Klient uhrádzal daň zo závislej činnosti na iný účet tiež jeho firma. Ale na jednej má nedoplatok a na druhej preplatok. Teraz prišiel papier z daňového, že ten nedoplatok na dani zo závislej činnosti si započítali s NO DPH. To sa mi moc nepáči, bolo by výhodnejšie, keby nám tu daň preúčtovala správne a DPH nech nechá DPH. Myslíte, že môžem o to požiadať alebo už to nechať tak?