martm001 Ahojte, potreboval by som vediet ako postupovat pri oprave mnou vystavenej faktury z maja 2011. Ide o to ze odberatel by mi mal doplatit urcitu sumu za tovar ktory mu bol v maji dodany. Odberatel o tom vie a chce to zaplatit, len neviem ako to vyriesit papierovo, kedze aj ja aj odberatel sme platcami DPH. Ak mu opravim fakturu budeme musiet obaja podat dodatocne danove priznanie? Problem je ze nemozem ten tovar dat na samostatnu fakturu(ze bol predany az teraz) lebo priamo suvisi s druhym tovarom a dodavat ho samostatne by bol nezmysel(neda sa to). Ako mam postupovat?
Vopred dakujem za odpoved.
Ak tomu správne rozumiem, tak chcete ešte doúčtovať nejakú sumu k pôvodnej faktúre.
V tom prípade vystavte ťarchopis, kde sa uvádza aj číslo pôvodnej faktúry, ktorej sa toto doúčtovanie týka. Do DP DPH to pôjde v tom období, kedy ťarchopis vystavíte.