Moj klient dostal fakturu za penale za oneskorenu vykladku od zahranicneho odberatela, nebolo to z jeho viny ale z viny prepravcu, ktoremu uvedene penale refakturoval. mam to uctovat bez DPH, nezahrnovat do danoveho priznania DPH? alebo ako to suvisi s DPH? Vie mi nieto poradit? Dakujem