Dodávateľ nám vyfakturoval v priebehu tohto roka práce / je to asi 6 fa / ,
teraz v novembri mi spravil ku všetkým 6 fa dobropisy, môžem ich zaúčtovať v novembri a vrátiť tak DPH naraz , alebo musím spraviť dodatočné daňové priznania ku všetkým mesiacom? A keď sme tam mali daňovú povinnosť, tak tým pádom si ju zvýšim, ten rozdiel musím zaplatiť. Dostanem aj pokutu?