Ahojte poradaci,
prosim Vas o pomoc, zda sa, ze mam mierny zmatok v urceni miesta dodania sluzby. Presla som si par prispevkov a zda sa, ze som este viac dopletena
)...
O co ide: taliansky dodavatel nam dodal material, ktory bol zaslany spat do ITL (inemu dodavatelovi) na opracovanie, resp. na opravu. A tento nam to fakturuje. Ako to bude v tomto pripade s DPH? Nemal to fakturovat s DPH? (§ 15 ods.6)
Velmi pekne dakujem