beatar
10.03.09,20:09
Oni jej neurčia, proste ak je ten príjem vyšší ako 12 násobok a je v strate začne platiť minimum podľa zákona od 1.7.2009, 1x krát zaplatí do 8.8.2009 za mesiac júl 2009, momentálne je tá minimálna čiastka na SP 97,80 eur bez Fondu v nezamestnanosti- ten platí len ten kto sa doň prihlási, ale táto čiastka sa bude meniť, lebo je od 4.3.2009 novela zákona. Čo sa týka tých vkladov podnikateľa - môže ich byť i viac počas roka.
Zuzka2510
10.03.09,19:11
ešte sa chcem opýtať či je taká možnosť, že ak som v pokladni v pluse či môžem vziať alebo vrátiť nejakú výšku z osobného vkladu podnikateľa napr.vklad je 10000,- Sk a vrátenie 5000,- Sk a ako sa to v jednoduchom úč. účtuje.
liba2
10.03.09,19:17
ešte sa chcem opýtať či je taká možnosť, že ak som v pokladni v pluse či môžem vziať alebo vrátiť nejakú výšku z osobného vkladu podnikateľa napr.vklad je 10000,- Sk a vrátenie 5000,- Sk a ako sa to v jednoduchom úč. účtuje.
Vklad je PNZD, vrátenie je VNZD = obidve nemajú vplyv na daň.
Zuzka2510
10.03.09,19:26
Ďakujem pekne
janka.mo
10.03.09,19:39
dobry vecer, potrebovala by som poradit..... szco podnika na zaklade dic, nema ico, ide o poistovacku.... v roku 2007 mala robene normalne uctovnictvo, tento rok by chcela uplatnit pausalne vydavky. viem, ze by si mala urobit dodatocne danove priznanie za rok 2007 kedze z ucta vyplyva, ze mala aj zavazky aj pohladavky. teraz ale neviem ako by som mala postupovat.... napisem to konkretne v cislach a ak mozte, tak ma opravte.... dakujem....

prijmy 2007 350406
vydavky2007 230077
zivotne poistenie 1800
zaklad dane 120329, dan 4353....
pohladavky 49974, zavazky 11063

v dodatocnom danovom priznani uvediem sumy>
prijmy 400380
vydavky 241140
zaklad dane 159240 dan 11746

rozdiel dane 7393.... toto by mala este doplatit, vsak? len mi nie je jasne, ako vyplnim to dodatocne danove priznanie.... viem, ze o dodatocnom danovom priznani pojednava odiel Xl. ale nie som si ista, ako mam dosadzovat tie sumy. ak mozte, tak mi prosim poradte.... dakujem....
Zoltán Kovács
10.03.09,20:03
dobry vecer, potrebovala by som poradit..... szco podnika na zaklade dic, nema ico, ide o poistovacku.... v roku 2007 mala robene normalne uctovnictvo, tento rok by chcela uplatnit pausalne vydavky. viem, ze by si mala urobit dodatocne danove priznanie za rok 2007 kedze z ucta vyplyva, ze mala aj zavazky aj pohladavky. teraz ale neviem ako by som mala postupovat.... napisem to konkretne v cislach a ak mozte, tak ma opravte.... dakujem....

prijmy 2007 350406
vydavky2007 230077
zivotne poistenie 1800
zaklad dane 120329, dan 4353....
pohladavky 49974, zavazky 11063

v dodatocnom danovom priznani uvediem sumy>
prijmy 400380
vydavky 241140
zaklad dane 159240 dan 11746

rozdiel dane 7393.... toto by mala este doplatit, vsak? len mi nie je jasne, ako vyplnim to dodatocne danove priznanie.... viem, ze o dodatocnom danovom priznani pojednava odiel Xl. ale nie som si ista, ako mam dosadzovat tie sumy. ak mozte, tak mi prosim poradte.... dakujem....


V dodatočnom priznaní tie pohľadávky a záväzky uvedieš na riadkoch 40 a 41 v súľade s § 17 zákona o dani z príjmov, a nie v tabuľke č.2 do príjmov a výdavkov.
Paula
10.03.09,21:44
Ďakujem. takže ona si podá výpis daň.priznania a oni jej určia výšku koľko bude platiť ak som to správne pochopila. Ešte by som mala jednu otázku. Ja jej účtujem tržby za služby mesačne ale počas svojej živnosti začala mať tržby dosť neskoro ale mala veľa výdavkov. Na začiatku som jej spravila osobný vklad podnikateľa, ale keď si to pozerám tak zisťujem že ten vklad je dosť nízky na pokrytie tých výdavkov a je v pokladni v mínuse čo nesmie byť. môžem jej takýchto vkladov v rôznych výškach spraviť v jednom roku viacej ak nemá ešte tržby?



... či môžeš, na to Ti musí odpovedať pán podnikateľ. Na príjmovom pokl. doklade príjem do pokladne patrične svojim podpisom potvrdí. Odkiaľ mal peniaze na tento vklad, to už nie je Tvoj problém.
veronkaj
11.03.09,07:00
[quote=Marína;971191]1/ Nezdaniteľná časť základu dane(NČZD) je taký základ dane(príjmy mínus výdavky), ktorý ti štát umožňuje za určitých podmienok nezdaniť. Napr. starobní, výsluhoví dôchodcovia takúto možnosť nemajú. Uvediem príklad:
príjem = 400000
výdaj = 300000
základ dane = 100000
NČZD 98496 – suma je vypočítaná podľa §11 ZDP, 19,2 x 5130(životné minimum platné k 1.1. obdobia, za ktorý sa podáva DP)
Základ dane po odpočítaní NČZD = 1504
Daň 19% = 285
Nárok na bonus(DB) na 1 dieťa = 6822
DB na poukázanie od správcu dane 285-6822 = -6537

prosím otázka

ak je základ dane (rozdiel pr a výd) 8850,00 Sk
NČZD=98495
základ dane po odpoč. NČZD = -89645,-sk
dan 19% = -17033 sk

uplat. živ. poist. 5400 teraz kam??
a nárok na dieťa 6822
-17033 daň - 6822 = - 23855 Sk by mal du vrátiť??? je to preplatok

prosím poradte mi účt.. nám povedala že je to dp = 0 sk
ego.mc
11.03.09,07:15
prosím otázka[/font]

ak je základ dane (rozdiel pr a výd) 8850,00 Sk
NČZD=98495
základ dane po odpoč. NČZD = -89645,-sk 0
dan 19% = -17033 sk 0

uplat. živ. poist. 5400 teraz kam??
a nárok na dieťa 6822
-17033 daň - 6822 = - 23855 Sk by mal du vrátiť??? je to preplatok

prosím poradte mi účt.. nám povedala že je to dp = 0 sk
Budete sa diviť, ale účtovníčka mala pravdu.:)
ZD = 8850,0
NČZD = 98496,0
Poistné = 5400,0
Základ dane po odpočítaní = 0,0
Daň = 0,0
Daňový bonus = 6822,0
Ten Vám vrátia.
veronkaj
11.03.09,08:16
ego .mc

čiže ak som to správne pochopila tak :
ked z rozdielu pr a výd = základu dane odpočítam NČZD + upl. živ. poistné a vyšlo by mi záporné číslo tak v tom prípade = daň 0,-

ak by mi vyšlo že napr.
základ dane rozd. pr.a výd. ´106.000,-
- NČZD = 98496
- živ. poist.=5400,000

tak základ dane = 2104,-
daň 19% = 399,76

tak potom by mal platiť dp 399,76
lenže ešte má dan. bonus na dieťa čo by mu mal du dať

takže 6822-399,76 = du mu dá 6422,24 sk

pochopila som tú 0,- aj druhú časť správne

ak áno tak si vydýchnem, ak nie ta???
chudaska
11.03.09,08:29
Budete sa diviť, ale účtovníčka mala pravdu.:)
ZD = 8850,0
NČZD = 98496,0
Poistné = 5400,0
Základ dane po odpočítaní = 0,0
Daň = 0,0
Daňový bonus = 6822,0
Ten Vám vrátia.

Ked dospejes po odpocitani sumy 98496 Sk na nulovy zaklad dane,je zbytocne tam uvadzat este aj poistku,ja by som to tam nedavala.
Zuzka2510
11.03.09,08:46
Dobrý deň. Chcela by som ešte k môjmu príspevku o odvodoch do sociálky ak je SZČO. Ak som to správne pochopila tak odvody bude platiť len vtedy ak príjem za rok 2008 je vyžší ako 12 násobok predpokladám že min. mzdy. jej príjem je 59 900,- Sk tak zrejme platiť nebude nič však alebo sa mýlim?
babi2
11.03.09,08:54
Áno v tomto prípade nebude povinná platiť odvody na SP, spodná hranica príjmov za rok 2008
pre povinné platenie odvodov do SP je 106827,- Sk
auctovnicka
11.03.09,09:29
;) Dobry den,

chcela by som sa spytat, kamaratka pracuje pre nemenovanu poistovnu ako poistovacka a ma pridelene DIC na DU. Ake su to prijmy, viem, ze podla § 6, ale ak sa mylim opravte ma, myslim si, ze by to mali byt prijmy prijmy z podnikania vykon.podla osob.predpisov /ods.1 písm.d/, r.3?

Velmi pekne dakujem
Zita5
11.03.09,09:31
;) Dobry den,

chcela by som sa spytat, kamaratka pracuje pre nemenovanu poistovnu ako poistovacka a ma pridelene DIC na DU. Ake su to prijmy, viem, ze podla § 6, ale ak sa mylim opravte ma, myslim si, ze by to mali byt prijmy prijmy z podnikania vykon.podla osob.predpisov /ods.1 písm.d/, r.3?

Velmi pekne dakujem

§6 ods.2 písm.d - DP VI oddiel riadok 8 .
auctovnicka
11.03.09,09:45
Dakujem za odpoved.

;)

A este by som sa chcela spytat co je pre mna jednoduchsie, ked prijimala platby-odmenu od poistovne za BU, ale osobny a ma tam kopec sukr.platieb, mozem tieto jej prijmy dat cez pokladnu na PPD, ak nie potom ako mam postupovat pri uplatnovani bankovych poplatkov a ostatnych bank.poplatkov? Na doplnenie bude si uplatnovat pausalne V.
veronkaj
11.03.09,10:20
môžem otázku

zaeviduje sa niekde v DP položka čo dostáva SZČO na dieťa od soc. poisťovne - rodičovský príspevok, pretože je školopovinné.
to je tých 540,- čo vypláca soc. poisť. na účet

nikde som to nenašla ale myslím že nie, pretože to je príspevok od štátu či sa darí alebo nie proste na to má rodič právo pokial dieťa navštevuje školu. bez rozdielu.
janka.mo
11.03.09,10:24
Dakujem za odpoved.

;)

A este by som sa chcela spytat co je pre mna jednoduchsie, ked prijimala platby-odmenu od poistovne za BU, ale osobny a ma tam kopec sukr.platieb, mozem tieto jej prijmy dat cez pokladnu na PPD, ak nie potom ako mam postupovat pri uplatnovani bankovych poplatkov a ostatnych bank.poplatkov? Na doplnenie bude si uplatnovat pausalne V.
posuvam tuto otazku, lebo kamoska ma podobny problem... a chce, aby som ho ja vyriesila :(
balunka
11.03.09,10:35
môžem otázku

zaeviduje sa niekde v DP položka čo dostáva SZČO na dieťa od soc. poisťovne - rodičovský príspevok, pretože je školopovinné.
to je tých 540,- čo vypláca soc. poisť. na účet

nikde som to nenašla ale myslím že nie, pretože to je príspevok od štátu či sa darí alebo nie proste na to má rodič právo pokial dieťa navštevuje školu. bez rozdielu.
Však to sú prídavky,čo to má spoločné s DP,to nie je žiadny príjem
veronkaj
11.03.09,10:38
len to som sa chcela uistiť ´dakujem,

začínam a tak som si už nie uplne istá istými vecami
ego.mc
11.03.09,11:42
Dakujem za odpoved.

;)

A este by som sa chcela spytat co je pre mna jednoduchsie, ked prijimala platby-odmenu od poistovne za BU, ale osobny a ma tam kopec sukr.platieb, mozem tieto jej prijmy dat cez pokladnu na PPD, ak nie potom ako mam postupovat pri uplatnovani bankovych poplatkov a ostatnych bank.poplatkov? Na doplnenie bude si uplatnovat pausalne V.

Ak si bude uplatňovať paušálne výdavky, tak:
1. nevedie účtovníctvo, iba evidenciu príjmov, pohľadávok a zásob.
2. všetky výdaje (okrem odvodov do poisťovní) sú zahrnuté do 40%.
latka
11.03.09,11:49
Prosím o pomoc dostala som do ruk situáciu z ktorej neviem von , určite pre niekoho banality ale pre mňa hokej

podnikateľ Fo vedie JU neplatca DPH. Začiatok leas. osob. motor. vozidla 05/2006 na 36 mesiacov do 05/2009 Istina 360000, úroky 28036,80

1 otazka: Do vstup. ceny 360000 ide aj zost. cena pri odkupeni 1000 + spracov. popl. 2160 bez DPH aj ked je neplatca DPH ?
2. otázka: Odkúpil predmet leas. v 05/2008. Porovnávam zostatk. cenu aku by mal pri odpis. par 27 alebo 28, ale počitam len roky 2006 a 2007 /t.j. (363160/4)*2 / je to správne?
a dalej čo? ako porovnám čo s čím???
3 otázka : potom zaradiť do majetku v cene upravenej ako?
4.otázka: Nakoniec ho ešte v r. 2008 vyradil predajom, takže odpis neuplatním, lebo nebol v majetku 31.12.2008, a celá ZC ide do nákladov, ale neviem ju správne určit, bude to vlastne cena z otazky 3.
prosím ak mate chvilu času, prosím
Lianka
11.03.09,12:06
alfaekon
11.03.09,15:03
Neviem kde to mám zaradiť tak asi sem. Ako zaúčtujem tržby cez POS terminál?? SZČO je štvrťročný platca DPH. Ďakujem
Zoltán Kovács
11.03.09,15:07
Neviem kde to mám zaradiť tak asi sem. Ako zaúčtujem tržby cez POS terminál?? SZČO je štvrťročný platca DPH. Ďakujem

Cez priebežné položky.
HappyKESK
11.03.09,19:26
Prosim o radu, ako v JU zuctovat uroky z prostr. na ucte sluz. na podnikanie szco. Ak je urok maly, tak je bez strhnutej dane, ak vsak prekroci urcitu malu sumu, cosi okolo 5Sk po starom..., tak banka automaticky zrazi a aj da na vypis z uctu zrazenu dan. je tam teda urok +5Sk a dan -1Sk... Zauimaju ma oba pripady, tipujem ze ten prvy-bez zrazenej dane - uctujem ako ostatny prijem ovplyvnujuci zaklad dane, avsak co druhy pripad, ked dan bola uz zrazena ?
Zoltán Kovács
11.03.09,19:29
Prosim o radu, ako v JU zuctovat uroky z prostr. na ucte sluz. na podnikanie szco. Ak je urok maly, tak je bez strhnutej dane, ak vsak prekroci urcitu malu sumu, cosi okolo 5Sk po starom..., tak banka automaticky zrazi a aj da na vypis z uctu zrazenu dan. je tam teda urok +5Sk a dan -1Sk... Zauimaju ma oba pripady, tipujem ze ten prvy-bez zrazenej dane - uctujem ako ostatny prijem ovplyvnujuci zaklad dane, avsak co druhy pripad, ked dan bola uz zrazena ?

Aj druhý prípad účtuješ ako príjem ovplyvňujúci základ dane. A zrazenú daň z úrokov zaúčtuješ ako výdavok neovplyvňujúci základ dane v druhovom členení platba dane z príjmov. A potom v rámci daňového priznania uvedieš to ako preddavok na daň.
kunecka
12.03.09,08:39
Prosim o vas nazor. Z podaneho DP za rok 2007 vysiel SZCO preplatok, DU ho vratil na ucet, ale o 96 Sk vyssi. Spravkyna dane povedala, ze su to nejake male nedoplatky z predch. rokov a teraz to nakumulovala a poslala spolu s preplatkom. Ako to prosim zauctujem v penaznom denniku?
Lianka
12.03.09,08:45
Pokial nemas ziaden podklad k preplatku na dani, ten rozdiel by som zauctovala ako PNZD a do pohladavok by som dala len sumu pohladavky podla danoveho priznania za rok 2007.
kunecka
12.03.09,08:53
A ten samotny preplatok sa zauctuje tiez ako PNZD alebo s minusom ako dan z prijmu? Dik.
Lianka
12.03.09,08:56
Ak mas ten preplatok zauctovany v knihe pohladavok ako pohladavku, prijem penazi na ucet zauctujes ako PNZD. Ak ho mas v zaväzkoch minusom, tak prijem penazi zauctujes ako vydavok minusom (Alfa tam umoznuje clenenie - dan z prijmu).
beatar
12.03.09,08:57
Dala by som minusom ako dan z prijmu.
veronkaj
12.03.09,10:34
ako to je prosím ked szčo - platca dph predá svoje staré auto = v TP náklad. automobil (Pickup), ktoré mal vo svojom majetku a platil aj daň za auto
- a/ niekomu kto je platca dph
- b/ niekomu kto nieje platca dph

teda ako vystaviť doklad s dph alebo bez??? ked predávajúci je platca dph v oboch prípadoch podla mňa vystavuje s dph pretože predávajúci je platca dph a tak musí doklady vystavovať len s dph - správne????

a môže si túto dph potom uplatniť v kvartáli dph?? v oboch prípadoch??

je to vlastne príjem, ktorý bude potom ovplyvní aj výpočet základ dane pri DP
evina
12.03.09,10:44
ako to je prosím ked szčo - platca dph predá svoje staré auto = v TP náklad. automobil (Pickup), ktoré mal vo svojom majetku a platil aj daň za auto
- a/ niekomu kto je platca dph
- b/ niekomu kto nieje platca dph

teda ako vystaviť doklad s dph alebo bez??? ked predávajúci je platca dph v oboch prípadoch podla mňa vystavuje s dph pretože predávajúci je platca dph a tak musí doklady vystavovať len s dph - správne????


a môže si túto dph potom uplatniť v kvartáli dph?? v oboch prípadoch??

je to vlastne príjem, ktorý bude potom ovplyvní aj výpočet základ dane pri DP


SZČO si pri nákupe uplatnil odpočet DPH u N1 a pri predaji je povinný vystaviť faktúru s DPH, to je jedno komu a DPH odviesť. Nechápem otázku, či si ju môže uplatniť, keď je to jeho daň na výstupe. Do základu dane pre účely dane z príjmu mu vojde nnto cena /teda bez DPH tú zaplatí v rámci DPH/.
martinia
12.03.09,10:53
a ešte poprosím o radu, SZCO bola poskytnutá dotácia na zač.podnikania, vyčerpal z nej polovicu, tak som dotáciu rozdelila na polovicu zaúčtovala som ako zdanitelný príjem a sumu výdavkov zaúčtovala taktiež, druhú polovicu si prenesie do roku 2009, može to takto byt? velmi pekne dakujem
veronkaj
12.03.09,11:31
evina mám to popletené s tým, že ked si niečo szčo kúpi od bežného človeka tak tam si nemôže uplatniť daň, len som to hlúpo napísala

a dakujem
pekný deň
Marína
12.03.09,11:39
a ešte poprosím o radu, SZCO bola poskytnutá dotácia na zač.podnikania, vyčerpal z nej polovicu, tak som dotáciu rozdelila na polovicu zaúčtovala som ako zdanitelný príjem a sumu výdavkov zaúčtovala taktiež, druhú polovicu si prenesie do roku 2009, može to takto byt? velmi pekne dakujem
Môže. Bližšie pozri tu http://www.porada.sk/517315-post8.html
veronkaj
13.03.09,06:49
prosím dokedy to platilo v JU to že sa uplatňovala dph až po uhradení faktúry????? musíme niečo ponahadzovať spätne v min. rokoch
milkami
15.03.09,14:54
Ahoj poraďáci, ste niekto pri počítači? Potrebujem poradiť, ako zaúčtovať, keď si podnikateľka presúva peniaze zo súkromného účtu manžela na svoj podnikateľský účet. Ja to účtujem ako PNZD a v texte napíšem prevod z účtu manžela, peniaze sú použité na súkromné platby (osobná spotreba). Ďakujem
Lianka
15.03.09,14:56
Osobny vklad podnikatela / osobna spotreba. Ano, PNZD, VNZD.
HappyKESK
15.03.09,15:01
Aj druhý prípad účtuješ ako príjem ovplyvňujúci základ dane. A zrazenú daň z úrokov zaúčtuješ ako výdavok neovplyvňujúci základ dane v druhovom členení platba dane z príjmov. A potom v rámci daňového priznania uvedieš to ako preddavok na daň.
Prosim o doplnenie, teda v DP sa tieto preddavky na dan objavia na riadku 102 ?
Lianka
15.03.09,15:06
Prosim o doplnenie, teda v DP sa tieto preddavky na dan objavia na riadku 102 ?

Uroky v banke su zdanovane zrazkovou danou - § 43. Takze ich uvedies na r. 98.
erika_H
16.03.09,08:17
Dobrý deň,chcela by som si s Vami prosím trošku ozrejmiť:
účtujem čisté mzdy zamestnancov-do záväzkov
tam uvediem sumu,ktorá pojde k výplate zamestnancom

daňový bonus-je to pohľadávka voči štátu -ale evidujem v záväzkoch mínusom
a zrážkovú daň zo mzdy-taktiež mzdový záväzok
aj preddavková daň - všetko je to zúčtované v mzde
a s daňovým úradom sa to vysporiada cez Prehľad

ale všetko to v peňažnom denníku evidujem ako MZDOVÝ Záväzok,je to tak prosím správne?
Ďakujem moc
Alexandra777
16.03.09,08:41
prosím Vás - vklad mobilu do podnikania môžem dať ako PNZD - osobný vklad podnikateľa, napr. v cene 1,-Sk?
stanka613
16.03.09,10:05
chcela bysom sa opytat robim JU pre SZCO
-pouziva MV a uplatnuje si nahrady na km je niekde stanovena suma do akej si moze tieto nahrady uplatnit,
- SZCO bola vystavená zálohová Fa za okna ktorú zaplatil skorej ako bola samotna vystavena, musi byt vystavená aj riadna Fa,
- podnikatel platil nakup cez Bu a blok si nechal ale ten mali ustrizok o platení cez ucet zahodil moze si to dat do VOZD
-SZCO nakupuje mat. ale doklad o kupe ma len výdajku kde je aj suma muze to ist do nákladov,
- SZCO si kupil PC, Fa je vystavena na firmu ale doklad o zaplateni nema pretoze to platil jeho synovec cez svoj BU /SZCO mu dal peniaze na zaplatenie/ ako to vyriesit aby to mal SZCO vo VOZD
- úroku v banke ci su + alebo - OZD
- zaplatenice CD za MV/uplatnuje si PV/ ovlyvnuje zaklad dane uctuje sa PR
- dan za urok v banke neovplyvnuje zakl.dane
- SZCO vykonáva murarske prace do VOZD si moze dat obuv, tricko, prac.náradie napr. valcek na malovanie bruska atd v kolonke PR
- SZCO mal preplatok / bol na chorej/ v soc. poistovni a tak neplatil 2 mesiace poistne, takze teraz neviem ako mam vyriesit tie 2m ktoré boli zaplatene z preplatku ako to zauctovat
Tinika
16.03.09,11:00
chcela bysom sa opytat robim JU pre SZCO
-pouziva MV a uplatnuje si nahrady na km je niekde stanovena suma do akej si moze tieto nahrady uplatnit, ak myslíš paušálne výdavky na PHM tak do konca mája to bolo 6,20 Sk na 1 km a od 1.6. 5,5 Sk na 1 km
- SZCO bola vystavená zálohová Fa za okna ktorú zaplatil skorej ako bola samotna vystavena, musi byt vystavená aj riadna Fa, ak to bola prijatá zálohová faktúra tak to bola informácia o tom v akej výške má byť úhrada, potom by mala dojsť ešte riadna faktúra
- podnikatel platil nakup cez Bu a blok si nechal ale ten mali ustrizok o platení cez ucet zahodil moze si to dat do VOZD ja to účtujem cez VOZD a v banke to dávam do osobnej spotreby. Malo by sa to robiť inac, ale nemienim sa s tym babrat
-SZCO nakupuje mat. ale doklad o kupe ma len výdajku kde je aj suma muze to ist do nákladov, nie, vydajka nie je danovy doklad pokiaľ viem
- SZCO si kupil PC, Fa je vystavena na firmu ale doklad o zaplateni nema pretoze to platil jeho synovec cez svoj BU /SZCO mu dal peniaze na zaplatenie/ ako to vyriesit aby to mal SZCO vo VOZD treba do účtovníctva doložiť kópiu výpisu z účtu toho synovca a zaúčtovať to do pokladne ako VOZD
- úroku v banke ci su + alebo - OZD ja účtujem úroky v banke do ostatných príjmov OZD a potom si daň z tých úrokov tiez uplatním v danovom priznaní
- zaplatenice CD za MV/uplatnuje si PV/ ovlyvnuje zaklad dane uctuje sa PR či je cestná dan VOZD pri SZCO ktorá si uplatnuje paušálne výdavky na auto? Ano je.
- dan za urok v banke neovplyvnuje zakl.dane ano v anal. členení dan z príjmu
- SZCO vykonáva murarske prace do VOZD si moze dat obuv, tricko, prac.náradie napr. valcek na malovanie bruska atd v kolonke PR ano
- SZCO mal preplatok / bol na chorej/ v soc. poistovni a tak neplatil 2 mesiace poistne, takze teraz neviem ako mam vyriesit tie 2m ktoré boli zaplatene z preplatku ako to zauctovat tým ze napr. v januári zaplatil viac a vo februári menej, sa to v podstate vykompenzuje. To znamená ze v januári dás do N vyššiu sumu a vo februári uz nič


Ahoj, odpovede v texte. Dúfam ze som pomohla, prípadne ma ešte niekto opraví ak mám niekde chybu
erika_H
16.03.09,11:08
Dobrý deň,chcela by som si s Vami prosím trošku ozrejmiť:
účtujem čisté mzdy zamestnancov-do záväzkov
tam uvediem sumu,ktorá pojde k výplate zamestnancom

daňový bonus-je to pohľadávka voči štátu -ale evidujem v záväzkoch mínusom
a zrážkovú daň zo mzdy-taktiež mzdový záväzok
aj preddavková daň - všetko je to zúčtované v mzde
a s daňovým úradom sa to vysporiada cez Prehľad

ale všetko to v peňažnom denníku evidujem ako MZDOVÝ Záväzok,je to tak prosím správne?
Ďakujem moc
môžete mi toto prosím niekto pozrieť..?ak budete takí zlatí..
ďakujem moc moc
popoka34
16.03.09,11:27
Dobrý deň,
je potrebné zaúčtovať osobný vklad podnikateľa aj do knihy záväzkov?
Ďakujem
Lianka
16.03.09,11:27
Dobrý deň,chcela by som si s Vami prosím trošku ozrejmiť:
účtujem čisté mzdy zamestnancov-do záväzkov
tam uvediem sumu,ktorá pojde k výplate zamestnancom ano
daňový bonus-je to pohľadávka voči štátu -ale evidujem v záväzkoch mínusom ano
a zrážkovú daň zo mzdy-taktiež mzdový záväzok ano
aj preddavková daň ano - všetko je to zúčtované v mzde
a s daňovým úradom sa to vysporiada cez Prehľad

ale všetko to v peňažnom denníku evidujem ako MZDOVÝ Záväzok ano,je to tak prosím správne?
Ďakujem moc

Ak mas Alfu aj Olymp, polozky sa ti automaticky prenesu do knihy zaväzkov v Alfe.
Dobroslava
16.03.09,11:28
Poraďte mi prosím, čo si môžem ako SZČO, platca DPH uplatniť do nákladov, ak si chcem postaviť garáž a mať v nej súkromné auto, ktoré využívam na podnikanie a tiež chcem túto garáž využívať ako skladový priestor na stavebný materiál, ktorý využívam v podnikaní.
Ďakujem.-
Lianka
16.03.09,11:28
Dobrý deň,
je potrebné zaúčtovať osobný vklad podnikateľa aj do knihy záväzkov?
Ďakujem

Nie.
erika_H
16.03.09,14:53
Ak mas Alfu aj Olymp, polozky sa ti automaticky prenesu do knihy zaväzkov v Alfe.

ďakujem Ti Lianka

mam olymp - ale zamestnancov iba pre s.r.o.
ale neviem to preniesť automaticky z olympu do OMEGY.. ale to budem riešiť až po daňovom:cool:
milkami
16.03.09,17:35
Ahoj, poraďte mi, či sa dá ešte nejako účtovne poriešiť prípad, keď klient ukončil podnikanie k 30.4.2008 a v októbri 2008 dostal šekom (účet má zrušený) preplatok zo ZP. Teraz mu ZP listom oznámila, že má odviesť z preplatku daň. Nemôžem mu to zahrnúť do účtovníctva roku 2008, kde mu vychádza strata, teda by žiadnu daň neplatil? Ak môžem, tak ako? Cez PD v pokladni s dátumom 10/08? Ďakujem.
Katarina
16.03.09,17:45
Nie môžeš, ale preplatok musíš zdaniť v roku 2008 cez uzávierkové operácie s dátumom 31.12.2008.
milkami
16.03.09,17:53
Nie môžeš, ale preplatok musíš zdaniť v roku 2008 cez uzávierkové operácie s dátumom 31.12.2008.
Dám to cez ID príjem ako uzávierkovú operáciu a ono sa mi samo zahrnie do príjmov roku 2008 - tak? Ďakujem, každá korunka sa mu zíjde.;)
monika306
16.03.09,20:03
ahojte,
v poslednom čase mi manžel nenosí faktúry, ale len bločky z reg. pokladnice + dodací list. Vraj mu na faktúru tovar nechcú dávať. Je to problém? Zaúčtujem to ako výdavok z pokladne, potom to príjmem na sklad a keď urobím fa, tak to vyberiem zo skladu. Prosím Vás, je to tak správne?
dnes mi namiesto dodacieho listu doniesol len výdajku zo skladu, môže byť aj to? ja som už z toho jeleň...

veľmi pekne ďakujem ochotným odpovedať mi

a vraj sú nejaké nové postupy od marca? (napr. úhrada v hotovosti nemôže byť v ten deň, ako vystavená faktúra ...?)
monika306
16.03.09,21:41
trošku som tu hľadala a chcem sa opýtať, to musím mať erp? predávam výpočtovú techniku a príp. čo príde a erp nemám, pri úhrade v hotovosti som doteraz vystavovala PPD, musím mať erp? asi som niečo zbabrala....
je to veľký problém, ak ju nemám? ďakujem
monika306
16.03.09,21:49
ešte doplním, že nemám obchod, v živnostensko liste mám uvedené trvalé bydlisko
Marína
16.03.09,22:22
ahojte,
v poslednom čase mi manžel nenosí faktúry, ale len bločky z reg. pokladnice + dodací list. Vraj mu na faktúru tovar nechcú dávať. Je to problém? Zaúčtujem to ako výdavok z pokladne, potom to príjmem na sklad a keď urobím fa, tak to vyberiem zo skladu. Prosím Vás, je to tak správne?
Správne.
dnes mi namiesto dodacieho listu doniesol len výdajku zo skladu, môže byť aj to? ja som už z toho jeleň...
A nie laň.:D
Ak ti doniesol aj zjednodušený daňový doklad(paragón z ERP), je to v poriadku.

veľmi pekne ďakujem ochotným odpovedať mi
Nemáš za čo.:)
a vraj sú nejaké nové postupy od marca? (napr. úhrada v hotovosti nemôže byť v ten deň, ako vystavená faktúra ...?)
Neplatí to, ak budeš platby príjmať na bankový účet.

Odpoveď v rámci citátu.

ešte doplním, že nemám obchod, v živnostensko liste mám uvedené trvalé bydlisko
Síce nemáš, ale obchoduješ s tovarom. Sú aj prenosné pokladnice.
veronkaj
17.03.09,05:13
prosím nahadzujem spätne rok 2007
a mám tam takýto problém.

vystavené faktúry szčo nezaokrúhloval k úhrade na 0,50 hal. ako to malo byť ale nechával tak ako mu spočítalo základ+dph teda napr. 7820,38 Sk.

úhrada z Bu alebo z pokladne však bola napr. 7820,00 a tým pádom tam mám ešte na fa akože nedoplatok 0,38 hal.

ako to mám vysporiadať v JU takéto rozdiely. V PU sa to dáva na 5680 alebo 6680 ale tu neviem?

- môžem vojsť do tej faktúry do knihy záväzkov a dať do 0 základu rozpisu dane že - 0,38 hal.???
- ako to mám urobiť??? sú tam vlastne takéto hal. nedoplatky alebo preplatky podla toho aká bola suma.
ďakujem
stanka613
17.03.09,07:18
ako zauctovat nakup mat. z BU v JU
monika306
17.03.09,07:33
Odpoveď v rámci citátu.

Síce nemáš, ale obchoduješ s tovarom. Sú aj prenosné pokladnice.


vďaka, takže ak nebudem prijímať platby fa v hotovosti, pokladňu nepotrebujem, a čo minulý rok? lebo som pri úhrade v hotovosti vystavovala PPD (síce len v dvoch prípadoch, ale predsa, nebude problém?)
monika306
17.03.09,07:38
ako zauctovat nakup mat. z BU v JU

ak myslíš z bežného nepodnikateľského, tak mne tu pred časom radili dať to ako výdavok z pokladne (manžel sa pomýlil a zaplatil kartou z nepodnikateľského účtu)
ale ber to s rezervou, som len začiatočník
veronkaj
17.03.09,07:58
prosím nahadzujem spätne rok 2007
a mám tam takýto problém.

vystavené faktúry szčo nezaokrúhloval k úhrade na 0,50 hal. ako to malo byť ale nechával tak ako mu spočítalo základ+dph teda napr. 7820,38 Sk.

úhrada z Bu alebo z pokladne však bola napr. 7820,00 a tým pádom tam mám ešte na fa akože nedoplatok 0,38 hal.

ako to mám vysporiadať v JU takéto rozdiely. V PU sa to dáva na 5680 alebo 6680 ale tu neviem?

- môžem vojsť do tej faktúry do knihy záväzkov a dať do 0 základu rozpisu dane že - 0,38 hal.???
- ako to mám urobiť??? sú tam vlastne takéto hal. nedoplatky alebo preplatky podla toho aká bola suma.
ďakujem
KvetkaK
17.03.09,07:59
prosím nahadzujem spätne rok 2007
a mám tam takýto problém.

vystavené faktúry szčo nezaokrúhloval k úhrade na 0,50 hal. ako to malo byť ale nechával tak ako mu spočítalo základ+dph teda napr. 7820,38 Sk.

úhrada z Bu alebo z pokladne však bola napr. 7820,00 a tým pádom tam mám ešte na fa akože nedoplatok 0,38 hal.

ako to mám vysporiadať v JU takéto rozdiely. V PU sa to dáva na 5680 alebo 6680 ale tu neviem?

- môžem vojsť do tej faktúry do knihy záväzkov a dať do 0 základu rozpisu dane že - 0,38 hal.???
- ako to mám urobiť??? sú tam vlastne takéto hal. nedoplatky alebo preplatky podla toho aká bola suma.
ďakujem
Daj sa priamo na ten záväzok a dorovnaj ho. Daj to ako halierové vyrovnanie.
veronkaj
17.03.09,08:01
monika,
u mňa szčo prijíma v hotovosti niektoré platby za faktúry lebo inak sa nedá ale pýtali sme sa na to účt. firmy, čo robí aj zastúpenia na dan. kontrolách a máme to robiť tak, že dátum faktúry a príjm. nesmú byť zhodné.
teda príjmový doklad je vystavený o niečo neskôr a v tom prípade tiež nepotrebuješ ERP.

na faktúre však musí byť napísané platba prevodom
veronkaj
17.03.09,08:04
kvetka čiže postavím sa v knife záväzkov alebo pohľadávok na tú faktúru, otvorím a tam to dám ako vyrovnanie do riadku kde je rozpis na 0% daň ten prepl. alebo nedopl. hal.???

tak??
veronkaj
17.03.09,08:10
prosím ako dávate ten poplatok za nákup gastrol. ked si to szčo nemôže uplatniť dph lebo ich kupuje pre seba???

- dávate to jednou sumou ako réžia poplatok a tým pádom to nejde do dph

- alebo rozdelíte na základ dane a dph ale s tým že neevidujete v dph???
KvetkaK
17.03.09,08:23
kvetka čiže postavím sa v knife záväzkov alebo pohľadávok na tú faktúru, otvorím a tam to dám ako vyrovnanie do riadku kde je rozpis na 0% daň ten prepl. alebo nedopl. hal.???

tak??
v akom účtuješ programe?
monika306
17.03.09,09:18
monika,
u mňa szčo prijíma v hotovosti niektoré platby za faktúry lebo inak sa nedá ale pýtali sme sa na to účt. firmy, čo robí aj zastúpenia na dan. kontrolách a máme to robiť tak, že dátum faktúry a príjm. nesmú byť zhodné.
teda príjmový doklad je vystavený o niečo neskôr a v tom prípade tiež nepotrebuješ ERP.

na faktúre však musí byť napísané platba prevodom

vďaka veronka, presne o to mi išlo, lebo manželovi dávali fa a PPD vystavovali na druhý deň, ale teraz chodí po tovar a už mu to tak nadajú, lebo vraj sa to nesmie, tak mu dávajú len bločky

ak to mám takto minulý rok (mám na fa napísané platba v hotovosti), tak to vadí? dúfam, že nie
veronkaj
17.03.09,09:50
kvetka účtujem v Alfe takže preto neviem čo a ako, mám ju druhý mesiac tak sa učím,

takže ako tam
veronkaj
17.03.09,09:51
monika, minulý rok sa to mohlo toto platí teraz od 1.3.2009 že bud ERP alebo takto. my sme sa snažili teraz tomu vyhnúť a tak sme si dali poradiť od daniarov. len treba si na to zvyknúť, a nepomýliť sa a zákazníkovi to vysvetliť.
L-M
17.03.09,10:13
prosím ako dávate ten poplatok za nákup gastrol. ked si to szčo nemôže uplatniť dph lebo ich kupuje pre seba???

- dávate to jednou sumou ako réžia poplatok a tým pádom to nejde do dphtakto to dávam -zrátam základ + DPH a jednou sumou ako PR, tak ako píšeš (do 0% DPH)

- alebo rozdelíte na základ dane a dph ale s tým že neevidujete v dph???

Odpoveď v texte- dúfam, že je to tak o.k.- vyčítala som to tu na porade
Lucia
veronkaj
17.03.09,10:48
L-Mďakujem,
erika_H
17.03.09,11:31
Ahojte,
prosím vás,keď má SZČO k 31.12.2008 vysoký zostatok v pokladni-cca 400 tis Sk,môžem mu dať časť týchto peňazí (napr. 200tis Sk)ako výber na osobnú spotrebu,všakže?
Vzniklo to tak,že cez rok vyberal peniaze z bank.účtu a ja som mu ich cez priebežné položky dávala ako príjem z PP do pokladnice,tak to tam dosť vyskočilo..
Ďakujem pekne
Zoltán Kovács
17.03.09,11:36
Ahojte,
prosím vás,keď má SZČO k 31.12.2008 vysoký zostatok v pokladni-cca 400 tis Sk,môžem mu dať časť týchto peňazí (napr. 200tis Sk)ako výber na osobnú spotrebu,všakže?
Vzniklo to tak,že cez rok vyberal peniaze z bank.účtu a ja som mu ich cez priebežné položky dávala ako príjem z PP do pokladnice,tak to tam dosť vyskočilo..
Ďakujem pekne

Môžeš, dokonca možno by som mu pokladňu úplne vynuloval. Lebo od 1.1. sa prechádzalo na EURO, a v účtovníctve by mal vydokladovať ako premenil SKK zostatok v pokladni na EUR.
Zita5
17.03.09,11:58
Môžeš, dokonca možno by som mu pokladňu úplne vynuloval. Lebo od 1.1. sa prechádzalo na EURO, a v účtovníctve by mal vydokladovať ako premenil SKK zostatok v pokladni na EUR.

Ak by ich však použil na platby v súvislosti s podnikaním od 1.1. do 15.1.2009, tak by nemusel nič dokladovať o výmene peňazí .
erika_H
17.03.09,12:00
Môžeš, dokonca možno by som mu pokladňu úplne vynuloval. Lebo od 1.1. sa prechádzalo na EURO, a v účtovníctve by mal vydokladovať ako premenil SKK zostatok v pokladni na EUR.


whaw joj dik
ale keď som to neurobila-v inom účtovníctve,(teda nevynulovala pokladňu)
dúfam že to nebude zle...:mee:
nechala som tam asi 200 tis sk, na nakupy z pokladne v januari.. ale zdokladovať to ten živnostník určite nezdokladuje..:(

ale prvých 16 dní v januári 2009 vlastne mohol nakupovať aj za sk,tak potom to môžem opraviť v účtovníctve za rok 2009-všakže?:)
veronkaj
18.03.09,05:13
Dobré ráno

tak som večer rozmýšlala a pozerala sa ako robila účt. ten rok 2007 a mám dotaz:

- ked je faktúra vystavená napr. na 821,64 Sk (každá fa nieje zaokrúhlená)
- tak som pozerala že niektoré doklady príj. sú priamo na sumu 821,64 iné su zaokrúhlené na 0,50 hal.
- môže to tak byť??? boli to platby v hotov, môžem aj tam kde nie sú tie hal. vyrovnania vysporiadané prepísať na nový pr. doklad s tými haliermi alebo musím aj tie príjmové predtým opraviť na 0,50 hal. zaokr. lebo logicky v hotov. také drobné neboli.

ako by ste to robili vy???
- ja by som prepísala na zaokrúhlený príjem a dala vysporiadanie hal. - má to logiku.
- ak by to však bolo dovoelné napísať prij. doklad napr. na tých 821,64 tak by to bolo jednoduchšie.
Nataly
18.03.09,06:25
Dobrý deň,

sme obchodná firma, ale máme takúto situáciu, kde prosím o radu ako zaúčtovať v JÚ:

- nákup materiálu ( látka ), ktorú dáme externej firme na výrobu odevov: účtujem ako materiál

- úhradu faktúry od externej firmy s obsahom: práca vo mzde - napr. nohavice:
účtujem ako materiál

- predané nohavice / je to výrobok alebo tovar ? /

Ďakujem
Aljok
18.03.09,07:11
Pozri Postupy účtovania JÚ:
§ 11
(4) Ako tovar sa účtuje všetko, čo sa obstaráva za účelom predaja, pričom obstaraný tovar sa zachováva v nezmenenej podobe, nepoužíva a neprenajíma sa a nevykonáva sa na ňom technické zhodnotenie. Tovarom sú aj výrobky vlastnej výroby odovzdané do vlastných predajní.
Vlasta Č.
18.03.09,07:35
Dobrý deň,

sme obchodná firma, ale máme takúto situáciu, kde prosím o radu ako zaúčtovať v JÚ:

- nákup materiálu ( látka ), ktorú dáme externej firme na výrobu odevov: účtujem ako materiál

- úhradu faktúry od externej firmy s obsahom: práca vo mzde - napr. nohavice:
účtujem ako materiál NIE AKO RÉŽIA - SLUŽBY?

- predané nohavice / je to výrobok alebo tovar ? /

Ďakujem


Dotaz v zelenom.
Nataly
18.03.09,07:57
Ďakujem za odpoveď,

pri účtovaní výdavku s popisom na faktúre: nohavice-práca vo mzde 3 ks atď ..... ako materiál sa opieram o §11, bod 13 z postupov účtovania v JÚ : Ocenenie zásob sa zvyšuje o sumu výdavkov na externé spracovanie materiálu alebo o výdavky vynaložené na spracovanie materiálu vlastnou činnosťou. Neviem či si dobre vykladám tento bod.
Vlasta Č.
18.03.09,08:10
To nič, ja už si myslím že si neviem vysvetliť vôbec nič.
Látka=materiál, ušitie nohavíc inou firmou=?, ušitie nohavíc vo vlastnej réžii=PR(mzdy, elektrika.....VOZD v PR).

Nemyslí sa ocenenie na skladovej karte, kde sú už napočítané všetky výdavky?
Potom aj ušitie nohavíc inou firmou by bola PR, ale na kartu by išla suma mat. + ušitie.

Alebo ako?
veronkaj
18.03.09,08:30
Dobré ráno

tak som večer rozmýšlala a pozerala sa ako robila účt. ten rok 2007 a mám dotaz:

- ked je faktúra vystavená napr. na 821,64 Sk (každá fa nieje zaokrúhlená)
- tak som pozerala že niektoré doklady príj. sú priamo na sumu 821,64 iné su zaokrúhlené na 0,50 hal.
- môže to tak byť??? boli to platby v hotov, môžem aj tam kde nie sú tie hal. vyrovnania vysporiadané prepísať na nový pr. doklad s tými haliermi alebo musím aj tie príjmové predtým opraviť na 0,50 hal. zaokr. lebo logicky v hotov. také drobné neboli.

ako by ste to robili vy???
- ja by som prepísala na zaokrúhlený príjem a dala vysporiadanie hal. - má to logiku.
- ak by to však bolo dovoelné napísať prij. doklad napr. na tých 821,64 tak by to bolo jednoduchšie.

A ja prosím ako to bude lepšie, viem sú to prkotiny, ale učím sa
Zuzka2510
18.03.09,08:34
Dobrý deň. Ja by som potrebovala vedieť, moja kamarátka si otvorila živnosť tohto roku na nechtový dizajn, nakúpila si nejaký materiál nie je toho veľa ale nemala žiaden príjem, pretože zistila trochu neskoro, že sa jej to neoplatí a tak si pozastavila živnosť. Okrem tejto živnosti má aj príjem zo zamestnania. moja otázka je či si môže v daň. priznaní uplatniť výdavky zo závislej činnosti, ale aj vtedy ak nemá žiaden príjem. A či si má podať len daň priz. typu A alebo typu B. samozrejme za rok 2009. ďakujem
Vlasta Č.
18.03.09,08:41
Aké výdavky zo záv. činnosti máš na mysli?
Zuzka2510
18.03.09,08:53
kúpa nejakého materiálu napr. laky na nechty, umelé nechty a tak rôzne, keďže chcela robiť nechtový dizajn.
Nataly
18.03.09,09:26
Takže keď si to zhrnieme ušitie inou firmou je PR, áno na kartu zásob dávam materiál + práca vo mzde. A predané nohavice sú tovar
Vlasta Č.
18.03.09,09:32
Takže keď si to zhrnieme ušitie inou firmou je PR, áno na kartu zásob dávam materiál + práca vo mzde. A predané nohavice sú tovar

No ja si aspoň tak myslím.

Potvrdí alebo vyvráti nám niekto naše domnienky?
stano_p
18.03.09,09:36
Dobrý deň,
mohol by som sa opýtat?
V JU mi prišla na účet úhrada za faktúru, ale úhrada mi prišla na moj osobný učet. Môžem presunúť došlu uhradu na podnikateľský a zaúčtovať alebo ju musim vrátit odberateľovi a ten ju musí uhradiť ešte raz, ale na podnikateľský učet?
Ďakujem
evina
18.03.09,09:44
Dobrý deň,
mohol by som sa opýtat?
V JU mi prišla na účet úhrada za faktúru, ale úhrada mi prišla na moj osobný učet. Môžem presunúť došlu uhradu na podnikateľský a zaúčtovať alebo ju musim vrátit odberateľovi a ten ju musí uhradiť ešte raz, ale na podnikateľský učet?
Ďakujem

Myslím, že je zbytočné platiť poplatky banke:)
Prilož kópiu výpisu z osobného účtu a príjem priznaj.

P.s. Nerozdávaj číslo osobného účtu, aby Ťa nepodozrievali, že tam máš takých platieb viac:rolleyes:
stano_p
18.03.09,09:49
Ďakujem
veronkaj
18.03.09,09:53
nataly -

u nás vo firme tomu hovoríme kompletizácia robíme to so súčiastkami nasledovne:
- nakúpime maličké súčiastky v uričtom množstve a je to viac druho, každý druh prijmeme na sklad čiže pri nákupe urobíme príjemku na materiál

- potom máme zvlášť rad v dokladoch na výdaj zo skladu = vyskladníme množstvo adekvátne na výrobu napr. 100 ks hotového dielu

- ked nám príde od pána, ktorý to skladá faktúra je na nej len cena za prácu ktorú vykonal pri kompletizácii - spájaní tých malých častí do celkov. Na fa je počet kusov, ktoré urobil a cena za tú prácu

- príjmem to na sklad ale už pod iným číslom skl. karty ako hotový výrobok = cena čo stojí všetko spolu použité na 1 výrobok+adekvátna časť ceny za prácu.

- tento hot. výrobok potom predávame faktúrami zákazníkom.

výdajka na začiatku = počet malých častí sa musí rovnať vyfakt. množstu hot. kusov, aj ked to fakturuje postupne ako to robí.
Ociviste
18.03.09,11:04
Dobry den, robim v programe Alfa a este nikdy som neuctovala neplatcovi DPH a ani prenajom. Zak. ma prenajaty byt a nasledne ho (legalne) prenajima inym. V alfe zauctujem prenajom ako zavazok do prevadzkovej rezie a prijem z prenajmu davam ako prijem za tovar alebou slubu (taketo mam oznacenie) Alebo prijem za prenajom a aj vydaj za prenajom zadam len v danovom priznani v riadku 10. Zak. prenajima viacero bytov pocas celeho roka, cize to nie je len letna zalezitost.
Dakujem
Black
18.03.09,11:27
Viete mi poradiť? Ak uhrádzam faktúru vkladom z mojej pokladne v hotovosti, cez banku priamo na bankový účet dodávateľa.

Učtujem to cez priebežné položky? alebo priamo z pokladne ako úhrada FA.

Vdaka
Ociviste
18.03.09,11:31
Ja to davam ako vydavok priamo z pokladne, nejdem cez priebezne polozky. Dam len vydavok z pokladne za tovar alebo material, po pripade prevadzkova rezia a uhradim tak fakturu ako by bola hradena v hotovosti.
Ociviste
18.03.09,12:16
Dobry den, robim v programe Alfa a este nikdy som neuctovala neplatcovi DPH a ani prenajom. Zak. ma prenajaty byt a nasledne ho (legalne) prenajima inym. V alfe zauctujem prenajom ako zavazok do prevadzkovej rezie a prijem z prenajmu davam ako prijem za tovar alebou slubu (taketo mam oznacenie) Alebo prijem za prenajom a aj vydaj za prenajom zadam len v danovom priznani v riadku 10. Zak. prenajima viacero bytov pocas celeho roka, cize to nie je len letna zalezitost.
Dakujem

Viete mi niekto poradit? Este raz dakujem
NAVA
18.03.09,12:18
:confused:Dobrý deň, potrebovala by som poradiť či predplatné časopisu na rok 2009 uhradené z BU 31.12.2008 je výdavkom roku 2009 alebo roku 2008. A tiež zákonné poistenie MV za obdobie od 27.03.2008 do 26.03.2009 ? Preštudovala som tu už toho veľa ale neviem nájsť odpoveď asi neviem hľadať:confused: Prosím o radu.
Ociviste
18.03.09,12:34
Ja by som uhradu casopisu dala do nakladov v roku 2008, lebo je to este stale rok 2008 a zakonne poistenie by som dala do nakladov podla toho, kedy bolo hradene, ci v 2008 alebo 2009. Ale skus este pockat na nejake vyjadrenia.
andrea100
18.03.09,12:58
Potrebovala by som poradiť, švagor pracuje na živnosť v autodoprave, finančnú spoľahlivosť preukázal ako vklad do pokladne 400 000 Sk. Lenže ich nepreviedol v minulom roku na účet a tak mu ostali v pokladni. Mám premiestniť peniaze 31.12. do osobnej spotreby a v januári vložiť peniaze v eurách ako vklad podnikateľa?
Ociviste
18.03.09,13:30
Potrebovala by som poradiť, švagor pracuje na živnosť v autodoprave, finančnú spoľahlivosť preukázal ako vklad do pokladne 400 000 Sk. Lenže ich nepreviedol v minulom roku na účet a tak mu ostali v pokladni. Mám premiestniť peniaze 31.12. do osobnej spotreby a v januári vložiť peniaze v eurách ako vklad podnikateľa?

Ano aj ja som to tak urobila . I ked je to dost velky obnos. Uvidis, ci sa este niekto ozve, ci suhlasi.
muphee
18.03.09,13:43
Aj druhý prípad účtuješ ako príjem ovplyvňujúci základ dane. A zrazenú daň z úrokov zaúčtuješ ako výdavok neovplyvňujúci základ dane v druhovom členení platba dane z príjmov. A potom v rámci daňového priznania uvedieš to ako preddavok na daň.

Takže, ak som to dobre pochopila: daň z úroku nie je výdavok ovplyvňujúci ZD a všetky úroky (v mojom prípade 22,- Sk) idú v DPFO B do riadku č.102 "Zaplatený preddavok na daň". O toľko menej bude platiť?
Neviem, či má SZČO nahlásený číslo účtu na DÚ. Alebo to je jedno?
A keď tie úroky tam nevpíšem (napr. dám ich do výdavkov...), tak bude účtovníctvo zlé?
A ešte jedna otázka. Keď SZČO nevedie účtovníctvo, ale uplatňuje si paušálne výdavky, aj vtedy musí vykázať daň z úrokov?
Ďakujem!!!
stanka613
18.03.09,14:19
chcela bysom sa opytat robim JU pre SZCO a uz mi niekto odpovedal na otazky ale nie vsetky a uplne tak ak niekto to vie pomozte mi:
-pouziva MV a uplatnuje si nahrady na km je niekde stanovena suma do akej si moze tieto nahrady uplatnit, ak myslíš paušálne výdavky na PHM tak do konca mája to bolo 6,20 Sk na 1 km a od 1.6. 5,5 Sk na 1 km,
- SZCO bola vystavená zálohová Fa za okna ktorú zaplatil skorej ako bola samotna vystavena, musi byt vystavená aj riadna Fa, ak to bola prijatá zálohová faktúra tak to bola informácia o tom v akej výške má byť úhrada, potom by mala dojsť ešte riadna faktúra
- podnikatel platil nakup cez Bu a blok si nechal ale ten mali ustrizok o platení cez ucet zahodil moze si to dat do VOZD a ako to zauctovat ja to účtujem cez VOZD a v banke to dávam do osobnej spotreby. Malo by sa to robiť inac, ale nemienim sa s tym babrat
-SZCO nakupuje mat. ale doklad o kupe ma len výdajku kde je aj suma muze to ist do nákladov, nie, vydajka nie je danovy doklad pokiaľ viem
- SZCO si kupil PC, Fa je vystavena na firmu ale doklad o zaplateni nema pretoze to platil jeho synovec cez svoj BU /SZCO mu dal peniaze na zaplatenie/ ako to vyriesit aby to mal SZCO vo VOZD treba do účtovníctva doložiť kópiu výpisu z účtu toho synovca a zaúčtovať to do pokladne ako VOZD
- úroku v banke ci su + alebo - OZD ja účtujem úroky v banke do ostatných príjmov OZD a potom si daň z tých úrokov tiez uplatním v danovom priznaní
- zaplatenice CD za MV/uplatnuje si PV/ ovlyvnuje zaklad dane uctuje sa PR či je cestná dan VOZD pri SZCO ktorá si uplatnuje paušálne výdavky na auto? Ano je.
- dan za urok v banke neovplyvnuje zakl.dane ano v anal. členení dan z príjmu
- SZCO vykonáva murarske prace do VOZD si moze dat obuv, tricko, prac.náradie napr. valcek na malovanie bruska atd v kolonke PR ano
- SZCO mal preplatok / bol na chorej min.rok/ v soc. poistovni a tak neplatil 2 mesiace poistne, takze teraz neviem ako mam vyriesit tie 2m ktoré boli zaplatene z preplatku ako to zauctovat
- SZCO ma dva PPD o tom ze zaplatil okno mozem to zaradit do POZD?
NAVA
18.03.09,14:30
Ja by som uhradu casopisu dala do nakladov v roku 2008, lebo je to este stale rok 2008 a zakonne poistenie by som dala do nakladov podla toho, kedy bolo hradene, ci v 2008 alebo 2009. Ale skus este pockat na nejake vyjadrenia.
Ďakujem za radu, aj to zákonné poistenie bolo uhradené 29.12.2008.
andrea100
18.03.09,16:12
Ano aj ja som to tak urobila . I ked je to dost velky obnos. Uvidis, ci sa este niekto ozve, ci suhlasi.

Ďakujem ale mňa trápi aj tá finančná spoľahlivosť. Keď ich vyberiem nebude spĺňať podmienku finančnej spoľahlivosti. Lenže čo s tým už narobím keď tie peniaze nepreviedol na účet? :confused:
Zita5
18.03.09,16:24
Ďakujem ale mňa trápi aj tá finančná spoľahlivosť. Keď ich vyberiem nebude spĺňať podmienku finančnej spoľahlivosti. Lenže čo s tým už narobím keď tie peniaze nepreviedol na účet? :confused:

Ak Vás trápi finančná spoľahlivosť , švagor má v skutočnosti tie peniaze v hotovosti ?Asi ich nemá ...;)
andrea100
18.03.09,17:32
Ak Vás trápi finančná spoľahlivosť , švagor má v skutočnosti tie peniaze v hotovosti ?Asi ich nemá ...;)

V hotovosti nemá, veď kto by mal v hotovosti toľko peňazí. :DPeniaze má jeho otec a boli dohodnutý že v prípade potreby mu ich dá. Lenže nikto mu nepovedal že peniaze treba previesť kôli prechodu na euro cez podnikateľský účet. A ja teraz neviem ako to spraviť. Keď vynulujem pokladňu , nemá fin. spoľahlivosť, keď ich nechám v pokladni, nemá doklad o ich zámene. Tak čo je lepšie spraviť?
Ociviste
18.03.09,17:56
V hotovosti nemá, veď kto by mal v hotovosti toľko peňazí. :DPeniaze má jeho otec a boli dohodnutý že v prípade potreby mu ich dá. Lenže nikto mu nepovedal že peniaze treba previesť kôli prechodu na euro cez podnikateľský účet. A ja teraz neviem ako to spraviť. Keď vynulujem pokladňu , nemá fin. spoľahlivosť, keď ich nechám v pokladni, nemá doklad o ich zámene. Tak čo je lepšie spraviť?


Tak mu urob pocas roka kazdy mesiac urobit osobnu spotrebu a na konci roka ti vyjde 0 Sk v pokladni a na zaciatku roka daj osobny vklad podnikatela. To bude asi doverihodnejsie ako naraz vybrat taku ciastku. Este ma napadla tato moznost. :D
Ociviste
18.03.09,17:58
Dobry den, robim v programe Alfa a este nikdy som neuctovala neplatcovi DPH a ani prenajom. Zak. ma prenajaty byt a nasledne ho (legalne) prenajima inym. V alfe zauctujem prenajom ako zavazok do prevadzkovej rezie a prijem z prenajmu davam ako prijem za tovar alebou slubu (taketo mam oznacenie) Alebo prijem za prenajom a aj vydaj za prenajom zadam len v danovom priznani v riadku 10. Zak. prenajima viacero bytov pocas celeho roka, cize to nie je len letna zalezitost.
Dakujem


Naozaj mi nevie nikto poradit? Prosim :mee:
ego.mc
18.03.09,22:39
nájomné za nájom - prevádzková réžia
nájomné za podnájom - príjem za služby
Toto platí, iba ak zákazník o podnájme účtuje (§ 6 ods.13).
Ak o podnájme neúčtuje (vedie evidenciu podľa ods.11), alebo náklady rieši paušálnymi výdavkami, tak iba do DP.
liba2
19.03.09,04:32
Takže, ak som to dobre pochopila: daň z úroku nie je výdavok ovplyvňujúci ZD a všetky úroky (v mojom prípade 22,- Sk) idú v DPFO B do riadku č.102 "Zaplatený preddavok na daň". O toľko menej bude platiť?
Neviem, či má SZČO nahlásený číslo účtu na DÚ. Alebo to je jedno?
A keď tie úroky tam nevpíšem (napr. dám ich do výdavkov...), tak bude účtovníctvo zlé?
A ešte jedna otázka. Keď SZČO nevedie účtovníctvo, ale uplatňuje si paušálne výdavky, aj vtedy musí vykázať daň z úrokov? prečo by platil 2x za to isté ?
Ďakujem!!!muphee, treba rozlišovať : úrok a daň z úroku :)
Úrok je POZD, t.j. v JÚ ostatný príjem ;
daň z úroku je VNZD ; je to preddavok na daň FO; táto suma sa uvádza v daňovom priznaní FO a o túto sumu nakoniec zaplatí menej (veď už je zaplatená :) ).
liba2
19.03.09,05:11
chcela bysom sa opytat robim JU pre SZCO a uz mi niekto odpovedal na otazky ale nie vsetky a uplne tak ak niekto to vie pomozte mi:

pouziva MV a uplatnuje si nahrady na km je niekde stanovena suma do akej si moze tieto nahrady uplatnit?
ak myslíš paušálne výdavky na PHM tak do konca mája to bolo 6,20 Sk na 1 km a od 1.6. 5,50 Sk na 1 km,
limit je suma základnej náhrady na 1 km; koľko preukáže pracovne prejazdených km, toľko krát základná náhrada to bude suma Sk celkom

SZCO bola vystavená zálohová Fa za okna ktorú zaplatil skorej ako bola samotna vystavena, musi byt vystavená aj riadna Fa ?
ak to bola prijatá zálohová faktúra tak to bola informácia o tom v akej výške má byť úhrada, potom by mala dojsť ešte riadna faktúra;
odpoveď je vyčerpávajúca; zálohová faktúra nestačí.

podnikatel platil nakup cez Bu a blok si nechal ale ten mali ustrizok o platení cez ucet zahodil moze si to dat do VOZD a ako to zauctovat?
ja to účtujem cez VOZD a v banke to dávam do osobnej spotreby. Malo by sa to robiť inac, ale nemienim sa s tym babrat

SZCO nakupuje mat. ale doklad o kupe ma len výdajku kde je aj suma muze to ist do nákladov?
nie, vydajka nie je danovy doklad pokiaľ viem;
súhlas, odpoveď je vyčerpávajúca

SZCO si kupil PC, Fa je vystavena na firmu ale doklad o zaplateni nema pretoze to platil jeho synovec cez svoj BU /SZCO mu dal peniaze na zaplatenie/ ako to vyriesit aby to mal SZCO vo VOZD?
treba do účtovníctva doložiť kópiu výpisu z účtu toho synovca a zaúčtovať to do pokladne ako VOZD; OK

úroku v banke ci su + alebo - OZD?
ja účtujem úroky v banke do ostatných príjmov OZD a potom si daň z tých úrokov tiez uplatním v danovom priznaní;
daň z úrokov je VNZD, je to preddavok na daň z príjmov FO.

zaplatenie CD za MV/uplatnuje si PV/ ovlyvnuje zaklad dane uctuje sa PR či je cestná dan VOZD pri SZCO ktorá si uplatnuje paušálne výdavky na auto?
Ano je.
ja neviem čo sú to "paušálne výdavky" na auto...; ale daň z motorových vozidiel je v každom prípade VOZD.

dan za urok v banke neovplyvnuje zakl.dane?
ano v anal. členení dan z príjmu ;
zrazená (bankou) daň z úroku je preddavok na DPFO, teda je to VNZD.

SZCO vykonáva murarske prace do VOZD si moze dat obuv, tricko, prac.náradie napr. valcek na malovanie bruska atd v kolonke PR?
ano ;
čo k tomuto ešte dodať? veď všetky tebou uvádzané predmety murár potrebuje k svojej práci..., sú to všetko VOZD;

SZCO mal preplatok / bol na chorej min.rok/ v soc. poistovni a tak neplatil 2 mesiace poistne, takze teraz neviem ako mam vyriesit tie 2m ktoré boli zaplatene z preplatku ako to zauctovat?
nemyslím si, že mu vznikol preplatok..., treba najskôr vypočítať sumu koľko mal do SP zaplatiť za mesiace v ktorých bol práceneschopný..., potom treba spočítať koľko skutočne zaplatil...,
ak zaplatil menej - musí ešte doplatiť do SP;
ak zaplatil viacej, pri najbližšej platbe odvedie o vypočítanú sumu rozdielu menej - tým sa to usporiada.
Pokiaľ ide o účtovanie, každá platba do SP je VOZD, a to aj vtedy, ak platil viac (neskôr zaplatí o to menej), tu nie je čo riešiť.

SZCO ma dva PPD o tom ze zaplatil okno mozem to zaradit do POZD? toto je málo informácií..., ak má 2 PPD potom má 2x príjem; text "o tom že zaplatil okno" sa javí ako jeho výdaj...
či ide o POZD alebo VOZD, tu ťažko posúdime;
najskôr si treba ujasniť či skutočne ide o 2x príjem, alebo o 2x výdaj.
potom sa ho spýtať na to okno a posúdiť prípad z hľadiska daňového.

Ak máš ešte nejasnosti, tak sa spýtaj, len už prosím ťa nekopíruj to čo ti bolo zodpovedané. Mnou dopísaný text je modrý.
veronkaj
19.03.09,05:27
prosím skúsi mi dať na toto niekto odpoved, musím to cez víkend dokončiť, tak nech to nespackám

ked je faktúra vystavená napr. na 821,64 Sk (každá fa nieje zaokrúhlená)
- tak som pozerala že niektoré doklady príj. sú priamo na sumu 821,64 iné su zaokrúhlené na 0,50 hal.
- môže to tak byť??? boli to platby v hotov, môžem aj tam kde nie sú tie hal. vyrovnania vysporiadané prepísať na nový pr. doklad s tými haliermi alebo musím aj tie príjmové predtým opraviť na 0,50 hal. zaokr. lebo logicky v hotov. také drobné neboli.

ako by ste to robili vy???
- ja by som prepísala na zaokrúhlený príjem a dala vysporiadanie hal. - má to logiku.
- ak by to však bolo dovoelné napísať prij. doklad napr. na tých 821,64 tak by to bolo jednoduchšie

dakujem
liba2
19.03.09,05:40
prosím skúsi mi dať na toto niekto odpoved, musím to cez víkend dokončiť, tak nech to nespackám

ked je faktúra vystavená napr. na 821,64 Sk (každá fa nieje zaokrúhlená)
- tak som pozerala že niektoré doklady príj. sú priamo na sumu 821,64 iné su zaokrúhlené na 0,50 hal.
- môže to tak byť??? boli to platby v hotov, môžem aj tam kde nie sú tie hal. vyrovnania vysporiadané prepísať na nový pr. doklad s tými haliermi alebo musím aj tie príjmové predtým opraviť na 0,50 hal. zaokr. lebo logicky v hotov. také drobné neboli.

ako by ste to robili vy???
- ja by som prepísala na zaokrúhlený príjem a dala vysporiadanie hal. - má to logiku.
- ak by to však bolo dovoelné napísať prij. doklad napr. na tých 821,64 tak by to bolo jednoduchšie

dakujemVeronka, predpokladám že tvojou úlohou je zaúčtovať doklady ktoré si dostala v stave na zaplakanie. Tvojou úlohou nie je meniť sumy na dokladoch a účtovať o iných sumách než sú uvedené na dokladoch.
Vidím tvoju dobrú snahu urobiť to čo najlepšie...
Keď sa pýtaš "ako by ste to robili vy", tak odpoviem za seba: trvala by som na SZČO aby on vlastnou rukou všade kde sú nezmysly ako 64 halierov, napísal sumu akú skutočne prijal... až potom by som účtovala. :) Sumy na faktúrach by som prispôsobila úhradám.
veronkaj
19.03.09,05:40
prosím mám ešte 2 otázky.

1/ od 1.4.2009 platí že do rez. fondu dolidarity sa zníži zo 4,75 na 2% platba??? tým pádom v máji bude treba platbu do soc. poisť. znížiť pretože sa platí za apríl???? však

2/

szčo, platca dph kvartálny, dostal z ČR faktúru, ktorá je od neplatcu dph teda je vystavená v jednej sume 17,000 CZK.

ako to mám prosím zaúčtovať a dať do dph??? a účtovníctva??

- prijať to do zvlášť radu =zahr.fa do záväzkov s dátumom priajtia kedy prišla a ostatné dátumy ako je na faktúre ale na EUR to prepočítať kurzom z deň dozadu teda prišlo 18.3 a ja dám kurz prepočtu na Eur 17.3.2009.

a daň vyrátam z toho že 17,000 v prepočte na eur x 19% ????

a dám to ako zahr. fa. do dph???
veronkaj
19.03.09,05:43
liba - ja som myslela že faktúry vystavené ponechám tak ako sú aj s tými haliermi nezaokrúhlenými ale logicky nemohol prijať do pokladne haliere ked boli len 0,50 sk

takže skôr by som sa z log. aj správneho hladiska pripojila k tomu, že tam kde to je zaokrul. dám tak do pokladne a vyrovnám na fa - zaokruhlenie a tam kde je do pokl. akože prijaté haliere tak tie prepíšem pr. doklad=zaokrúhlim a haliere znovu vysporiadam na faktúre.

Nemal do pokladne priajté väčšie sumy , v pd hlavne že boli rozpísané v denníku ale nie do položky príjem - robila to v exceli a najlepšie bolo že ked nesedela banka, tak jednoducho prepísala stav. no úžas.
môžem to takto urobiť.
axara
19.03.09,06:02
Ja vás chcem ešte raz poprosiť o radu. Už som sa to tu pýtala a dostala som dve rôzne odpovede.. prepáčte, že zase otravujem, ale potrebujem mať v tom jasno.
Podľa zákona o dani z príjmov, ak preruším a obnovím podnikanie do lehoty na podanie DP, nie som povinná robiť žiadne úpravy. (teda pripočítateľné položky) Pokiaľ uplatňujem paušálne výdavky, môžem si potom tieto uplatniť na všetky príjmy, aj tie, ktoré nabehli počas prerušenia (keďže ide o príjem z podnikania a zákon o účtovníctve nepozná termín prerušenie živnosti). Mám pravdu? Nie som povinná viesť peňažný denník, iba knihu pohľadávok a záväzkov, a príjmov a výdajov. Teda pohľadávky, ktoré mi nabehnú po prerušení pripočítam k celkovým príjmom. a k pohľadávke napíšem skutočný dátum úhrady. môže to tak byť? Čítala som tu, že ak sa živnosť obnoví do termínu na podanie DP, tak sa účtuje normálne, akokeby nebola živnosť prerušená. Tomu celkom nerozumiem. čo to znamená? ďakujem pekne!
liba2
19.03.09,07:04
Ja vás chcem ešte raz poprosiť o radu. Už som sa to tu pýtala a dostala som dve rôzne odpovede.. prepáčte, že zase otravujem, ale potrebujem mať v tom jasno.
Podľa zákona o dani z príjmov, ak preruším a obnovím podnikanie do lehoty na podanie DP, nie som povinná robiť žiadne úpravy. (teda pripočítateľné položky) Pokiaľ uplatňujem paušálne výdavky, môžem si potom tieto uplatniť na všetky príjmy, aj tie, ktoré nabehli počas prerušenia (keďže ide o príjem z podnikania a zákon o účtovníctve nepozná termín prerušenie živnosti). Mám pravdu? Nie som povinná viesť peňažný denník, iba knihu pohľadávok a záväzkov, a príjmov a výdajov. Teda pohľadávky, ktoré mi nabehnú po prerušení pripočítam k celkovým príjmom. a k pohľadávke napíšem skutočný dátum úhrady. môže to tak byť?
áno, môže :)
Čítala som tu, že ak sa živnosť obnoví do termínu na podanie DP, tak sa účtuje normálne, akokeby nebola živnosť prerušená. Tomu celkom nerozumiem. čo to znamená? ďakujem pekne!znamená to - viď podčiarknuté :)
stanka613
19.03.09,08:46
SZCO ma dva PPD o tom ze zaplatil okno mozem to zaradit do POZD? toto je málo informácií..., ak má 2 PPD potom má 2x príjem; text "o tom že zaplatil okno" sa javí ako jeho výdaj...
či ide o POZD alebo VOZD, tu ťažko posúdime;
najskôr si treba ujasniť či skutočne ide o 2x príjem, alebo o 2x výdaj.
potom sa ho spýtať na to okno a posúdiť prípad z hľadiska daňovéh

jedná sa o výdaj pretoze kupoval okno pre zakaznika a dali mu len vypísane 2 PPD na jdenom je napisana zaloha a na druhom doplatok na okno a chcem vediet ci to mozem dat do uctovnictva a ci nepotrebujem este daky DD

a ako je to s uhradami cez ucet chcem dat platbu za mat./blok/ do VOZD ako to zauctovat
muphee
19.03.09,11:42
muphee, treba rozlišovať : úrok a daň z úroku :)
Úrok je POZD, t.j. v JÚ ostatný príjem ;
daň z úroku je VNZD ; je to preddavok na daň FO; táto suma sa uvádza v daňovom priznaní FO a o túto sumu nakoniec zaplatí menej (veď už je zaplatená :) ).

Vďaka liba2!
Viem, že úrok a daň z úroku nie sú to isté... Len som to zle písala...Sorry...
A keď SZČO nemá nahlásený účet na DÚ? To nevadí? (A číslo účtu musím mu vpísať do priznania?)
Ociviste
19.03.09,12:12
Dobry den, robim v programe Alfa a este nikdy som neuctovala neplatcovi DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-12-2008-a.html) a ani prenajom. Zak. ma prenajaty byt a nasledne ho (legalne) prenajima inym. V alfe zauctujem prenajom ako zavazok do prevadzkovej rezie a prijem z prenajmu davam ako prijem za tovar alebou slubu (taketo mam oznacenie) Alebo prijem za prenajom a aj vydaj za prenajom zadam len v danovom priznani v riadku 10. Zak. prenajima viacero bytov pocas celeho roka, cize to nie je len letna zalezitost.


nájomné za nájom - prevádzková réžia
nájomné za podnájom - príjem za služby
Toto platí, iba ak zákazník o podnájme účtuje (§ 6 ods.13).
Ak o podnájme neúčtuje (vedie evidenciu podľa ods.11), alebo náklady rieši paušálnymi výdavkami, tak iba do DP.


Citala som ten § a aj odseky, ale lopatisticky to znamena, ze ak sa zivnostnik rozhodne viest penazny dennik, musi tak robit pocas celeho roka a samozrejme potom odovzdat danove priznanie to je ten ods. 13. Ak sa nerozhodne uctovat tak staci vyplnit iba danove priznanie a tie prijmy a vydavky dam do oddielu VI. riadok 2 (zavidujem prijmy a vydavky) a to je vsetko? Dakujem
Andrea_Z
19.03.09,14:57
AJ ja by som sa potrebovala uistiť či je toto správne:

SZCO učtujúci v JÚ ma v roku 2008 zaplatene odvody do SOC. a ZDR. poistovne za obdobie od 12/2007 do 12/2008, t.j. 13 platieb, posledná platba 31.12.2008, je toto uznateľný výdavok roka 2008?
alebo platba za 12/2007 už nie je?

Dakujem velmi pekne za odpoved....
liba2
19.03.09,15:04
AJ ja by som sa potrebovala uistiť či je toto správne:

SZCO učtujúci v JÚ ma v roku 2008 zaplatene odvody do SOC. a ZDR. poistovne za obdobie od 12/2007 do 12/2008, t.j. 13 platieb, posledná platba 31.12.2008, je toto uznateľný výdavok roka 2008?
alebo platba za 12/2007 už nie je?

Dakujem velmi pekne za odpoved....všetko čo zaplatil v r. 2008 na odvodoch do SP + ZP (teda aj keď platil doplatky za staré roky) - to všetko je v r. 2008 daňovo uznateľné.
lenkam68
19.03.09,16:12
Dobrý deň, skúšala som hľadať, ale nemala som šťastie, preto prosím o radu. Môže SZČO bez zamestnancov kúpiť viac ako jedno náradie toho istého druhu? Napr. vŕtačku, frézu a pod. do 1700 Eur, alebo i nad 1700 Eur? Nemá síce zamestnancov, ale pracujú preňho živnostníci, ktorým toto náradie poskytuje k výkonu práce.
Ďakujem
Iwett
19.03.09,16:19
podla mna može, nieje to zakázané....ale určite nie pre prácu iných živnostníkov, lebo tí by mali mat svoje náradie....to sú známky závislej práce, ked im poskytuje náradie on.
Zita5
19.03.09,16:33
Dobrý deň, skúšala som hľadať, ale nemala som šťastie, preto prosím o radu. Môže SZČO bez zamestnancov kúpiť viac ako jedno náradie toho istého druhu? Napr. vŕtačku, frézu a pod. do 1700 Eur, alebo i nad 1700 Eur? Nemá síce zamestnancov, ale pracujú preňho živnostníci, ktorým toto náradie poskytuje k výkonu práce.
Ďakujem

Výdavok musí byť vynaložený v súvislosti s vykonávaním podnikateľskej činnosti .Samozrejme , že to musí byť aj obhájiť pri náhodnej daňovej kontrole .

K živnostníkom a k používaniu náradiu len toľko , že živnostníci by mali pracovať so svojim pracovným náradím . Je tam náznak závislej práce zo strany živnostníkov, ale aj zo strany SZČO.
axara
19.03.09,19:54
dakujem. este by som potrebovala potvrdit toto: ked prijem prechadza koncom roka (uhrada starej pohladavky v januari), a to pocas presusenia zivnosti, je to prijem roku 2009 (kedze v JU az uhrada fa je uctovny pripad) a teda to pripocitam k prijmom pri obnoveni zivnosti? je tak? dakujem!
Monika Kováčová
19.03.09,20:15
dakujem. este by som potrebovala potvrdit toto: ked prijem prechadza koncom roka (uhrada starej pohladavky v januari), a to pocas presusenia zivnosti, je to prijem roku 2009 (kedze v JU az uhrada fa je uctovny pripad) a teda to pripocitam k prijmom pri obnoveni zivnosti? je tak? dakujem!
nie je tak. Musíš upraviť základ dane podľa §17 zákona o dani z príjmov cez uzávierkové operácie ku dňu prerušenia živnosti. Platí v prípade, že do podania DP za rok 2008 neobnoví podnikateľskú činnosť.
veronkaj
20.03.09,05:17
prosím nevie niekde kde nájdem odvolávku na to, že od 1.1.2009 sa pri zahraničných faktúrach používa kurz ECB o deň do zadu.

raz som to niekde našla a teraz by som to potrebovala znovu.

prosím poradte, niekto totiž používa kurz pri zahraničnej faktúre a prijatí tovaru také ako sú napísané dátumy, teda dátum dodania a prijatia ale podľa nového predpisu by sa mali uvádzať dátumy o deň dozadu.

ak tak ma opravte.
tinaM
20.03.09,05:31
prosím nevie niekde kde nájdem odvolávku na to, že od 1.1.2009 sa pri zahraničných faktúrach používa kurz ECB o deň do zadu.

raz som to niekde našla a teraz by som to potrebovala znovu.

prosím poradte, niekto totiž používa kurz pri zahraničnej faktúre a prijatí tovaru také ako sú napísané dátumy, teda dátum dodania a prijatia ale podľa nového predpisu by sa mali uvádzať dátumy o deň dozadu.

ak tak ma opravte.
Pozri postupy účtovania v JÚ.
§ 14
Pohľadávky a záväzky

(1) Vznik a zánik pohľadávky sa účtuje ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu podľa § 2 .

(2) Pri odpise pohľadávky pri trvalom upustení od jej vymáhania sa účtuje zánik pohľadávky v knihe pohľadávok a v rámci uzávierkových účtovných operácií podľa § 4 ods. 6 písm. d) tretieho bodu v tom účtovnom období, v ktorom účtovná jednotka o upustení od jej vymáhania rozhodla. Ak v budúcnosti dôjde k úhrade inkasu už odpísanej pohľadávky, účtuje sa príjem podľa § 4 ods. 6 písm. f).

(3) Pri odpise pohľadávok podľa osobitného predpisu29), sa účtuje zánik pohľadávky v knihe pohľadávok a v rámci uzávierkových účtovných operácií podľa § 4 ods. 6 písm. f) na základe dokladov preukazujúcich dôvod odpisu pohľadávky.

(4) Vznik a zánik záväzku sa účtuje ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu podľa § 2.

(5) Pohľadávky a záväzky sa oceňujú podľa § 25 zákona.

(6) Pohľadávky a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa v knihe pohľadávok a v knihe záväzkov účtujú v slovenskej mene eurách aj v cudzej mene. (Táto zmena nadobúdajú účinnosť 1. januára 2009.)

(7) Pri vzájomnom započítaní pohľadávok sa k zmluvne dohodnutému dňu účtuje zánik pohľadávky v knihe pohľadávok a zánik záväzku v knihe záväzkov, najviac však do výšky nižšej sumy pohľadávky. V rámci uzávierkových účtovných operácií sa účtuje príjem zo započítanej pohľadávky podľa § 4 ods. 6 písm. d) a výdavok zo započítaného záväzku podľa § 4 ods. 6 písm. e). Pri započítaní pohľadávky v cudzej mene sa použije kurz vyhlásený Národnou bankou Slovenska platný ku dňu vzájomného započítania. Pri započítaní pohľadávky v cudzej mene sa použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska29a) v deň predchádzajúci dňu vzájomného započítania. (Táto zmena nadobúdajú účinnosť 1. januára 2009.)
axara
20.03.09,05:33
ale ja som obnovila činnosť do podania DP. Potom to musim tiež pripočítavať? Nevediem účtovníctvo, uplatňovala som si a chcela by som znovu uplatniť paušálne výdavky (takže ani tu nie je zmena). Treba to teda pripočítavať? Ten zákon o dani z príjmov hovorí iba o prípade, že sa podnikanie neobnoví..
Janulana
20.03.09,05:44
Bavili ste sa tu o úrokoch a dani z úrokoch. Ak SZČO nemá podnikateľský účet, len raz mesačne má príjem. Ostatné pohyby nesúvisia s podnikateľskou činnosťou. Tak potom úroky aj daň sú PNZD a VNZD?
liba2
20.03.09,06:21
Bavili ste sa tu o úrokoch a dani z úrokoch. Ak SZČO nemá podnikateľský účet, len raz mesačne má príjem. Ostatné pohyby nesúvisia s podnikateľskou činnosťou. Tak potom úroky aj daň sú PNZD a VNZD?áno , resp. ak ide o vysoké sumy príjmu môžeš uplatniť pomernú časť úrokov (ale ja by som to nerobila)
veronkaj
20.03.09,06:37
ďakujem
veronkaj
20.03.09,07:12
prosím mám ešte 2 otázky.

1/ od 1.4.2009 platí že do rez. fondu dolidarity sa zníži zo 4,75 na 2% platba??? tým pádom v máji bude treba platbu do soc. poisť. znížiť pretože sa platí za apríl???? však

2/

szčo, platca dph kvartálny, dostal z ČR faktúru, ktorá je od neplatcu dph teda je vystavená v jednej sume 17,000 CZK.

ako to mám prosím zaúčtovať a dať do dph??? a účtovníctva??

- prijať to do zvlášť radu =zahr.fa do záväzkov s dátumom priajtia kedy prišla a ostatné dátumy ako je na faktúre ale na EUR to prepočítať kurzom z deň dozadu teda prišlo 18.3 a ja dám kurz prepočtu na Eur 17.3.2009.

a daň vyrátam z toho že 17,000 v prepočte na eur x 19% ????

a dám to ako zahr. fa. do dph???


prosím kto mi na toto odpovie či to tak môže byť????

a je možné teda či sa to smie, keby sa faktúra, ktorá je z čr od neplatcu dane nedala vôbec do nášho účtovníctva, proste by si ju neuplatnil ako nákup materiálu???? lenže vyfakturovaná táto položka bola spolu s inými materiálmi a prácou...

a môže sa rozhodnúť niečo nejaké faktúry alebo bloky za nákup materiálu alebo réžie nedať do ju len preto aby nebol s dph v mínuse???
chudaska
20.03.09,08:42
ahojte poradaci, mam prijmovy pokladnicny doklad s datumom2.1.2009,je to podiel trzby z vyhern. automotov za rok 2008,aj ked je napisane ze je to za rok 2008,mam to dat az ako prijem v roku 2009? Vdaka za radu,potrebujem sa uistit!
Tweety
20.03.09,08:44
ahojte poradaci, mam prijmovy pokladnicny doklad s datumom2.1.2009,je to podiel trzby z vyhern. automotov za rok 2008,aj ked je napisane ze je to za rok 2008,mam to dat az ako prijem v roku 2009? Vdaka za radu,potrebujem sa uistit!
Áno, je to príjem roku 2009.
Lianka
20.03.09,08:58
Pozri postupy účtovania v JÚ.
§ 14
Pohľadávky a záväzky

...

(4) Vznik a zánik záväzku sa účtuje ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu podľa § 2.

(5) Pohľadávky a záväzky sa oceňujú podľa § 25 zákona.

(6) Pohľadávky a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa v knihe pohľadávok a v knihe záväzkov účtujú v slovenskej mene [B]eurách aj v cudzej mene. (Táto zmena nadobúdajú účinnosť 1. januára 2009.)

(7) Pri vzájomnom započítaní pohľadávok sa k zmluvne dohodnutému dňu účtuje zánik pohľadávky v knihe pohľadávok a zánik záväzku v knihe záväzkov, najviac však do výšky nižšej sumy pohľadávky. V rámci uzávierkových účtovných operácií sa účtuje príjem zo započítanej pohľadávky podľa § 4 ods. 6 písm. d) a výdavok zo započítaného záväzku podľa § 4 ods. 6 písm. e). Pri započítaní pohľadávky v cudzej mene sa použije kurz vyhlásený Národnou bankou Slovenska platný ku dňu vzájomného započítania. Pri započítaní pohľadávky v cudzej mene sa použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska29a) v deň predchádzajúci dňu vzájomného započítania. (Táto zmena nadobúdajú účinnosť 1. januára 2009.)

tina, prepac, ale aj mna by odpoved na tu otazku zaujimala... tu je rec o zapocitani pohladavok... ale nevidim tam zmienku o tom, aky kurz pouzit pri zauctovani pohladavky alebo zaväzku...
axara
20.03.09,10:20
ale ja som obnovila činnosť do podania DP. Potom to musim tiež pripočítavať? Nevediem účtovníctvo, uplatňovala som si a chcela by som znovu uplatniť paušálne výdavky (takže ani tu nie je zmena). Treba to teda pripočítavať? Ten zákon o dani z príjmov hovorí iba o prípade, že sa podnikanie neobnoví..

prosim vas, ked si uplatnujem pausalne vydavky, znamena, ze nie som uctovnou jednotkou a vediem iba evidenciu prijmov, je tak? teda prijem z podnikania je pre mna prijem v obdobi, kedy nastal, aj ked je to pocas presusenia zivnosti. Upravovat zaklad dane nam kaze iba zakon o dani z prijmov a to v pripade, ak menime sposob uplatnovania vydavkov, alebo neobnovime zivnost do podania DP. Ak tieto podmienky splnam, tak mi z toho vychadza, ze prijem posudzujem iba podla datumu, kedy nabehol a zdanim ho v tom zdanovacom obdobi. Teda aj prijem pocas presusenia zivnosti v januari 2009 za pohladavku z roku 2008 zahrniem do prijmov roku 2009. (s tym, ze zivnost sa vo februari obnovila). je to tak? dakujem
Andrea_Z
20.03.09,10:22
Prosím Vás veľmi pekne,

je tento postup správny?
SZCO v 2008 vykonal RZZP a vysiel mu preplatok 2.940 Sk, zdravotna poistovna uhradila tento preplatok na ucet.

Je toto spravne zauctovanie?

-2.940 dam internym dokladom k príjom ovplyvnujucim zaklad dane
-558 zrazkovu dan uvediem v danovom priznani na r. 98

a nakolko vysiel SZCO danovy zaklad 0, vychadza mi preplatok na dani 558,-Sk o co aj poziadam DU o vratenie....?

dakujem velmi pekne..
Monika Kováčová
20.03.09,11:56
Prosím Vás veľmi pekne,

je tento postup správny?
SZCO v 2008 vykonal RZZP a vysiel mu preplatok 2.940 Sk, zdravotna poistovna uhradila tento preplatok na ucet.

Je toto spravne zauctovanie?

-2.940 dam internym dokladom k príjom ovplyvnujucim zaklad dane
-558 zrazkovu dan uvediem v danovom priznani na r. 98

a nakolko vysiel SZCO danovy zaklad 0, vychadza mi preplatok na dani 558,-Sk o co aj poziadam DU o vratenie....?

dakujem velmi pekne..

NEJAKO TO NESEDÍ. Koľko prišlo reálne na účet? 2940? Potom bude POZD plus 3498 a zrážková daň VNZD mínus 558 na BU.
Lianka
20.03.09,11:58
tina, prepac, ale aj mna by odpoved na tu otazku zaujimala... tu je rec o zapocitani pohladavok... ale nevidim tam zmienku o tom, aky kurz pouzit pri zauctovani pohladavky alebo zaväzku...

Uz som nasla, co som potrebovala vediet:

§ 24
...
(2) Ak tento zákon neustanovuje inak, majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene prepočítava účtovná jednotka na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska33a)

a) v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v iný deň, ak to ustanovuje osobitný predpis, 34)
b) v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
http://www.porada.sk/t16088-zakon-o-uctovnictve-ucinnost-od-01-01-2009-a.html#24
axara
20.03.09,13:05
Pozrite, toto mam z DU. ale stale neviem, co s uhradami v januari (v case pozastavenia) za faktury vystavene v 2008. Patria do roku 2008, alebo 2009? aj na to som sa pytala, ale to nejako prehliadli, alebo je to jasne z odpovede? (kedze nemam povinnost nic upravovat, tak sa tym nezaoberali?).
Z uvedeného vyplýva, že ak daňovník pozastavil činnosť v roku 2008 a obnovil ju do 31.1.2009 a následne ju pozastavil od 28.2.2009, považuje sa v tomto prípade podmienka obnovenia živností do termínu na podanie daňového priznania ( do konca marca roku 2009) uvedená v § 17 ods. 9 zákona o dani z príjmov za splnenú. Daňovník v tomto prípade splnil podmienku, že podnikanie pozastavil a obnovil do termínu na podanie daňového priznania, a teda nedošlo k skončeniu podnikania k termínu pozastavenia živnostenského oprávnenia, a nemá v tomto prípade daňovník povinnosť úpravy základu dane podľa § 17 ods. 8 zákona o dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2008
mzdarka renca
21.03.09,08:15
Prosím o radu, faktúra vystavená na 2337 a hneď aj uhradená v hotovosti vo výške 2336,50. Čo s tými 50 haliermi? Zostávajú mi v záväzkoch.
Vopred ďakujem za vaše rady.
Darma111
21.03.09,08:35
Prosím poradte mi, už som niekoľkrát hľadala a stále mi to nie je jasné.

SZČO vystavil faktúry slovenskému odberateľovi mesačne tak, že prepočet sumu v EUR aktuálnym kurzom NBS ku dnu vystavenia faktúry, t. j. 1300 Eur x kurz NBS. Úhrady prišli na devízový účet v sume 1300 Eur. (Kedže faktúry robil niekto kto sa do toho evidentne nerozumie, tak z faktúr ani nie je zrejme či je v Eurách suma vystavená alebo nie, je tam len suma v SKK)

Mám zaregistrovať fakturu v SKK?
Úhradu faktúry mám prepočítam kurzom NBS?
Rozdiel ktorý vznikne pri úhrade, zisk zaučtujem ako POZD?

SZČO nemá žiadne doklady o výbere peňazí z devízového účtu.. Takže neviem či vybral v SKK alebo v EUR. Najlepšie je že ani on si nepamatá.
Výbery z devízového účtu mám zaučtovať ako?
Mám použiť kurz komerčnej banky valuty predaj a prepočítať na SKK alebo iný spôsob?

prosím poradte mi, tí ktorí ste skusenejší... dakujem...
Lianka
21.03.09,08:44
Ide o rok 2008? Ten devizovy ucet je sukromny alebo podnikatelsky? Ak podnikatelsky, nech dolozi kopie bankoveho vypisu, kde sa prijate platby nachadzaju. Ak podnikatelsky, uctujes o bankovom vypise v PD.
Darma111
21.03.09,08:52
Je to rok 2008, učet je devízový, určený na podnikanie.
Lianka
21.03.09,08:59
V tom pripade uctujes na zaklade bankoveho vypisu jednotlive polozky prepocitane kurzom NBS v den uskutocnenia pohybu. Ak ide o vklad/vyber, malo by na vypise figurovat, v akom kurze sa vklad/vyber realizoval.

Vzniknuty kurzovy rozdiel pri uhrade pohladavok/zavazkov sa eviduje len v knihe pohladavok/zavazkov (vyrovna sa suma do vysky sumy faktury) - neuctuje sa v PD. Ak uctujes v Alfe, Alfa sa ti sama urobi kurzove rozdiely a zapise ich k fakture do knihy pohladavok/zaväzkov.
Darma111
21.03.09,09:11
Neučtujem v Alfe, ale v inom programe, ale tam sa ma opýta kde rozdiel ktorý vznikol pri uhrade zaučtovať. napr. faktura bola na 40000 a na účet prišlo 40200 po prepočte na SKk, jasne že 40000 spárujem s fakturou ale tých 200 Skk tiež nechám na POZD.

Inak na výpise z VUB nie je nič o tom ako vyberal, je tam len výber 1300 Eur. Nič o tom ako to vyberal nie je tam nijaký kurz a podobne. Len suma výber a k tomu poplatok.

Sorry za také blbé otázky, ale v práci robim PU a toto je pre mna také zamotané...
Monika Kováčová
21.03.09,09:29
Prosím o radu, faktúra vystavená na 2337 a hneď aj uhradená v hotovosti vo výške 2336,50. Čo s tými 50 haliermi? Zostávajú mi v záväzkoch.
Vopred ďakujem za vaše rady.

Vypáruj len do zoznamu úhrad (mimo PD) v rámci uzávierkových operácii iba v Knihe záväzkov
mzdarka renca
21.03.09,09:44
Vypáruj len do zoznamu úhrad (mimo PD) v rámci uzávierkových operácii iba v Knihe záväzkov

Veľmi pekne ďakujem za pomoc, nejde mi pridať bodík, skúsim neskôr:)
veronkaj
23.03.09,05:25
Vypáruj len do zoznamu úhrad (mimo PD) v rámci uzávierkových operácii iba v Knihe záväzkov


- ako to myslíte v rámci uzávierk. operácii.

Ja mám tento problém v roku 2007 čo robím znova a tak som začala tento víkend to riešiť tak ako mi tu poradili, že úhrady v hotov. treba zaorkúhliť na 0,50 sk pretože niektoré má aj s halierami ale haliere ako platidlo niesú , cez BU to môže byť a rozdiely halierové so zaokrúhlenia, ktoré vyšli urobiť tak, že vojsť do faktúry a dať tam v rozpise sumy - al.+ haliere. .


je to tak zle???
a keby som to dala ako príj. doklad s tým istým číslom ako úhrada fa? a potom dať tie haliere len to potom neviem či to dať ako POVD alebo - sumu halierov ale tiež ako POZD.

tak ako teda asi ten prvý spôsob priamo vo faktúre???
veronkaj
23.03.09,06:08
dobré ráno

prosím pomôžte mi,

cez víkend som upravila všetky príjm. doklady na faktúry platené v hotov. so zaork. na 0,50 hal. pretože tam bolo napr. uhr. fa 758,36 sk a tak . a niektoré boli už zaork.

ale teraz tam mám veľa hal. nevyrovnaní bud + alebo - čo treba dať.
skúšala som dať že ten istý pr. doklad a tam sumu hal. vyrovn. ked bolo treba ešte akože doplatiť haliere a dala som že uhrada fa.xxx a do pd som to dala tam ako platby za služby teda tak ako bola vystav. faktúra a ked tam bolo že vrátiť haliere tak som to dala tiež ako pr. doklad to isté číslo aj do PD tak ako uhrada fa za služby a výrobky ale dala som na pr. doklade - a suma v halieroch.

Je to tak dobre?????? prosím potrebujem to už odovzdať v piatok tak dokončujem poradte či môže byť.

ďakujem
Andrea_Z
23.03.09,09:32
Dobrý deň,

SZČO účtujúca v JÚ mala príjem 98.500 Sk a výdaje 106 522 Sk, tým pádom mi vychádza strata 8.022 Sk , ako sa táto strata odpočítava v nasledujúcich piatich rokoch prosím Vás? Dá sa táto strata uplatniť hneď celá v ďalšom daňovom priznaní r.2009?
ďakujem veľmi pekne
babi2
23.03.09,09:38
Môžeš si stratu uplatniť aj celú, alebo ju rozpúšťať počas nasledujúcich piatich rokov, uplatniť ju môžeš najviac do výšky základu dane
Andrea_Z
23.03.09,09:59
Dakujem velmi pekne,

a neviete mi prosím ešte poradiť kde sa táto strata uvádza v daňovom priznaní? na r. 41?
Andrea_Z
23.03.09,10:01
ten r.41 myslím tým
tú stratu z roku 2008, ktorú si uplatním v ďalšom daňovom priznani za r.2009

Daňové za rok 2008 si viem spraviť, pýtam sa len na pokračovanie v roku 2009
Andrea_Z
23.03.09,12:12
Ďakujem velmi pekne za odpoved...

už len posledná vec, či si môže SZCO podnikateľ stále uplatnovať v nákladoch aj zahraničnú služobnú cestu, t.j. stravné a vreckové? neviete mi prosím poradiť?
dakujem
ego.mc
23.03.09,12:46
Stále môže.
mon26e
23.03.09,12:56
Môže podnikateľ, ktorý má živnosť popri zamestnaní a vedie si JÚ kúpiť PC za 12 tisíc od súkromnej osoby (spíše sa kúpno predajná zmluva samozrejme) a dať si ho do nákladov ako réžiu?...
macula
23.03.09,13:06
Môže podnikateľ, ktorý má živnosť popri zamestnaní a vedie si JÚ kúpiť PC za 12 tisíc od súkromnej osoby (spíše sa kúpno predajná zmluva samozrejme) a dať si ho do nákladov ako réžiu?...
môže
erika_H
23.03.09,13:36
Ahojte,môže mi prosím ostať na priebežných položkách k 31.12.2008 suma 38 tis Sk?
jednalo sa o odpredaj stravných lístkov -reštaurácia ich odpredala DOXXu
a peniaze im prišli až v januári 09
takže mi to ostáva na priebežných položkách.
dúfam,že to mám správne.. Ďakujem moc
mon26e
23.03.09,13:42
Mám tu takú "rýchlovku" - slobodné povolanie (popri zamestnaní)... JÚ...ide o výtvarníčku - pedagóga... poskytuje rôzne výtvarné služby... môže si dať do nákladov - školné v Brne plus cestovné a diety( študuje popri zamestnaní externe- )?...a zmluvu o prenájme výtvarného materiálu a prenájmu auta?
Ďakujem
ego.mc
23.03.09,13:52
Ahojte,môže mi prosím ostať na priebežných položkách k 31.12.2008 suma 38 tis Sk?
jednalo sa o odpredaj stravných lístkov -reštaurácia ich odpredala DOXXu
a peniaze im prišli až v januári 09
takže mi to ostáva na priebežných položkách.
dúfam,že to mám správne.. Ďakujem moc
Prečo na priebežných? Ak vystavii faktúru v decembri a úhrada prišla v januári, tak je to pohľadávka a nie priebežné položky.
erika_H
23.03.09,14:29
Prečo na priebežných? Ak vystavii faktúru v decembri a úhrada prišla v januári, tak je to pohľadávka a nie priebežné položky.
nie,faktúru nevystavil
iba vždy odovzdá stravné kupóny,faktúru nevystavuje
faktúru vystaví až DOXX,keď mu peniaze zašlú na účet
a vo faktúre uvedie sumu za poukážky
mínus odpočet provízie
a výsledok-ktorý zašle reštaurácii na bank.účet..
trvá im to tak 1-2 týžnde,kým pošlú peniaze+faktúru
Paula
23.03.09,14:45
nie,faktúru nevystavil
iba vždy odovzdá stravné kupóny,faktúru nevystavuje
faktúru vystaví až DOXX,keď mu peniaze zašlú na účet
a vo faktúre uvedie sumu za poukážky
mínus odpočet provízie
a výsledok-ktorý zašle reštaurácii na bank.účet..
trvá im to tak 1-2 týžnde,kým pošlú peniaze+faktúru


Tak má pohľadávku voči danej spoločnosti.
erika_H
23.03.09,15:24
no-ale v peň.denníku to mám v stĺpčeku priebežné položky..

mám to teda opraviť?
teda nemá to byť v priebežných položkách?
mám to iba zaúčtovať do evidencie pohľadávok?
liba2
23.03.09,15:49
nie,faktúru nevystavil
iba vždy odovzdá stravné kupóny,faktúru nevystavuje
faktúru vystaví až DOXX,keď mu peniaze zašlú na účet
a vo faktúre uvedie sumu za poukážky
mínus odpočet provízie
a výsledok-ktorý zašle reštaurácii na bank.účet..
trvá im to tak 1-2 týžnde,kým pošlú peniaze+faktúru
Predsa tie kupóny sa neodovzdávajú len-tak bez dokladu. Určite je k tomu nejaký nazvem to "sprievodný doklad", či už DL alebo Potvrdenie o prevzatí.
Na názve nezáleží. Ale týmto okamihom firme vzniká pohľadávka voči tomu, kto má poslať peniaze. Na základe tohto dokladu sa môže o pohľadávke účtovať (aspoň na konci roka by sa malo:) ).
erika_H
23.03.09,16:23
Predsa tie kupóny sa neodovzdávajú len-tak bez dokladu. Určite je k tomu nejaký nazvem to "sprievodný doklad", či už DL alebo Potvrdenie o prevzatí.
Na názve nezáleží. Ale týmto okamihom firme vzniká pohľadávka voči tomu, kto má poslať peniaze. Na základe tohto dokladu sa môže o pohľadávke účtovať (aspoň na konci roka by sa malo:) ).
aha ok:)

takže do peňažného denníka to vôbec nebudem dávať,správne?
dám to iba do pohľadávok a bude to ok
ďakujem pekne
mon26e
23.03.09,20:47
Poprosím ešte raz... FO - Slobodné povolanie (výtvarníčka-pedagóg) + zamestnanecký pomer... robila som jej JÚ... Študuje externe v Brne - doplňujúce štúdium na VŠ, chce si dať do nákladov - školné, cestovné...môže ?
veronkaj
24.03.09,05:34
dobré ráno, tu je stanovisko z Alfy centra nedalo mi to kvôli tomu vyrovnávaniu faktúr:

- nahodené faktúry v knihách záväzkov a pohľadávok, tak ako sú a tak ako majú ísť do dph.

- úhrada v hotovosti má zodpovedať tomu čo sme prijali alebo vydali a kedže haliere niesú tak treba zaorkuhliť na 0,50 hal.
- ked to dám do pd napr. fa je 1000,23 / základ je 840,53 a dph 159,70/ takto je to v dph tak pri úhrade 1000,00 sa v pd zmení základ na 840,30 a dph 159,70 zostáva. Základ je v podstate znížený o tie haliere.
- potom treba vojsť do knihy kde je faktúra, dať oprav a v spodnej časti úhrady pridať uhradu, dátum ako bol hradený posledný doklad, napísať sumu hal. bud + al.- a do pozn. hal. vyrovnanie.
- tým zostane pravdivosť výpočtu dph zachovaná lebo tam sa údaje meniť nemôžu a v pd je zápis správny - teda pohyb finan. prostriedkov.

malo by to tak byť správne. súhlasíte s tým?????? Nebude vadiť že v PD je suma za služby a výrobky znížená o práve ten hal. rozdiel, čiže v podstate suma v pd nebude sedieť na základ dane pri dph. ale v podstate dph je jedna vec a pd kde je značený pohyb financii druhá
liba2
24.03.09,05:50
Poprosím ešte raz... FO - Slobodné povolanie (výtvarníčka-pedagóg) + zamestnanecký pomer... robila som jej JÚ... Študuje externe v Brne - doplňujúce štúdium na VŠ, chce si dať do nákladov - školné, cestovné...môže ?Nedá sa odpovedať ANO-NIE. Rozhodnúť to musí študujúca a tiež v budúcnosti pri prípadnej kontrole to musí vedieť obhájiť.

Tu sa riešia podobné prípady, treba si to celé pozorne prečítať, určite sa tam východisko pre riešenie nájde - najmä pokiaľ ide o školné. Keď sa bude v účtovníctve uplatňovať školné, môže sa aj cestovné (inak nie).
V téme je aj Metodický pokyn - aj jemu venujte pozornosť.
http://www.porada.sk/t44137-naklady-na-studium-vydavok.html
Darma111
24.03.09,09:16
Prosím poradte mi, mám SZČO, vykonáva činnosť : "organizovanie športových podujatí." pri svojom výkone používa auto odberateľa, ma to aj v zmluve uvedené. SZČO si potom kupil navigačný systém do toho auta. Môže to íst do VOZD alebo nie?
ZuzanaP
24.03.09,09:18
Prosím poradte mi, mám SZČO, vykonáva činnosť : "organizovanie športových podujatí." pri svojom výkone používa auto odberateľa, ma to aj v zmluve uvedené. SZČO si potom kupil navigačný systém do toho auta. Môže to íst do VOZD alebo nie?


Ja by som to dala do VOZD, keďže navigáciu si môže prenášať z jedného auta do druhého.
michelle84
24.03.09,11:07
Mám trošku komplikovanejší prípad. Živnostník dostal v roku 2007 dotáciu od ÚP. Časť bola uplatnená v roku 2007 a druhú časť uplatním v roku 2008. S tým nemám problém. Ale popritom kúpil a zároveň aj predal nehnuteľnosť, z ktorej mal zisk 150 tis. Sk. Ďalej kúpil byt a aj ho predal, ale so stratou. A kúpil a predal auto, tiež bez zisku. Tieto obchody vykonal ako fyzická osoba-občan. Je povinný to uvádzať v daňovom priznaní?
juliam
24.03.09,11:33
kto mi vie poradiť? živnostník prijal od úp v roku 2007 dotáciu (tú som zaúčtovala do PNZD), ale jej čerpanie som zaúčtovala ako VNZD. čo mám teraz robiť? za rok 2008 som to už dala správne (t.j. čerpanie ako VOZD a vyčerpanú sumu ako ID POZD). ale čo s tým rokom 2007? môžem to akože opraviť v roku 2008? žeby som interným dokladom nahodila čerpanie ako VOZD a potom celú vyčerpanú sumu ako POZD?
26e
24.03.09,12:11
Príjmy a výdaje do priznania zaokruhliť aritmeticky?...Díky
ZuzanaP
24.03.09,12:23
Príjmy a výdaje do priznania zaokruhliť aritmeticky?...Díky


matematicky;)
26e
24.03.09,12:34
Vrelá vďaka... hm...a ešte... slobodné povolanie vykonávané popri zamestnaní vedené JÚ ...príjmy priznať v akom riadku daňového priznania?...daňovník je zamestnanec, pridelené DIČ
Darma111
24.03.09,14:12
SZČO neplatil zdravotné poistenie v takej výške ako mal určené, platil nižšie odvody. Musí ten rozdiel evidovat v knihe záväzkov?
ego.mc
24.03.09,14:47
Áno.
Darma111
24.03.09,16:05
dakujem...
liba2
24.03.09,16:06
Vrelá vďaka... hm...a ešte... slobodné povolanie vykonávané popri zamestnaní vedené JÚ ...príjmy priznať v akom riadku daňového priznania?...daňovník je zamestnanec, pridelené DIČ
no neviem či je to len 1 riadok. príjmy zo slobodného povolania sú príjmy z podnikania , použiť treba formulár FO/B
juliam
24.03.09,16:25
kto mi vie poradiť? živnostník prijal od úp v roku 2007 dotáciu (tú som zaúčtovala do PNZD), ale jej čerpanie som zaúčtovala ako VNZD. čo mám teraz robiť? za rok 2008 som to už dala správne (t.j. čerpanie ako VOZD a vyčerpanú sumu ako ID POZD). ale čo s tým rokom 2007? môžem to akože opraviť v roku 2008? žeby som interným dokladom nahodila čerpanie ako VOZD a potom celú vyčerpanú sumu ako POZD?

prosím radu :(
Andyke
24.03.09,16:28
Za rok 2007 podať dodatočné DP. Nemôžeš to riešiť v peň. denníku v r. 2008 ( príjem a čerpanie dotácie za predchádzajúci rok)
michelle84
24.03.09,17:33
Mám trošku komplikovanejší prípad. Živnostník dostal v roku 2007 dotáciu od ÚP. Časť bola uplatnená v roku 2007 a druhú časť uplatním v roku 2008. S tým nemám problém. Ale popritom kúpil a zároveň aj predal nehnuteľnosť, z ktorej mal zisk 150 tis. Sk. Ďalej kúpil byt a aj ho predal, ale so stratou. A kúpil a predal auto, tiež bez zisku. Tieto obchody vykonal ako fyzická osoba-občan. Je povinný to uvádzať v daňovom priznaní?

Posúvam...
liba2
24.03.09,17:52
Mám trošku komplikovanejší prípad. Živnostník dostal v roku 2007 dotáciu od ÚP. Časť bola uplatnená v roku 2007 a druhú časť uplatním v roku 2008. S tým nemám problém. Ale popritom kúpil a zároveň aj predal nehnuteľnosť, z ktorej mal zisk 150 tis. Sk. Ďalej kúpil byt a aj ho predal, ale so stratou. A kúpil a predal auto, tiež bez zisku. Tieto obchody vykonal ako fyzická osoba-občan. Je povinný to uvádzať v daňovom priznaní?rozhodujúce bude, či má povinnosť zaplatiť daň (podľa môjho odhadu áno) pozri § 9 zákona o DP.
auto ide podľa iného §-u.
michelle84
24.03.09,18:09
rozhodujúce bude, či má povinnosť zaplatiť daň (podľa môjho odhadu áno) pozri § 9 zákona o DP.
auto ide podľa iného §-u.

Tiež si myslím, že má povinnosť to zdaniť. Nemal to vôbec vložené do podnikania. čiže nehnuteľnosti dám do tabuľky č. 3 r. 2, čiže podľa §8 ods. 1 písm. b) a auto dám do r. 3, podľa §8 ods. 1 písm. c)? Do príjmov dám predajnú cenu a do výdavkov nákupnú cenu plus výdavky spojené s nehnuteľnosťou a autom?
Muška
24.03.09,18:42
Ale popritom kúpil a zároveň aj predal nehnuteľnosť, z ktorej mal zisk 150 tis. Sk. Ďalej kúpil byt a aj ho predal, ale so stratou. A kúpil a predal auto, tiež bez zisku. Tieto obchody vykonal ako fyzická osoba-občan. Je povinný to uvádzať v daňovom priznaní?
Nehnuteľnosti musíš uviesť v DP /lebo nepodliehajú oslobodeniu podľa § 9/, ale pozor:
(2) Do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahŕňa zdaniteľný príjem znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie. Ak sú výdavky spojené s jednotlivým druhom príjmu uvedeným v odseku 1 vyššie ako príjem, na rozdiel sa neprihliada. /to je čo sa týka bytu/

Auto neuvádzaš v DP /ak nebolo v obchodnom majetku/.

Suma sumárum

v § 8 budeš mať zisk 150 tis. Sk
veronkaj
25.03.09,05:18
dobré ráno,

prosím a ako to je ked szčo platca dph má dom kde má dielňu v prízemí. Po rozvode musí však vlastne vyplatiť bývalú a tak potom má aj to vplyv na dp???

- a/ ked polovicu domu odkúpi kupno predaj. zmluvou spolu s niekým - terajšou priatelkou v hotovosti alebo sčasti úverom

-b/ ked tú polovicu domu kúpi zmluvou jeho priateľka od jeho bývalej ženy.


vzhľadom na to že tam má to miesto pre prácu - dielnu tak ako čítam vyššie bude to musieť nejako dať aj do dp za tento rok 2009 ked to chce v tomto roku vysporiadať?????
ondro12
25.03.09,08:20
kde by som mohol najst dobru knihu podvojne uctovnictvo pre zaciatocnikov
ZuzanaP
25.03.09,08:42
kde by som mohol najst dobru knihu podvojne uctovnictvo pre zaciatocnikov

mne sa celkom páči táto: http://www2.ceniga.sk/Publikacie.aspx
liba2
25.03.09,08:46
mne sa celkom páči táto: http://www2.ceniga.sk/Publikacie.aspxodporúčam ; ja jej hovorím účtovnícka biblia :D
veronkaj
25.03.09,08:49
a kde by som ja mohla nájsť dobrú knihu na JU???

a ozaj ako s tým domom zmiatli ma tie príspevky pred tým.
Manual
25.03.09,09:07
a kde by som ja mohla nájsť dobrú knihu na JU???

a ozaj ako s tým domom zmiatli ma tie príspevky pred tým.
Ja mám odtiaľto a výborná:

http://www.acory.sk/?mod=1&sub=1
stanka613
25.03.09,09:19
SZCO ma dva PPD o tom ze zaplatil okno mozem to zaradit do POZD? toto je málo informácií..., ak má 2 PPD potom má 2x príjem; text "o tom že zaplatil okno" sa javí ako jeho výdaj...
či ide o POZD alebo VOZD, tu ťažko posúdime;
najskôr si treba ujasniť či skutočne ide o 2x príjem, alebo o 2x výdaj.
potom sa ho spýtať na to okno a posúdiť prípad z hľadiska daňovéh

jedná sa o výdaj pretoze kupoval okno pre zakaznika a dali mu len vypísane 2 PPD na jdenom je napisana zaloha a na druhom doplatok na okno a chcem vediet ci to mozem dat do uctovnictva a ci nepotrebujem este daky DD

a ako je to s uhradami cez ucet chcem dat platbu za mat./blok/ do VOZD ako to zauctovat


odpovie mi niekto prosim
dakujem
veronkaj
25.03.09,10:25
manual pozerala som ale o JU som tam nevidela, len podvojné, mzdy, autá
veronkaj
25.03.09,10:56
prosím poradte mi ako v tomto prípade


- szčo ked mal vystav. fa v min. r. ale nezaokrúhlené konečné sumy, tak som príjm. doklady za tieto fa zaokrúhlila a rozdiel v halieroch dorovnala v knihe pohladávok.

- ale má aj došlé faktúry, ktoré zaplatil v hotovosti a ako príjm. doklad mu dali priamo zo soft. kde robili faktúru a tiež je nezaokr. . mám aj teraz dať na výdav. do pokladne zaokrúhl. sumu a pod to dať príj. doklad kde je rozpis tak ako na fa a hal. dorovnať zase v knihe záväzkov???
liba2
25.03.09,11:16
odpovie mi niekto prosim
dakujem
jedná sa o výdaj pretoze kupoval okno pre zakaznika a dali mu len vypísane 2 PPD na jdenom je napisana zaloha a na druhom doplatok na okno a chcem vediet ci to mozem dat do uctovnictva a ci nepotrebujem este daky DD

ak nie si platiteľom DPH potom ti tie doklady stačia, ak je tam uvedené za čo sú tie platby.
liba2
25.03.09,11:18
prosím poradte mi ako v tomto prípade


- szčo ked mal vystav. fa v min. r. ale nezaokrúhlené konečné sumy, tak som príjm. doklady za tieto fa zaokrúhlila a rozdiel v halieroch dorovnala v knihe pohladávok.

- ale má aj došlé faktúry, ktoré zaplatil v hotovosti a ako príjm. doklad mu dali priamo zo soft. kde robili faktúru a tiež je nezaokr. . mám aj teraz dať na výdav. do pokladne zaokrúhl. sumu a pod to dať príj. doklad kde je rozpis tak ako na fa a hal. dorovnať zase v knihe záväzkov???z pokladne vydával sumy celé Sk alebo 0,50 hal., inú možnosť nemal, tak to zapíš zaokrúhlene, t.j. ako to bolo v reáli.
latka
25.03.09,11:28
prosím vás neviete niekto spätne aký bol prepočet sk na euro 6/2008 -neviem to už nikde nájsť. Dakujem pekne
ZuzanaP
25.03.09,11:29
veronkaj
25.03.09,11:34
z pokladne vydával sumy celé Sk alebo 0,50 hal., inú možnosť nemal, tak to zapíš zaokrúhlene, t.j. ako to bolo v reáli.


Liba - a potom mi tam vznikne rozdiel na faktúre v záväzkoch ten doriešim priamo tam a k výdavk. priložím ten doklad príjm. ich aj ked je tam nezaokr. suma .

tak ??
michelle84
25.03.09,11:37
Nehnuteľnosti musíš uviesť v DP /lebo nepodliehajú oslobodeniu podľa § 9/, ale pozor:
(2) Do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahŕňa zdaniteľný príjem znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie. Ak sú výdavky spojené s jednotlivým druhom príjmu uvedeným v odseku 1 vyššie ako príjem, na rozdiel sa neprihliada. /to je čo sa týka bytu/

Tak ako mám zapísať? Výdavky mám dať len do výšky predajnej ceny?

Auto neuvádzaš v DP /ak nebolo v obchodnom majetku/. Auto nebolo v majetku firmy, takže ho vôbec nemusím dať.

Suma sumárum

v § 8 budeš mať zisk 150 tis. Sk

v texte
liba2
25.03.09,11:38
Liba - a potom mi tam vznikne rozdiel na faktúre v záväzkoch ten doriešim priamo tam a k výdavk. priložím ten doklad príjm. ich aj ked je tam nezaokr. suma .

tak ??..... a hlavne: určite by som do tej firmy zavolala a upozornila ich na tieto nedostatky - veď takto uvádzať údaje na dokladoch musí byť problematické aj v ich pokladni aj vo fakturácii.
Muška
25.03.09,11:55
v texte
veď som Ti to tu napísala:

Nehnuteľnosti musíš uviesť v DP /lebo nepodliehajú oslobodeniu podľa § 9/, ale pozor:
(2) Do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahŕňa zdaniteľný príjem znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie. Ak sú výdavky spojené s jednotlivým druhom príjmu uvedeným v odseku 1 vyššie ako príjem, na rozdiel sa neprihliada. /to je čo sa týka bytu/

Auto neuvádzaš v DP /ak nebolo v obchodnom majetku/.

Suma sumárum

v § 8 budeš mať zisk 150 tis. Sk

Nehnuteľnosť
skutočný príjem - skutočný výdaj = zisk 150 tis.
Byt
skutočný príjem - ak je výdaj vyšší , tak len do sumy príjmu = zisk nula
Auto
nedávaš do DP
michelle84
25.03.09,12:15
veď som Ti to tu napísala:


Nehnuteľnosť
skutočný príjem - skutočný výdaj = zisk 150 tis.
Byt
skutočný príjem - ak je výdaj vyšší , tak len do sumy príjmu = zisk nula
Auto
nedávaš do DP


Ďakujem Muška, ten byt som si nebola istá.
NAVA
25.03.09,16:44
Dobrý deň, chcem sa opýtať vystavený PPD (čistenie pivného potrubia) podpísaný dodávateľom a pracovníčkou odberateľa je pre odberateľa(neplatca DPH) ako doklad postačujúci. Dodávateľ nie ja platca DPH. Nemal by byť PPD číslovaný? (prečítala som si viacero tém o PPD, kde sa okrem iného aj píše ,ža PPD by mal byť číslovaný)
Ďakujem vopred za radu.
babi2
26.03.09,06:31
Ak ten PPD má všetky základné údaje o dodávateľovi, mal by byť postačujúci, a samozrejme PPD majú byť číslované tak isto ako aj VPD, niekto používa rôzne číslovanie pre PPD a VPD ale tiež sa môžu číslovať jednym číselným radom
veronkaj
26.03.09,06:58
prosím teraz som si nie istá upresníte ma???

- vklad do pokladne szčo = osobný vklad na dotáciu pokladne
- výdaj z pokladne szčo = vrátenie osob. vkladu

- výdaj z pokladne szčo sám pre seba ked si berie - teda len výber na osobnú spotrebu = dám ako iný výdaj neovpl. základ dane však???

prosím a v dokladoch mám príjmový doklad na 80 Sk /min.rok/ ale firma je platca dph, od ktorej máme bežne faktúry s dph a toto bola nejaká maličkosť - materiál čo mu dali len na príj. doklad bez rozpisu dph. teda suma celkom 80,- mám tam dopísať dph?? alebo to môžem zaúčtovať ako výdavok za materiál ale bez rozpisu dph????
NAVA
26.03.09,07:09
Ak ten PPD má všetky základné údaje o dodávateľovi, mal by byť postačujúci, a samozrejme PPD majú byť číslované tak isto ako aj VPD, niekto používa rôzne číslovanie pre PPD a VPD ale tiež sa môžu číslovať jednym číselným radom
Ďakujem, takže ak PPD od dodávateľa nie je číslovaný odberateľ si nemôže dať daný výdaj do nákladov. Ak nad tým tak rozmýšľam, určite dodávateľovi jeho účtovníčka dodatočne očísluje PPD pri zaúčtovavaní do PD(ale nemusí priznať všetko...?)
Ešte raz ďakujem.
babi2
26.03.09,07:12
Môže si ho dať do nákladov, to číslovanie je dodávateľov problém, odberateľ si VPD očísluje a PPD od dodávateľa ma ako doklad o výdavku
26e
26.03.09,07:22
Dobrý deň... čiastočný invalidný dôchodca ...dlhodobo nezamestnaný...si vzal dotáciu z úradu práce...niekedy od 01.07.2008...vyšiel mu zisk 9.614 Sk... má nárok na nezdaniteľnú položku...a ak na akú čiastku...?...a priznáva sa aj príjem toho čiastočného invalidného dôchodku???
Vďaka
NAVA
26.03.09,08:52
Môže si ho dať do nákladov, to číslovanie je dodávateľov problém, odberateľ si VPD očísluje a PPD od dodávateľa ma ako doklad o výdavku
Tak to dám do nákladov nie je to veľká suma ala každá koruna je dobrá.Ešte raz Ďakujem.:)
ZuzkaOE
26.03.09,09:09
Pekný deň všetkým.

Práve nahadzujem do knihy záväzkov odvody do SP ... dobrovoľné poistenie od februára 2008... OK, ale čo s tým, keď známa začala platiť odvody do ZP aj napriek tomu že nemala povinnosť, platila v mesiacoch 03-06, po tom, čo podala RZZP, na poisťovni jej povedali že nemá povinnosť platiť (podniká popri zamestnaní, a za rok 2007 za ktorý podávala RZZP nemala žiaden príjem-vykázala stratu), tak opäť neplatila... Mám nahodiť tie 3 mesiace, čo platila odvody do ZP do záväzkov? (Keďže povinnosť platiť nemala, ZP voči nej vlastne ani žiaden záväzok neevidovala...???), alebo to v záväzkoch viesť nemusím, a stačí keď to iba nahodím ako výdavok do PD ???
rodina1
26.03.09,09:33
prosím teraz som si nie istá upresníte ma???

- vklad do pokladne szčo = osobný vklad na dotáciu pokladne iný príjem NZD(osobný vklad podnikateľa)
- výdaj z pokladne szčo = vrátenie osob. vkladu - tomuto moc nerozumiem, čo znamená "vrátenie osob. vkladu" - iný výdaj NZD (osobná spotreba)

- výdaj z pokladne szčo sám pre seba ked si berie - teda len výber na osobnú spotrebu = dám ako iný výdaj neovpl. základ dane však??? áno

prosím a v dokladoch mám príjmový doklad na 80 Sk /min.rok/ ale firma je platca dph, od ktorej máme bežne faktúry s dph a toto bola nejaká maličkosť - materiál čo mu dali len na príj. doklad bez rozpisu dph. teda suma celkom 80,- mám tam dopísať dph?? alebo to môžem zaúčtovať ako výdavok za materiál ale bez rozpisu dph???? -ak nevieš presne za čo to je, tak to daj ako VNZD, alebo to nedávaj do účtovníctva vôbec.
stanka613
26.03.09,09:55
jedná sa o výdaj pretoze kupoval okno pre zakaznika a dali mu len vypísane 2 PPD na jdenom je napisana zaloha a na druhom doplatok na okno a chcem vediet ci to mozem dat do uctovnictva a ci nepotrebujem este daky DD
ak nie si platiteľom DPH potom ti tie doklady stačia, ak je tam uvedené za čo sú tie platby.
- nie je platca DPH takze mi to bude stacit a zauctujem to ako výdaj na mat.

a chcela by som vediet ako je to s uhradou bloku/mat./ cez _BU ako to zauctovat

0
ZuzkaOE
26.03.09,09:55
Pekný deň všetkým.

Práve nahadzujem do knihy záväzkov odvody do SP ... dobrovoľné poistenie od februára 2008... OK, ale čo s tým, keď známa začala platiť odvody do ZP aj napriek tomu že nemala povinnosť, platila v mesiacoch 03-06, po tom, čo podala RZZP (http:///), na poisťovni jej povedali že nemá povinnosť platiť (podniká popri zamestnaní, a za rok 2007 za ktorý podávala RZZP (http:///) nemala žiaden príjem-vykázala stratu), tak opäť neplatila... Mám nahodiť tie 3 mesiace, čo platila odvody do ZP do záväzkov? (Keďže povinnosť platiť nemala, ZP voči nej vlastne ani žiaden záväzok neevidovala...???), alebo to v záväzkoch viesť nemusím, a stačí keď to iba nahodím ako výdavok do PD ???
http://www.porada.sk/images/statusicon/user_offline.gif
pomôže mi s tým prosím niekto?
ZuzkaOE
26.03.09,10:10
a ešte jedna otázočka - vrátenie dane z príjmu dávam do VOZD, alebo NZD?

Ďakujem
macula
26.03.09,10:13
PNZD-vrátená daň z príjmu
veronkaj
26.03.09,11:58
prosím teraz som si nie istá upresníte ma???

- vklad do pokladne szčo = osobný vklad na dotáciu pokladne iný príjem NZD(osobný vklad podnikateľa)
- výdaj z pokladne szčo = vrátenie osob. vkladu - tomuto moc nerozumiem, čo znamená "vrátenie osob. vkladu" - iný výdaj NZD (osobná spotreba)

- výdaj z pokladne szčo sám pre seba ked si berie - teda len výber na osobnú spotrebu = dám ako iný výdaj neovpl. základ dane však??? áno

prosím a v dokladoch mám príjmový doklad na 80 Sk /min.rok/ ale firma je platca dph, od ktorej máme bežne faktúry s dph a toto bola nejaká maličkosť - materiál čo mu dali len na príj. doklad bez rozpisu dph. teda suma celkom 80,- mám tam dopísať dph?? alebo to môžem zaúčtovať ako výdavok za materiál ale bez rozpisu dph???? -ak nevieš presne za čo to je, tak to daj ako VNZD, alebo to nedávaj do účtovníctva vôbec.


- výdaj z pokladne szčo = vrátenie osob. vkladu -myslela som tým že čo vložil ako dotáciu pokladne v priebehu roka, že si to vyberie, späť.

a na ten doklad sa opýtam.

ďakujem a pekný deň
liba2
26.03.09,12:10
[quote=rodina1;1000876]


- výdaj z pokladne szčo = vrátenie osob. vkladu -myslela som tým že čo vložil ako dotáciu pokladne v priebehu roka, že si to vyberie, späť.

a na ten doklad sa opýtam.

ďakujem a pekný deňáno, bude to VNZD - lebo dúfam že aj príjem bol zapísaný ako PNZD
stanka613
26.03.09,20:25
jedná sa o výdaj pretoze kupoval okno pre zakaznika a dali mu len vypísane 2 PPD na jdenom je napisana zaloha a na druhom doplatok na okno a chcem vediet ci to mozem dat do uctovnictva a ci nepotrebujem este daky DD
ak nie si platiteľom DPH potom ti tie doklady stačia, ak je tam uvedené za čo sú tie platby.
- nie je platca DPH takze mi to bude stacit a zauctujem to ako výdaj na mat.

a chcela by som vediet ako je to s uhradou bloku/mat./ cez _BU ako to zauctovat

odpovie mi niekto dakujem
ego.mc
27.03.09,01:12
a chcela by som vediet ako je to s uhradou bloku/mat./ cez _BU ako to zauctovat

odpovie mi niekto dakujem
Ak sa jedná o úhradu platobnou kartou, tak:
1. VOZD - nákup materiálu
2. príjem z priebežných položiek na kartu s dátumom úhrady
3. výdaj z BÚ na priebežné položky s dátumom zúčtovania banky
Lukana
27.03.09,07:17
Viete mi prosím poradiť, som začiatočník, či si mám dať do nákladov za rok 2008 postné, ktoré som zaplatila za december 2007 v januári 2008. Uplatňujem si paušálne výdavky.
Ďakujem
babi2
27.03.09,07:23
Áno patrí to do nákladov r.2008, keďže to bolo v tom roku zaplatené
Lukana
27.03.09,07:26
Vďaka
ZuzanaP
27.03.09,08:06
a kde by som ja mohla nájsť dobrú knihu na JU???

a ozaj ako s tým domom zmiatli ma tie príspevky pred tým.


aj tu sú nejaké knižky: http://www.polica.sk/dane-uctovnictvo-dane-a-uctovnictvo.html
NAVA
27.03.09,08:37
Muška
27.03.09,08:44
aj tu sú nejaké knižky: http://www.polica.sk/dane-uctovnictvo-dane-a-uctovnictvo.html
JU - vydanie r.2002
Postupy JU r. 2008 - dosť o inom ako v r. 2002 :)

Takže pozor na rok vydania
Muška
27.03.09,08:45
veronkaj
27.03.09,08:51
prosím a ešte mám dotaz

ked pani čo robila v min. rokoch dph tak som zistila že napr. ked jej vyšlo z vystav. fa základ. dane a dph tak zaokruhlovala daň aj základ dolu a mne to počítač zaokrúhuje na celú korunu hore.
ako to je teda správne ??

ako sa zaokrúhlovalo do 1.1.2009 dph?? a základ dane??
ako sa zaokrúhluje teraz ?? na dve desat. čísla matematicky ???

a na dvoch kvartáloch 07 neviem z akého dôvodu nedala bežne dph do riadkov ako sa dávajú ale do r. kde v starých tlačivách r. 23 rozdiel v základe dana a v dani po oprave tak tam napísala že - a základ dane za výdavky za uvedený qartál a do r 24 uviedla z toho daň. dalej už odčítala ako sa má, prečo to tak robila v dvoch qart. neviem pred a po to robila už normálne. v tých 2 q neboli žiadne rozdiely na výdav. alebo nejaké zvláštne nákupy normálne bežne ako inokedy. prečo ,?????
ZuzanaP
27.03.09,09:45
JU - vydanie r.2002
Postupy JU r. 2008 - dosť o inom ako v r. 2002 :)

Takže pozor na rok vydania


Muška, som to pozerala z reklamy, čo "behá" tu po porade, tiež sa mi dátumy nezdali, ale čo už....
Muška
27.03.09,10:07
Jasné Zuzanka,
len som upozornila, aby si začínajúce účtovníčky dali pozor na "staré" vydania.
stanka613
27.03.09,10:09
Ak sa jedná o úhradu platobnou kartou, tak:
1. VOZD - nákup materiálu
2. príjem z priebežných položiek na kartu s dátumom úhrady
3. výdaj z BÚ na priebežné položky s dátumom zúčtovania banky
bodu 1 rozumiem ale bod 2 a 3 nie su mi celkom jasné uved priklad
liba2
27.03.09,10:20
prosím a ešte mám dotaz

ked pani čo robila v min. rokoch dph tak som zistila že napr. ked jej vyšlo z vystav. fa základ. dane a dph tak zaokruhlovala daň aj základ dolu a mne to počítač zaokrúhuje na celú korunu hore.
ako to je teda správne ??

ako sa zaokrúhlovalo do 1.1.2009 dph?? a základ dane??
ako sa zaokrúhluje teraz ?? na dve desat. čísla matematicky ???

v r. 2008:
zaokr. DPH napr. 100,44 = 100,40; 100,45 = 100,50
základ dane sa nezaokrúhľuje, resp. nie je na to predpísané pravidlo;
Zaokrúhliť môžeš ešte výslednú sumu FA , napr.
528,42 Sk ZD
100,40 sK DPH
628,82 Sk spolu
0,18 sk zaokr.
629,00 sk na úhradu

v r.2009 sa DPH nezaokrúhľuje
stanka613
27.03.09,10:43
pomoze mi niekto? preštudovala som aj ost.prispevky ohladom tohto ale neviem co je spravne a najjednoduchsie
stanka613
27.03.09,10:49
mozem to zaucovat aj tak ze si spravim ID ktorý zapisem do KZ a potom spravim len uhradu cez bu
veronkaj
27.03.09,11:13
v r. 2008:
zaokr. DPH napr. 100,44 = 100,40; 100,45 = 100,50
základ dane sa nezaokrúhľuje, resp. nie je na to predpísané pravidlo;
Zaokrúhliť môžeš ešte výslednú sumu FA , napr.
528,42 Sk ZD
100,40 sK DPH
628,82 Sk spolu
0,18 sk zaokr.
629,00 sk na úhradu

v r.2009 sa DPH nezaokrúhľuje


libka zle som to napísala myslela som tieto otázky na tlačive dph za kvartály, tam som pozerala že základ napísala aj dan do riadku v dph za kvartály už zaokrúhlenú, lenže mne to vychádza z počítača o 1,- viac pretože som našla v inštruktáži že sa údaje zaorkúhlujú smerom nahor, takže to som potrebovala ako sa to má zaokrúhlovať pri vyplnaní tlačiva dph za kvartály?? v roku 2007-8


a prosím neviete prečo písala tak divne tie tlačivá v 2 a 3q/07 bolo vtedy nejaké iné nariadenie?? oproti kvartálu 1 a 4Q?????

nechápem tomu všetko je evidované ako dovtedy len tú sumu základu pre výpočet dane dala do r. 23 mínusom a vedal daň a potom vyrátala sumu na úhradu.
liba2
27.03.09,16:26
libka zle som to napísala myslela som tieto otázky na tlačive dph za kvartály, tam som pozerala že základ napísala aj dan do riadku v dph za kvartály už zaokrúhlenú, lenže mne to vychádza z počítača o 1,- viac pretože som našla v inštruktáži že sa údaje zaorkúhlujú smerom nahor, takže to som potrebovala ako sa to má zaokrúhlovať pri vyplnaní tlačiva dph za kvartály?? v roku 2007-8


a prosím neviete prečo písala tak divne tie tlačivá v 2 a 3q/07 bolo vtedy nejaké iné nariadenie?? oproti kvartálu 1 a 4Q?????

nechápem tomu všetko je evidované ako dovtedy len tú sumu základu pre výpočet dane dala do r. 23 mínusom a vedal daň a potom vyrátala sumu na úhradu.Ty potrebuješ vyplniť daň. priznanie DPH, resp. staré skontrolovať. No je to presne tak, že všetky údaje sa do DP zapisujú zaokrúhlené smerom nahor. Ak si našla rozdiel 1 Sk, tak tým sa nezaťažuj, no ona to asi nevyplnila správne.
liba2
27.03.09,16:30
prosím a ešte mám dotaz

ked pani čo robila v min. rokoch dph tak som zistila že napr. ked jej vyšlo z vystav. fa základ. dane a dph tak zaokruhlovala daň aj základ dolu a mne to počítač zaokrúhuje na celú korunu hore.
ako to je teda správne ??

ako sa zaokrúhlovalo do 1.1.2009 dph?? a základ dane??
ako sa zaokrúhluje teraz ?? na dve desat. čísla matematicky ???

a na dvoch kvartáloch 07 neviem z akého dôvodu nedala bežne dph do riadkov ako sa dávajú ale do r. kde v starých tlačivách r. 23 rozdiel v základe dana a v dani po oprave tak tam napísala že - a základ dane za výdavky za uvedený qartál a do r 24 uviedla z toho daň. dalej už odčítala ako sa má, prečo to tak robila v dvoch qart. neviem pred a po to robila už normálne. v tých 2 q neboli žiadne rozdiely na výdav. alebo nejaké zvláštne nákupy normálne bežne ako inokedy. prečo ,?????...... a prečo to skúmaš ? robíš opravu účtovníctva ?
zákon a metod. usmernenia k DPH sa často menia, v niektorom roku aj 2x , takže už sme to staré pozabúdali :D .
V minulosti sa dobropisy a ťarchopisy ktoré mali vplyv aj na DPH uvádzali do osobitných riadkov - dnes sa to už tak nerobí. Je to v súčasnosti pre teba dôležité vedieť presne ako to bolo ?
Dobroslava
28.03.09,20:44
Pekný večer, možno som mimo témy, ale nikde som sa nevedel "umiestniť". Chcem sa spýtať, aké sú pre mňa výhody a nevýhody, keď si ako SZČO, platca DPH, JÚ postavím garáž, ktorú budem využívať na garážovanie súkr. auta používaného v podnikaní a na uskladňovanie staveb. materiálu? Ďakujem.
Dobroslava
28.03.09,20:47
Pekný večer, možno som mimo témy, ale nevedel som sa "umiestniť". Chcem sa spýtať, aké sú pre mňa ako SZČO, platca DPH, JU výhody a nevýhody, ak si chcem postaviť garáž a dať ju do podnikania /bude využívaná na garážovanie súkr. auta používaného na služobné účely a na uskladnenie staveb. materiálu. Ďakujem.
Jarka Košice
28.03.09,21:45
Dobrý večer, mám malý dotaz: SZČO prijala peniaze od rodičov (prevodným príkazom) na podnikateľský BÚ a následne z tých peňazí uhradila fa. za tovar. Môžem to dať ako vklad podnikateľa alebo to musí byť pôžička, keď áno, tak mal by mať na tú pôžičku od rodičov nejakú zmluvu?
suvaha
29.03.09,13:01
Ahojte,

mozte mi prosim poradit ako mam zauctovat poplatok za omeskanu platbu?

dakujem pekne.
suvaha
29.03.09,13:53
prosim poradte..

kompletizujem penazny dennik a tieto platby mam problemove:((
Tweety
29.03.09,13:56
Ahojte,

mozte mi prosim poradit ako mam zauctovat poplatok za omeskanu platbu?

dakujem pekne.
Ak je to zmluvný poplatok, potom je to VOZD.
Katarina
29.03.09,13:58
Ahojte,

mozte mi prosim poradit ako mam zauctovat poplatok za omeskanu platbu?

dakujem pekne.

Trochu konkrétnejšie, za akú platbu? Bol ten poplatok zmluvne dohodnutý?
Sú to úroky z omeškania ?
suvaha
29.03.09,14:01
je to vo fakture ako oneskorenie platby..hlavne za telefon.