Prosim Vas-klientovi v maji 2014 prisla faktura z ČR za tovar,ktory mu bol dodanyj už v januari 2014,no neučtovali sme o tom.
Na fakture je datum vystavenia 1/2014,jedna sa vraj o zatulanu fakturu.
Klient je platca DPH stvrtrocny. Fakturu zaevidujem do DPH podla dodania,teda do 5/2014.
DO kontrolneho vykazu DPH vsak vyplnam aj datum dodania tovaru,co je v nasom pripade 1/2014.
Treba za I. Q 2014 podat dodatocny kontrl.vykaz DPH,alebo takto to bude v poriadku? Dakujem