Mesačne vystavujem faktúry našim odberateľom za odobraté naše služby.
V zmlve máme vždy dohodnutú hodinovú sadzbu. Napr. 50 Sk/hod.
Po ukončení mesiaca dostanem od kolegu počet hodín, ktoré sme vykonali a ja vyfaktúrujem napr. 150 hod. x 50 Sk = 7 500,00 + DPH.
Konateľ od začiatku roka vybavuje zvýšenie ceny. Dodatok na odsúhlasenie zvýšenia ceny sme posielali ešte koncom roka 2006. Nakoľko nesúhlasili s navrhovanou cenou a konatelia sa medzi sebou stáli "naťahovali" ja som stále faktúrovala starú cenu. Vystavila som faktúry 01,02,03/2007. Teraz (dnes) došiel podpísaný dodatok, v ktorom súhlasia so zvýšením ceny a platnosť dodatku je od 01. 01. 2007.
A teraz čo ďalej ? DPH za 01, 02/2007 sme už odviedli.
Mám robiť dodatočné daň. priznanie (01, 02/2007), alebo môžem v 04/2007 vystaviť "ťarchopis" k uvedeným faktúram ?
Je to oprava základu dane podľa § 53 zákona o DPH ?