Dobrý deň,
Potreboval by som poradiť ohľadom dani z predaja nehnuteľnosti. Nehnuteľnosť som kúpil v máji 2010 s tým, že k zápisu na LV prišlo v decembri 2010. Byt som predal v septembri 2011 a k zápisu na LV prišlo v novembri 2011. V nehnuteľnosti som nemal trvalý pobyt. Musím takýto predaj zdaniť?
Ak mám takýto predaj zdaniť môžem si v rámci odpočtu finančných prostriedkov preukázateľne vynaložených na technické zhodnotenie, opravu a údržbu nehnuteľnosti vrátane ďalších výdavkov súvisiacich s jej predajom okrem výdavkov na osobné účely uplatniť aj výdavky spojené napr. so stavaným šatníkom, kuchyňou vrátane zabudovaných spotrebičov, bezpečnostných dverí, dlažby a obkladov a pod ? Je možné si uplatniť aj náklady na koľký spojené so zápisom do Katastra. A daň z predaja nehnuteľnosti sa vypočítava sadzbou 19% ?
Ďakujem za odpoveď