Prosím poraďte!
Robím JÚ druhý rok SZČO , ktorý sa stal od 10.10.05 dobrovoľným platcom DPH.Účtovníctvo ešte len začínam spracovávať a chcem sa vyhnúť prípadným chybičkám a tak Vás prosím o radu. 1 otázka:SZČO podniká podľa par. 6 ods.1 v službách, a zároveň má príjmy ako súkromná osoba z nájmu nebytových priestorov / tieto priestory nemá v majetku firmy/ na základe zmluvy o nájme s veterinárnou ambulanciou. Keďže minulý rok nebol platcom DPH a oba tieto príjmy patria do rovnakého paragrafu, príjmy aj výdavky som rozdelila podľa analytiky a tak som vedela vyčísliť oba druhy príjmov. Ako mám od októbra postupovať aj z hľadiska DPH , čo sa týka nájmu. Budem musieť použiť koeficient pri DPH alebo FA , ktoré sa týkajú réžie pri nájme budem účtovať bez nároku na odpočet / vodné,stočne,elektrina/, nakoľko žiadna daň na výstupe nebude, /ako súkromná osoba nevystavuje FA/a budem si môcť uplatniť celú daň na vstupe z ostatných tovarov a služieb týkajúcich sa príjmov z podnikania.
2 otázka: Ako postupovať, ak by si chcela SZČO uplatniť daň viažucu sa na zásoby , nákúpené pred registráciou, aspoň v tomto roku, nakoľko za minulý rok by to asi bol problem z hľadiska dane z príjmu, nakoľko do nákladov sa dávala suma aj s DPH. Stačí vyčísliť inventúru zásob nadobudnutých v tomto roku a z toho vypočítať DPH? Neviem si s tým poradiť.
3 otázka: Ako zaúčtovať nákup ojazdeného osobného automobilu v hotovosti do firmy a čo s odpismi. Je to suma 200000. Dať to ako výdavok neovplyvňujúci základ dane a odpisovať ako pri novom vozidle na konci roka podľa odpisových skupín?
Dúfam, ze ste ma pochopili , viem, že po prvom podaní daňového priznania na DPH v januári bude mať SZČO daňovú kontrolu a chcela by som aby to bolo OK, nakoľko som ešte žiadnu kontrolu nemala.Už teraz ďakujem.