Zavrieť

Porady

socialny fond

potrebujem radu ohladom cerpania SF, ide o to ze sa u nas necerpal uz niekolko rokov preco to mi nikto nevedel vysvetlit, teraz by som ho chcela vycerpat aj za minule roky na stravne pre zamestnancov, ti ale nastupovali o vystupovali v roznych rokoch, chcela by som sa spytat ak napr. v roku 2005 boli zamestnani dvaja zamestnanci tak sa socialny fond deli na cerpanie medzi nich rovnakym dielom? a taktiez ak sa tvorba SF vykazala na konci roku 2005 bolo potrebne preniest ju nejako do PD do roku 2006?

dakujem
Usporiadat
Anja111 Anja111

Anja111 je offline (nepripojený) Anja111

ENEN Pozri príspevok
Chcem sa spýtať,ak má účtovná jednotka JU otvorený účet SF v banke a urobí spresnenie tvorby SF za r.2007 v nasledujúcom roku teda do februára 2008,účtuje to do VOZD? Alebo sa tvorba upravuje cez nepeňažné operácie
a ako?
ENEN Pozri príspevok
V jednoduchom účtovníctve účtujem
odvod peňazí z BU na účet SF tiež v banke - VOZD
prjíem paňazí na účet SF v banke - PNZD
čerpanie peňazí zo SF - VNZD
Podľa mňa, budeš teda účtovať rozdiel SF, v zmysle Postupov účtovania pre JU a to ako VOZD v roku 2008, (vtedy keď boli finančné prostriedky skutočne odvedené), hoci sa týka predchádzajúceho účtovného obdobia...
0 0
ENEN ENEN

ENEN je offline (nepripojený) ENEN

Anja111 Pozri príspevok
Podľa mňa, budeš teda účtovať rozdiel SF, v zmysle Postupov účtovania pre JU a to ako VOZD v roku 2008, (vtedy keď boli finančné prostriedky skutočne odvedené), hoci sa týka predchádzajúceho účtovného obdobia...
Tiež si to myslím že to doúčtovanie SF je VOZD v r.2008 ak to má byť v súlade s Postupmi účtovania v JÚ.
Ešte raz ďakjem za vytrvalosť.
0 0
VladoaKatka VladoaKatka

VladoaKatka je offline (nepripojený) VladoaKatka

Podnikateľ v máji 2007 rozviazal pracovný pomer s posledným zamestnancom. Neplánuje ďalej mať zamestnancov, z toho dôvodu zrušil účet SF následne v mesiaci jún. Banka previedla zostatok na SF účte na bežný podnikateľský účet. Ako zaúčtovať tento prevod? (cca 200,- Sk)
0 0
Paula Paula

Paula je offline (nepripojený) Paula

VladoaKatka Pozri príspevok
Podnikateľ v máji 2007 rozviazal pracovný pomer s posledným zamestnancom. Neplánuje ďalej mať zamestnancov, z toho dôvodu zrušil účet SF následne v mesiaci jún. Banka previedla zostatok na SF účte na bežný podnikateľský účet. Ako zaúčtovať tento prevod? (cca 200,- Sk)


cez priebežnú položku .

.
0 0
VladoaKatka VladoaKatka

VladoaKatka je offline (nepripojený) VladoaKatka

Ano to som tak spravila, ale keď sa tvoril SF - bol VOZD, treba sa s tým nejako vysporiadať cez uzávierkové operácie? Zdaniť: áno alebo nie?
0 0
Paula Paula

Paula je offline (nepripojený) Paula

Účtovala by som ako POZD "ostatné". Neviem však poradiť, či cez uz. operácie, alebo priamo pri prevode. Dúfam niekto poradí.
0 0
VladoaKatka VladoaKatka

VladoaKatka je offline (nepripojený) VladoaKatka

Prvýkrát som sa s tým stretla, ale asi dám:
výdaj SF.- VNZD alebo SF nezdaniteľný
príjem BÚ - POZD

Uvidím, čo to spraví v prehľade podnikania, však sa s tým vysporiadam.
0 0
Zužu Zužu

Zužu je offline (nepripojený) Zužu

Anja111 Pozri príspevok
Podľa mňa, budeš teda účtovať rozdiel SF, v zmysle Postupov účtovania pre JU a to ako VOZD v roku 2008, (vtedy keď boli finančné prostriedky skutočne odvedené), hoci sa týka predchádzajúceho účtovného obdobia...
Vrátim sa k tejto téme , ktorá mi aj tak nie je jasná po prečítaní príspevkov. Mám účet soc. fondu, na ktorý mesačne trvalým príkazom odvádzam sumu. V januári som urobila doúčtovanie soc. fondu.Ale stalo sa mi to , že na účte soc. fondu mám dva krát takú sumu ako mám podľa knihy soc. fondu/ z dôvodu - predchodkyňa nerobila žiadne doúčtovaqnie voči čerpaniu/ , čo teraz s doúčtovaním za rok 2007? Mám to aj tak uhradiť v roku 2008 aby som dorovnala tvorbu? alebo urobiť cez uzávierkové operácie doúčtovanie 31.12. a zároveň vyrovnať účet s knihou soc. fondu?
0 0
liba2 liba2

liba2 je offline (nepripojený) liba2

Zužu Pozri príspevok
Vrátim sa k tejto téme , ktorá mi aj tak nie je jasná po prečítaní príspevkov. Mám účet soc. fondu, na ktorý mesačne trvalým príkazom odvádzam sumu. V januári som urobila doúčtovanie soc. fondu.Ale stalo sa mi to , že na účte soc. fondu mám dva krát takú sumu ako mám podľa knihy soc. fondu/ z dôvodu - predchodkyňa nerobila žiadne doúčtovaqnie voči čerpaniu/ , čo teraz s doúčtovaním za rok 2007? Mám to aj tak uhradiť v roku 2008 aby som dorovnala tvorbu? alebo urobiť cez uzávierkové operácie doúčtovanie 31.12. a zároveň vyrovnať účet s knihou soc. fondu?
Predpokladám, že v Knihe SF máš správny zostatok. Ak áno, urob úhradu na účet SF (alebo z účtu SF) tak, aby tento zostatok na účte bol totožný so zostatkom v Knihe SF.
0 0
Zužu Zužu

Zužu je offline (nepripojený) Zužu

Zostatok mám správny /robila som kontrolu / ale čo s doúčtovaním tvorby za rok 2007. Cez uzávierkové operácie?
0 0
liba2 liba2

liba2 je offline (nepripojený) liba2

Zužu Pozri príspevok
Zostatok mám správny /robila som kontrolu / ale čo s doúčtovaním tvorby za rok 2007. Cez uzávierkové operácie?
Tak teraz neviem ktorý zostatok máš správny. v knihe alebo na účte v banke....
Kde chýba doúčtovanie tvorby SF za rok 2007? v knihe ? a rok 2007 je už uzatvorený ? potom dopočítaj v r. 2008 a v tomto roku to bude VNZD (predpokladám že robíš JU). To znamená, že zostatok v Knihe SF sa ti zmení a asi správny bude zostatok na účte v banke ....
dúfam že som to správne pochopila
0 0
cactus cactus

cactus je offline (nepripojený) cactus

nezaškodí čítať návody na rôzne veci.... ...viac
VladoaKatka Pozri príspevok
Ano to som tak spravila, ale keď sa tvoril SF - bol VOZD, treba sa s tým nejako vysporiadať cez uzávierkové operácie? Zdaniť: áno alebo nie?
Paula Pozri príspevok
Účtovala by som ako POZD "ostatné". Neviem však poradiť, či cez uz. operácie, alebo priamo pri prevode. Dúfam niekto poradí.
VladoaKatka Pozri príspevok
Prvýkrát som sa s tým stretla, ale asi dám:
výdaj SF.- VNZD alebo SF nezdaniteľný
príjem BÚ - POZD

Uvidím, čo to spraví v prehľade podnikania, však sa s tým vysporiadam.
ja som mala tiež zostatok v PÚ, neboli zamestnanci a poradili mi zaúčtovať zostatok na 472/648 , takže by som to dala tak, ako radila Paula na POZD ale do ostatných príjmov na BÚ. Myslím si, že to tak aj logicky vyplýva.
0 0
nani0120 nani0120

nani0120 je offline (nepripojený) nani0120

SF mám zaúčtovaný tak, ako sa píše vyššie. Vytvoril sa vo výške 562,- Sk a aj sa vyčerpal vo výške 562,- Sk. Čiže sa mi vynulova. Ako sa ho však zbavím z výkazu o majetku a záväzkoch? Mám ho v záväzkoch. Ďakujem za odpoveď
0 0
liba2 liba2

liba2 je offline (nepripojený) liba2

nani0120 Pozri príspevok
SF mám zaúčtovaný tak, ako sa píše vyššie. Vytvoril sa vo výške 562,- Sk a aj sa vyčerpal vo výške 562,- Sk. Čiže sa mi vynulova. Ako sa ho však zbavím z výkazu o majetku a záväzkoch? Mám ho v záväzkoch. Ďakujem za odpoveď
Pravdepodobne nie je zaučtované čerpanie fondu (aj keď sa uskutočnilo) . Ak je zostatok v záväzkoch, tak to znamená, že ešte nie je SF celkom vyčerpaný (účtovne).
0 0
cactus cactus

cactus je offline (nepripojený) cactus

nezaškodí čítať návody na rôzne veci.... ...viac
nani0120 Pozri príspevok
SF mám zaúčtovaný tak, ako sa píše vyššie. Vytvoril sa vo výške 562,- Sk a aj sa vyčerpal vo výške 562,- Sk. Čiže sa mi vynulova. Ako sa ho však zbavím z výkazu o majetku a záväzkoch? Mám ho v záväzkoch. Ďakujem za odpoveď

ja to robím cez pokladňu. Mám vytvorené Sk a SF pokladne. Cez priebežné položky prevediem z SK do SF pokladne tvorbu podľa mesiacov. Čerpanie cez priebežné položky zo SF do Sk pokladne.
A záväzok som si vynulovala tak. že v Sk pokladni som uhradila záväzok, čiže mala sm výdaj VOZD - tvorba SF a zároveň tú istú sumu som dala ako príjem PNZD. Ináč som to v mojom programe nevedela vysporiadať. Možno ti to pomôže.
0 0
HankaS HankaS

HankaS je offline (nepripojený) HankaS

Zjednodušene, ak si SF nemala vytvorený,nemohla si ho ani čerpať, tak ho začni vytvárať v roku 2008 a čerpaj si ho až teraz,
alebo ak nemáš uzávierku v roku 2007 tak si ho vrámci zúčtovania fondu dotvor jednou sumou - daňovou.Hrubá mzda bez náhrad x 0,6 %
0 0
Zužu Zužu

Zužu je offline (nepripojený) Zužu

liba2 Pozri príspevok
Tak teraz neviem ktorý zostatok máš správny. v knihe alebo na účte v banke....
Kde chýba doúčtovanie tvorby SF za rok 2007? v knihe ? a rok 2007 je už uzatvorený ? potom dopočítaj v r. 2008 a v tomto roku to bude VNZD (predpokladám že robíš JU). To znamená, že zostatok v Knihe SF sa ti zmení a asi správny bude zostatok na účte v banke ....
dúfam že som to správne pochopila
Ešte raz to rozpíšem:
Tvorba mesačne na základe trvalého príkazu vo výške 70Sk
Podľa vyplatených miezd mala byť tvorba vo výške 1781 Sk
Rozdiel 941 Sk neviem ako zaúčtovať. Keď je účet sociálneho fondu tak tvorba by mala byť úhradou na tento účet. Ale mne sa stalo , že na účte je raz taká suma ako v knihe soc. fondu /v knihe je zostatok správny/. Čiže ja by som mala vyrovnať účet s knihou - odúčtujem z bankového účtu sumu o ktorú mi prevyšuje účet voči knihe soc. fondu. Ale do peňažného denníka potrebujem nejako dostať doúčtovanie tvorby za rok 2007 vo výške 941. A tu mám problém. Robím JU. neviem či som to napísala zrozumiteľne. ďakujem
0 0
cactus cactus

cactus je offline (nepripojený) cactus

nezaškodí čítať návody na rôzne veci.... ...viac
Zužu Pozri príspevok
Ešte raz to rozpíšem:
Tvorba mesačne na základe trvalého príkazu vo výške 70Sk
Podľa vyplatených miezd mala byť tvorba vo výške 1781 Sk
Rozdiel 941 Sk neviem ako zaúčtovať. Keď je účet sociálneho fondu tak tvorba by mala byť úhradou na tento účet. Ale mne sa stalo , že na účte je raz taká suma ako v knihe soc. fondu /v knihe je zostatok správny/. Čiže ja by som mala vyrovnať účet s knihou - odúčtujem z bankového účtu sumu o ktorú mi prevyšuje účet voči knihe soc. fondu. Ale do peňažného denníka potrebujem nejako dostať doúčtovanie tvorby za rok 2007 vo výške 941. A tu mám problém. Robím JU. neviem či som to napísala zrozumiteľne. ďakujem
cactus Pozri príspevok
ja to robím cez pokladňu. Mám vytvorené Sk a SF pokladne. Cez priebežné položky prevediem z SK do SF pokladne tvorbu podľa mesiacov. Čerpanie cez priebežné položky zo SF do Sk pokladne.
A záväzok som si vynulovala tak. že v Sk pokladni som uhradila záväzok, čiže mala sm výdaj VOZD - tvorba SF a zároveň tú istú sumu som dala ako príjem PNZD. Ináč som to v mojom programe nevedela vysporiadať. Možno ti to pomôže.
skús, či by ti nepomohol postup, ktoŕý som rozpísala nani- vyššie uvedený
0 0
liba2 liba2

liba2 je offline (nepripojený) liba2

Zužu Pozri príspevok
Ešte raz to rozpíšem:
Tvorba mesačne na základe trvalého príkazu vo výške 70Sk
Podľa vyplatených miezd mala byť tvorba vo výške 1781 Sk
Rozdiel 941 Sk neviem ako zaúčtovať. Keď je účet sociálneho fondu tak tvorba by mala byť úhradou na tento účet. Ale mne sa stalo , že na účte je raz taká suma ako v knihe soc. fondu /v knihe je zostatok správny/. Čiže ja by som mala vyrovnať účet s knihou - odúčtujem z bankového účtu sumu o ktorú mi prevyšuje účet voči knihe soc. fondu. Ale do peňažného denníka potrebujem nejako dostať doúčtovanie tvorby za rok 2007 vo výške 941. A tu mám problém. Robím JU. neviem či som to napísala zrozumiteľne. ďakujem
zrozumiteľne .
Na účet SF prišlo 12x70 = 840 Sk, správne malo prísť 1781 Sk, teda na účte v banke chýba 941 Sk - nie ?
V Knihe by tiež malo byť zapísané: tvorba 1781 Sk.
0 0
Zužu Zužu

Zužu je offline (nepripojený) Zužu

Tá tvorba 1781 by mala byť aj v peň. denníku , čiže tých 941 doúčtujem cez nepeň. uzáv. operácie k 31.12. - VOZD.
Bank. účet k 31. 12. 3600 Sk
kniha soc. fondu k 31.12. 1471.
Rozdiel 2129 odúčtujem v roku 2008 z bank. účtu soc.fondu na podn. účet a tým sa mi vyrovná účet soc.fondu s knihou soc.fondu.
Len neviem či bude správne to účtovanie sumy 941 Sk.
Ďakujem všetkým za pomoc
0 0
Načítať ďalšie