Dobrý deň, ešte raz a naposledy uvediem nasledovný problém: ak zahraničný dodávateľ (má pridelené ID číslo pre DPH v DE a mi pre DPH v SR) poskytne skonto-zľavu z ceny tovaru v čase dodania tovaru, je základom dane zľavnená cena v okamihu dodania tovaru podľa § 22/4 podľa Zákona o DPH (t.j. vyúčtovaná vo faktúre?!). Problémom je, že na faktúre je suma 2065,00EUR a emailom poslal rozhodnutie - ak uhradím fakt. pri prevzatí alebo bank. prevodom tak môžem odrátať 6% z fakt. sumy(-123,90). Teraz neviem či mám použiť na samozdanenie sumu 2065,00EUR či 1941,10EUR, alebo postup popísaný v prílohe č.18?? Ja by som použila sumu 1941,10 ale neviem či som dobre pochopila zákon, lebo už som celkom stratila medzi riadkami. Prosím Vás o pomoc, čakám na Vaše odpovede, vyjadrenie, s pozdravom.