Zavrieť

Porady

Nepriama zľava

Máte niekto skusenosti s nepriamou zlavou a naslednou upravou DPH? Dostali sme avízo obratoveho bonusu, kde nas upozornuju,ze firma si upravila dph na vystupe, tym padom, my si ju musime upravit na vstupe. Ide o fin. bonus, peniaze uz prisli k nam na ucet.
Firma A doda tovar firme B a ta nasledne doda tovar firme C, cize nam,,,bonus nam poskytla firma A, fakturu mame od firmy B, cize nema nam kto vystavit dobropis, ale dph musim upravit,,,ide mi o to, ako to dostat do C2 v KVDPH, kedze dobropis fyzicky nemam a ani ho zo zakona v tomto pripade nemusim mat(tzv. nepriama zlava),,,do faktur to nemozem dat, davala som to do ostatnych pohladavok, ale to mi hadze do C1. Vopred dakujem, dufam,ze sa aspon niekto najde, kto mi.pomoze.
Naposledy upravil Ericek2701 : 22.04.17 at 19:50
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

    audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
    k akejkoľvek oprave-úprave DPH potrebuješ doklad = faktúru, dobropis.
    vďaka za link, ak je to Tvoj prípad, tak je tam presne aj postup riešenia, citujem:
    Opravu odpočítanej dane platiteľ dane uvedie v časti C.2. kontrolného výkazu za rovnaké zdaňovacie obdobie, v ktorom je povinný túto opravu uviesť v daňovom priznaní, teda za apríl 2014 alebo II.Q.2014 v závislosti od toho, aké má zdaňovacie obdobie. Keďže platiteľ dane nemá k dispozícii opravnú faktúru vyhotovenú nemeckým výrobcom SW, ktorý mu poskytol nepriamu zľavu na nákup SW, v zmysle bodu 6.2. dodatku č. 1 k poučeniu na vyplnenie kontrolného výkazu uvedie v kolónke "poradové číslo opravnej faktúry" údaj "0".

    Podľa mňa to do C2 dostaneš ručne, ved KV sa editovať dá aj v eDane aj na portáli FS ( ak ti to tvoj soft nevie umiestniť správne sám).
    Prípadne by si mohla vystaviť interný dobropis a jeho zaúčtovaním to už soft hádam vyrieši správne.
    Naposledy upravil KEJKA : 23.04.17 at 16:32
    4 komentáre - rozbaľ     zbaliť
    Ericek2701 To som si myslela aj ja, ale k tejto "nepriamej zlave" NIE...pripajam link z finančnej správy.

    https://podpora.financnasprava.sk/743640-Nepriame-zľavy
    Ericek2701 Opravene, dakujem,,,ale stale neviem, ako sa s tym popasovat
    Ericek2701 Aj na www.epi.sk je presne o tomto písané, len bohužiaľ tam nemám prístup.
    Ericek2701 Ďakujem veľmi pekne KEJKA,,,zajtra vyskúšam ten ID
      zbaliť

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.