Prosím o radu ohľadom DPH. Vedieme podvoj. účto. V roku 2005 mi prišla z ČR fa za tovar, ktorý sme tento rok predali. K došlej fa som vystavila doklady o samozdanení. V roku 2006 mi prišiel dobropis na túto fa. Opäť som vystavila doklady o samozdanení, ale mínusové, a samotnú faktúru zúčtovala mínusom na 501.Účtujem v POHODE. Urobila som to správne?
Tuzemské dobropisy zaraďujem v Pohode na členení DPH ako oprava, alebo rozdiel. Ale u fa zo zahraničia neviem, aké členenie použiť. Dík za pomoc.