Prišiel mi dobropis za vrátený tovar s mínusovou hodnotou. Vo faktúrach ktoré mi prišli zároveň s ním nebol dobropis odrátaný ako to firma robila predtým. Účtovníčka firmy mi na to napísala, že si môžem o túto dobropisovú hodnotu ponížiť akúkoľvek vystavenú faktúru. Lenže ako to potom budem viesť v účtovníctve? Tie sumy nebudú potom problém? Dobropis si mám zaevidovať normálne k faktúram a keď mi príde od nich ďalšia faktúra na tovar a hodnotu si odrátam tak ako to potom vlastne budem účtovať? ďakujem za každú radu.
Ešte chcem dodať že mám JÚ a nie som platcom DPH.