Ahojte poradaci,
mam takýto problém... su dve firmy, konatel firmy A je konatelom aj firmy B, v novembri 2010 boli na sluzobnej ceste na os. aute patriacej do firmy A, ale sluzobna cesta sa týkala obidvoch firiem. Teraz firma A refakturuje 50% PHM za sluzobku firme B v januari 2011, na fakture je uvedene dph 19% a dodanie november 2010. Je to tak správne? Ak ano, tak zauctujem celu refakturaciu este do roku 2010 a uplatnim si dph dodatocne za november??? Poradte mi prosííím
)