Zdieľajte s nami link na články z iných webov. Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov, môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
chcem Vas poziadat o pomoc. Uctujem cestovnu kancelariu, v JU, platca DPH. Cestovna kancelaria objedna pre svojho zakaznika - firmu so sidlom v SR - sluzby v krajine EU podla ich zelanie (ubytovanie, stravovanie...). Pochopila som, ze § 65, ods. 10 sa v tomto pripade nepouzije, kedze CK fakturuje podnikatelskemu subjektu.
Poradite mi, ako fakturovat z hladiska DPH? Navysit vsetky sluzby o DPH? Alebo bez DPH? Pri doslych fakturach "samozdanit" a uplatnit si dph "na vstupe"?
Nemam v tomto ziadnu skusenost. Dakujem velmi pekne.
Lianka
Pravidlá a tipy
Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte. Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
❤ Buďte priateľskí ❤
Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
Pri predaji služieb cestovného ruchu osobe, ktorá je podnikateľ, platiteľ dane, a ktorý kupuje Vaše služby a účel ďalšieho podnikania, použiješ bežný postup. V týchto prípadoch si uplatníš odpočet dane z ceny obstaraných služieb a na výstupe tieto zdaníš DPH. Služby obstarné z EÚ si teda samozdaníš a poskytnuté pre firmu v SR normálne zaťažíš daňou.
Pri predaji služieb cestovného ruchu osobe, ktorá je podnikateľ, platiteľ dane, a ktorý kupuje Vaše služby a účel ďalšieho podnikania, použiješ bežný postup. V týchto prípadoch si uplatníš odpočet dane z ceny obstaraných služieb a na výstupe tieto zdaníš DPH. Služby obstarné z EÚ si teda samozdaníš a poskytnuté pre firmu v SR normálne zaťažíš daňou.
Prosím o pomoc. Ak slovenská CK objednala ubytovanie a iné služby ( pre účely kongresu ) pre slovenského podnikateľa plátcu, na území ČR a tento dodávateľ služby vyfaktúroval všetky poskytnuté služby s DPH je to správne?