Prosím o radu, dodávateľ z EU registrovaný v EU ako platca
dph fakturoval v 1.Q/06 ubytovanie pre zamestnancov za stavebné
práce vykonávané v EU sumu bez
DPH. Tak som to aj zaúčtovala. V 2.Q/06 ten istý dodávateľ fakturoval:
1. bez dph
2. s 8% dph
3. s 20% dph tú istú službu.
Ako to mám zaúčtovať? Mám požiadať konateľa, aby dal faktúry prepracovať bez dph alebo s dph? Prelúskala som v
porade ohľadom faktúr z EU pri dodaní služby , ktorá je vykonávaná v štáte EU čo sa len dalo, pretože to nie je dovoz služieb, ale nenašla som podobnú problematiku rozobratú. Poradíte niekto?
A ešte ďalší problém ohľadom ubytovania. Konateľ mi dal aj príjmové pokladničné doklady na ubytovanie od rôznych dodávateľov, ktorí nie su registrovaní v EU na dph. Služba sa tiež nedováža. Samozdaniť alebo dodaniť?
Ďakujem za pomoc.
__________________
gabča :p :p :p