prosím Vás, ak spoločnosť dodatočne zistí, že v minulom období neboli zaúčtované náklady, ale zároveň aj výnosy, mám postupovať:
a) zrátajú sa všetky náklady a výnosy, a v prípade ak N>V, nie je potrebné podávať DDP, ale zaúčtuje sa to do bežného učt. obdobia
b) náklady sa zaúčtuju do bežného obdobia a výnosy sa zdania podaním dodatočného daňového priznania?
prosím o rady. nemám v tomto skúsenosti.