Zavrieť

Porady

Dobropis a DPH

Dobrý deň. Len poprosím malú konzultáciu ohľadom prijatého dobropisu. Mýlia ma tie dátumy, kde zdaniteľné plnenie je 3/2012 ale prišiel 4/2012.V ktorom mesiaci mám vrátiť DPH? Môj názor je , že 4/2012 ...dátum prijatia FA. Bol by veľký omyl dať to do 3/2012.Ďakujem
Naposledy upravil maska2 : 12.04.12 at 06:28
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Tweety je offline (nepripojený) Tweety

    Tweety
    Pri dobropise nerobíš odpočet dph, ale je to dph, ktorú musíš odviesť. AK si fa-dobropis obdržala v apríli, tak dph zaplatíš v apríli.
    §25
    (3) Rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane a rozdiel medzi pôvodnou daňou a opravenou daňou sa uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom sa vyhotovil doklad o oprave základu dane, a pri oprave základu dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu alebo pri dodaní tovaru alebo služby, keď je povinný platiť daň nadobúdateľ tovaru alebo príjemca služby,rozdiel sa uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadobúdateľ tovaru alebo príjemca služby obdržal doklad o oprave základu dane.
    Naposledy upravil Tweety : 12.04.12 at 06:27 Dôvod: § znenie

    srska je offline (nepripojený) srska

    srska
    KEJKA Pozri príspevok
    treba dodržať literu zákona.
    a k stornu musí byť dôvod. Ak bola služba dodaná, faktúra vystavená správne, tak prečo dobropis? služba sa predsa nedá vrátiť tak ako tovar...............hm?
    v zmluve medzi dodávateľom a odberateľom služby môže byť uvedené napr.:
    prednostná úhrada faktúry dodávateľa (skôr ako je dohodnutá splatnosť v zmluve napr. do 15 dní) môže byť realizovaná odberateľom ak dodávateľ vystaví dobropis k vystavenej faktúre za dodanú službu vo výške -5% z fakturovanej sumy

    maska2 je offline (nepripojený) maska2

    sme viacerí kámoši maska2
    Jáj veď áno.- ďakujem , opravím to ....ale ide mi o tie dátumy

    Tweety je offline (nepripojený) Tweety

    Tweety
    maska2 Pozri príspevok
    Jáj veď áno.....ale ide mi o tie dátumy
    A nenapísala som,či? Odpočet dane a daň na úhradu, v tom je predsa len rozdiel.
    maska2 Opravila som to.

    maska2 je offline (nepripojený) maska2

    sme viacerí kámoši maska2
    Áno napísala, ale mne to skočilo neskôr, oveľa neskôr.Ďakujem. Len ešte mini otázočka a bola by to veľká chyba keby sa ta DPH vrátila v období ku ktorému sa viaže? Teda napr.ten 3/2012?

    Tweety je offline (nepripojený) Tweety

    Tweety
    maska2 Pozri príspevok
    Áno napísala, ale mne to skočilo neskôr, oveľa neskôr.Ďakujem. Len ešte mini otázočka a bola by to veľká chyba keby sa ta DPH vrátila v období ku ktorému sa viaže? Teda napr.ten 3/2012?
    AK máš doklad do podania dph, môžeš dať vrátiť, skôr môžeš, len neskôr nie.

    alusa783 je offline (nepripojený) alusa783

    alusa783
    teraz som zostala mimo, nemôže sa dobropis učtovat ako faktura (so zápornými číslami?) a vtedy je rozhodujúci dátum zdanitelného plnenia na fakrure/dobropise?

    IvoM je offline (nepripojený) IvoM

    IvoM
    alusa783 Pozri príspevok
    teraz som zostala mimo, nemôže sa dobropis učtovat ako faktura (so zápornými číslami?) a vtedy je rozhodujúci dátum zdanitelného plnenia na fakrure/dobropise?
    To ako a kedy ho účtuješ nesúvisí s §25.3, teda s povinnosťou kedy máš platiť túto DPH.

    tina.mm je offline (nepripojený) tina.mm

    tina.mm
    Dobrý deň.
    Firme prichádzajú od januára 2012 FA za telef.poplatky. Stále na týchto faktúrach nie je uvedené IČ DPH firmy, napriek tomu, že som majiteľa spoločnosti upozornila, aby to zariadil. Zatiaľ som z týchto faktúr neuplatňovala DPH na vstupe.
    V marci však firme prišiel dobropis, ale tiež tu nie je uvedené IČDPH. Musím daň z tohto dobropisu uviesť do daňového priznania DPH za marec?
    Predpokladám, že majiteľ zabezpečí opravu fa aj dobropisu spätne až k januáru 2012.
    Ďakujem.

    KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

    audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
    som si istá, že spätne nevybaví nič - ak ide o veľké firmy a nie napr. refakturáciu od prenajímateľa.
    ak si DPH neuplatňovala, tak ani neodvedieš z dbp.
    tina.mm Pozri príspevok
    Dobrý deň.
    Firme prichádzajú od januára 2012 FA za telef.poplatky. Stále na týchto faktúrach nie je uvedené IČ DPH firmy, napriek tomu, že som majiteľa spoločnosti upozornila, aby to zariadil. Zatiaľ som z týchto faktúr neuplatňovala DPH na vstupe.
    V marci však firme prišiel dobropis, ale tiež tu nie je uvedené IČDPH. Musím daň z tohto dobropisu uviesť do daňového priznania DPH za marec?
    Predpokladám, že majiteľ zabezpečí opravu fa aj dobropisu spätne až k januáru 2012.
    Ďakujem.

    tina.mm je offline (nepripojený) tina.mm

    tina.mm
    Ďakujem pekne.
    Ak by vybavil opravu len s ručným dopísaním IČ DPH a uvedením pečiatky a podpisu zodpovednej osoby z tejto firmy, tak by to stačilo na uplatnenie DPH na vstupe?

    Janinkaaa je offline (nepripojený) Janinkaaa

    Janinkaaa
    Faktúra za službu bola vystavená s dátumom dodania, 20. 05. 2012.
    Dnes 14. 06. 2012 k tejto faktúre vystavujem dobropis - storno.
    Daňové priznanie DPH za 05/2012 ešte nebolo podané.
    Mohla by som na storno faktúru (dobropis) uviesť dátum dodania 31.05.2012 ?

    Mám dilemu, pretože podľa § 25 ods. 3 by to mal byť dátum vystavenia.

    KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

    audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
    Janinkaaa Pozri príspevok
    Faktúra za službu bola vystavená s dátumom dodania, 20. 05. 2012.
    Dnes 14. 06. 2012 k tejto faktúre vystavujem dobropis - storno.
    Daňové priznanie DPH za 05/2012 ešte nebolo podané.
    Mohla by som na storno faktúru (dobropis) uviesť dátum dodania 31.05.2012 ?

    Mám dilemu, pretože podľa § 25 ods. 3 by to mal byť dátum vystavenia.
    treba dodržať literu zákona.
    a k stornu musí byť dôvod. Ak bola služba dodaná, faktúra vystavená správne, tak prečo dobropis? služba sa predsa nedá vrátiť tak ako tovar...............hm?

    Janinkaaa je offline (nepripojený) Janinkaaa

    Janinkaaa
    Ďakujem Kejka.
    Jedná sa o 50,00 EUR s DPH.
    Majiteľ sa nechce "naťahovať" so zákazníkom (nechce ho stratiť) - tak uznal to, čo tvrdí zákazník.

    KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

    audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
    takže je to vlastne uznanie reklamácie - je to dôvod.

    srska je offline (nepripojený) srska

    srska
    KEJKA Pozri príspevok
    takže je to vlastne uznanie reklamácie - je to dôvod.
    v podstate je to skonto - veľkí odberatelia v stavebníctve pri zazmluvnených dodávkach od maých firiem a splatnostiach 60 - 90 dní takto tlačia na malých. ak che skôr malá firma love - vystaví dobropis -5% a úhrada je na účte napr. do 15 dní.

    KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

    audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
    Janinkaaa Pozri príspevok
    Ďakujem Kejka.
    Jedná sa o 50,00 EUR s DPH.
    Majiteľ sa nechce "naťahovať" so zákazníkom (nechce ho stratiť) - tak uznal to, čo tvrdí zákazník.
    takže je to vlastne uznanie reklamácie - je to dôvod.

    upravené, kvôli nedorozumeniu. Reagovala som na tento príspevok

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.