Na základe inventarizácie som zistila, že jedna novembrová zahraničná došlá faktúra nebola zaúčtovaná a nebolo spravené samozdanenie v novembri. Idem robiť dodatok k DPH za 12/2011.Chcem sa opýtať či môžem dať túto faktúru do dodatočného DPH za 12/2011, alebo ju mám zaúčtovať do novembra a podať dodatočné DPH priznanie aj za november 2011.