Zavrieť

Porady

Oprava faktury

Ahojte, potreboval by som vediet ako postupovat pri oprave mnou vystavenej faktury z maja 2011. Ide o to ze odberatel by mi mal doplatit urcitu sumu za tovar ktory mu bol v maji dodany. Odberatel o tom vie a chce to zaplatit, len neviem ako to vyriesit papierovo, kedze aj ja aj odberatel sme platcami DPH. Ak mu opravim fakturu budeme musiet obaja podat dodatocne danove priznanie? Problem je ze nemozem ten tovar dat na samostatnu fakturu(ze bol predany az teraz) lebo priamo suvisi s druhym tovarom a dodavat ho samostatne by bol nezmysel(neda sa to). Ako mam postupovat?

Vopred dakujem za odpoved.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    jacekova je offline (nepripojený) jacekova

    účtovník telom i dušou jacekova
    Preco chces fa opravovat. ved tovar bol skutocne dodany,obaja mate fa riadne v uctovnictve v maji... ide predsa len o uhradu. Proste fa ti bude stale vyskakovat ako neuhradena alebo ciastocne uhradena. Ked to doplati, vystavis mu prijmovy doklad na doplatenie zvysku fa a je to.
    Alebo som nepochopila ako si to myslel?

    cloe je offline (nepripojený) cloe

    Som najskôr človek až potom účtovník! ...viac cloe
    martm001 Pozri príspevok
    Ahojte, potreboval by som vediet ako postupovat pri oprave mnou vystavenej faktury z maja 2011. Ide o to ze odberatel by mi mal doplatit urcitu sumu za tovar ktory mu bol v maji dodany. Odberatel o tom vie a chce to zaplatit, len neviem ako to vyriesit papierovo, kedze aj ja aj odberatel sme platcami DPH. Ak mu opravim fakturu budeme musiet obaja podat dodatocne danove priznanie? Problem je ze nemozem ten tovar dat na samostatnu fakturu(ze bol predany az teraz) lebo priamo suvisi s druhym tovarom a dodavat ho samostatne by bol nezmysel(neda sa to). Ako mam postupovat?

    Vopred dakujem za odpoved.
    Ak tomu správne rozumiem, tak chcete ešte doúčtovať nejakú sumu k pôvodnej faktúre.
    V tom prípade vystavte ťarchopis, kde sa uvádza aj číslo pôvodnej faktúry, ktorej sa toto doúčtovanie týka. Do DP DPH to pôjde v tom období, kedy ťarchopis vystavíte.

    martm001 je offline (nepripojený) martm001

    martm001
    Dakujem, presne toto som potreboval, doteraz som robil len dobropisy. Toto je vlastne ako dobropis len naopak.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.