timejka200
takže ked budem mať stratu v neúčtujem nič až v následujúcom roku t. je 2009 účtujem sumu straty na 429/431?
HV r. 2008 sa prenesie do r. 2009 cez účet 431.
V r. 2009 na základe rozhodnutia VZ sa preúčtuje (ak tak rozhodne) 429/431
timejka200
a čo s preddavkymi na dan to v danovom priznaní zapíšem do ktorého riadku? ale uvádzam iba tie preddavky ktoré boli zaplatené? ak firma neplatila tak asi nič tam neuvediem však?
Preddavky na daň, ktoré si platila v r.2008 uvedieš do DP a budú Tvoj preplatok na dani.
V účtovníctve ich máš stále na účte 341.(MD)
Ak si neplatila, tak nič.
![Roll Eyes (Sarcastic)](https://www.porada.sk/images/smilies/rolleyes.gif)
nič neuvádzaš, lebo nič nemáš ani na účte 341 (MD)
timejka200
ked mi vyjde zisk dan zaúčtujem na 591/341 ? a potom sa mi súvaha a výsledovka rovnať nebude po zaúčtovaní dane? však? na DÚJ odovzdávam súvahu a výsledovku po zaúčtovaní dane?
Ked budeš mať základ dane (kladný), vznikne Ti daňová povinnosť, tak daň zaúčtuješ 591/341 v r. 2008.
Až po tomto zaúčtovaní sa zostavujú výkazy, ktoré odovzdávaš na DÚ.
HV vo výkazoch je už HV po zdanení (nižší o zaúčtovanú daň).
HV v Súvahe a vo Výkaze ziskov a strát sa Ti opäť budú rovnať
![Smile](https://www.porada.sk/images/smilies/smile.gif)
, iba budú nižšie o zaúčtovanú daň.