Prosím poraďákov o radu, či som správne pochopila zákon, lebo v tom nemám úplne jasno. Živnostník sa zaregistroval na DÚ na DPH podľa § 7. Nakupuje tovar z Maďarska a predáva ho na Slovensku.
- za ten mesiaci, v ktorom nakúpi tovar z EÚ, musí podať DPH priznanie do 25. dňa nasledujúceho mesiaca, v ktorom priznáva DPH, ale nemá nárok na odpočet
- za ten mesiac, v ktorom nenakúpi tovar z EÚ, nepodáva DPH priznanie
- ak platí DPH, dáva si DPH do VOZD
- ak nakupuje tovar s DPH zo Slovenska, nepodáva DPH priznanie
- faktúru vystavuje bez DPH
Je to správne, alebo sa v niečom mýlim?
Ďakujem.