH. Je tato povinnost nejako limitovana cenou sluzby? Ako napriklad pri nakupe tovaru z EU.. Dakujem
Nie je limitovaná cenou, len časom. PRED prijatím služby!

K predošlej otázke: Súhrnný výkaz podáva ten, kto DODÁVA služby/tovar, nie ten, kto prijíma.
0 0
Daniela81 Daniela81

Daniela81 je offline (nepripojený) Daniela81

Rozalka Pozri príspevok
Nie je limitovaná cenou, len časom. PRED prijatím služby!

K predošlej otázke: Súhrnný výkaz podáva ten, kto DODÁVA služby/tovar, nie ten, kto prijíma.
Rozalka Pozri príspevok
Nie je limitovaná cenou, len časom. PRED prijatím služby!

K predošlej otázke: Súhrnný výkaz podáva ten, kto DODÁVA služby/tovar, nie ten, kto prijíma.
dakujem ti za odpoved. takze kvoli 12 eurovej fakture budem musiet znasat toto byrokraticke svinstvo s prepacenim :-( vies mi prosim ta povedat, aky suvis ma registracia k dph podla §7a s uctovnictvom. upresnim - doteraz som si viedla iba evidenciu prijmov a podavala danove priznanie k dani z prijmu s uplatnenymi pausalnymi vydajmi - po registracii k dani z prijmu podla §7a musim alebo nemusim zacat viest uctovnictvo? vopred dakujem za odpoved
0 0
dobsony dobsony

dobsony je offline (nepripojený) dobsony

pracujúca mamička
Pekný deň prajem, jeden klient doniesol papiere za rok 2012. Ako som prelistovala, zbadala som , že on dodal službu do EU, a nie je registrovaný podľa § 7a, a ešte je jeden háčik, firmu zrušil k 21.21.2012. Teraz ako dať do poriadku? Ďakujem !
0 0
TaraNoelle TaraNoelle

TaraNoelle je offline (nepripojený) TaraNoelle

spätne sa spýtam, keďže už ubehol nejaký čas od tejto debaty, akú pokuty ste dostali, tí ktorí ste sa zabudli registrovať podľa 7a ? dnes som práve zistila, že som tiež zabudla, sú to dve prijaté fa z 31.3.15 a dph vychádza 8,42, dúfam, že keď tam v pondelok pôjdem sa registrovať, nepovedia mi nejakú šialenú pokutu za to.
0 0
darinabar darinabar

darinabar je offline (nepripojený) darinabar

Dobrý deň, potrebovala by som sa len uistiť, či rozmýšľam správne. Dnes sa mi dostali do rúk doklady: SZČO - neplatca DPH podnikal v ČR pre plátcu DPH / ťažba dreva/ cca 120 dní, vystavoval Fa za dodané služby bez dph a nebol registrovaný podľa § 7a, čo s tým teraz dodatočne - dakujem za každý názor
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať