Zavrieť

Porady

Hmotný majetok predaj do EU

V roku 2008 sme zakúpili z Nemecka hmotný majetok - obaja sme
platitelia DPH, teda máme faktúru bez DPH, u nás sme urobili dodanenie
-nadobudnutie - dph a odviedli DPH (lebo sme nemali nárok na odpočet).
Teraz v roku 2009 sme predali tento istý HM do Nemecka, teda my sme vystavili faktúru bez DPH a odberateľ dodaní v Nemecku. Doteraz klasický príklad. Ale problém,
ktorý neviem, je v tom, či nemáme nárok na vrátenie DPH (kedže sme
ju len odviedli v roku 2008), alebo či to je pre nás navždy strata, alebo
niečo iné.
Súčasne predaj - naša vyšlá faktúra ide do r.13 DP DPH a 14?
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času
    človiečik Vladimír Ozimý
    skvrnka Pozri príspevok
    V roku 2008 sme zakúpili z Nemecka hmotný majetok - obaja sme
    platitelia DPH, teda máme faktúru bez DPH, u nás sme urobili dodanenie
    -nadobudnutie - dph a odviedli DPH (lebo sme nemali nárok na odpočet).
    Teraz v roku 2009 sme predali tento istý HM do Nemecka, teda my sme vystavili faktúru bez DPH a odberateľ dodaní v Nemecku. Doteraz klasický príklad. Ale problém,
    ktorý neviem, je v tom, či nemáme nárok na vrátenie DPH (kedže sme
    ju len odviedli v roku 2008), alebo či to je pre nás navždy strata, alebo
    niečo iné.
    Súčasne predaj - naša vyšlá faktúra ide do r.13 DP DPH a 14?
    prečo ste nemali nárok na odpočítanie DPH?
    Ako platiteľ to že ste nemali nárok na odpočítanie je jedna vec. Dnes predávate bez DPH ale nie preto že to vyvážate do EU t.j. nepostupujete podľa § 43 ale podľa mňa postupuješ podľa § 42 pretože podľa toho čo píšeš predpokladám že spoločnosť má oslobodené plnenia na výstupe...
    pokiaľ postupuješ podľa § 42 tak nemecká spoločnosť nemá povinnosť to zdaniť v nemecku lebo ide o oslobodené plnenie v rámci našej legislatívy...

    skvrnka je offline (nepripojený) skvrnka

    skvrnka
    Sme nezisková organizácia a majetok sme nepoužívali
    na podnikanie, tak nám povedali, že dodanenie musíme
    urobiť, čo sme aj urobili, ale nárok na odpočet nemáme,
    lebo sa nepoužívan na zdaniteľné plnenia.
    A teraz keď ho predávame do Nemecka, nastala tá situácia,
    že či je nejako možné, aby sme mali nárok na odpočet,
    alebo to je pre nás navždy strata.
    Súčasne teda neviem, či je to podľa §42 alebo 43, lebo
    podľa toho to nepatrí, alebo patrí do DP DPH 5/09 r.13 a 14.

    Hmotný majetok predaj do EU

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.