Dobry den.Prosim Vas ked si v podvn.uctovnictve učtujete platbu kartou-doklad-ja učtujem cez dodávatelské faktúry,VS dávam dátum- číslo do kontrl.vykazu DPH mam dat rovnako?lebo nemam tu čislo faktury,kedze je to doklad z ERP,ale plateny bank.kartou..
DO ktorej časti kontr.vykazu mam tento doklad smerovat-do B2 moze byt?ci C2 ?
dakujem