Podali sme DP k DPH a kontrolný výkaz s tým, že jedna vyšlá faktúra bola nahratá na nesprávne IČO. (Ide o špec.prípad, kedy našu vyšlú daktúru vystaví iná organizácia a my si ju spätne nahráme do knihy vyšlých faktúr...) Čo v takom prípade, sme povinní podať dodatočné priznanie, alebo nový výkaz? Vďaka za odpoveď!