Naša firma chybne vystavovala faktúry, poštovné vo VFA sme fakturovali bez DPH. Dnes podávam daňové priznanie za 6/13. Daň, ktorú sme neodviedli, tvorí niečo cez 20€. Chcem sa opýtať, ako by ste zaúčtovali toto odvedenie dane? Môže sa to urobiť cez ID ale neviem si predstaviť účtovanie? Ďakujem za radu.