Ja teraz riesim problem so skontom a potrebovala by som sa uistit, ci som to spravne pochopila, tie predchadzajuce prispevky.
Sme dodavatelia, faktury vystavene 27.08.2012 a 31.08.2012 (zmluva na skonto pri uhrade do 30 dni 5%), zakaznik uhradil uvedene faktury 26.9.2012 ponizene o 5 % - v zmluve mame uvedene, ze pri naroku na skonto sa vystavi dobropis aj s DPH, obdobie sledovania vysky skonta je kalendarny mesiac. ( a jednu moze uhradit este aj dnes alebo zajtra) Mozem teda vystavit jeden dobropis na vsetky faktury (samozrejme tie ktore splnaju zaplatene do 30 dni) uhradene v mesiaci september na zaklade dohody a teda s DPH - s datumom vystvenia, dodania 30.09.2012.
A TEDA NEMUSIM DAVAT OPRAVNE DANOVE PRIZNANIE Z DPH za mesiac august ?????
Vopred dakujem za odpoved.