Podľa počtu dokladov zvážiť nahodiť na počiatočné stavy k 1.1. 2017 všetko ešte raz- zaúčtovať rok 2017 podľa seba, všetky doklady. Aj tak treba pozrieť všetko, či je účtované správne. Ak je dokladov veľa a účtovanie do 31.8. je v poriadku, tak cez interný doklad obraty.
Neuhradené faktúry, pohľadávky a záväzky k 31.8. treba nahrať do záväzkov a pohľadávok. Uhradené netreba, tie budú zahrnuté v obratoch v 3XX, 4XX, a 211,221
V HK bude zostatok celkom a v Záv/Pohľ. budú jednotlivé faktúry/Z,P a ich úhrady prejdú do Denníka od 1.9. normálne, aj sa vypáruje saldokonto. Analytiku by som v priebehu roka nemenila, ak by to malo pomôcť k inému sledovaniu v 3XX, 5XX, 6XXtak k 1.1. cez Interný doklad zo zápisom napr. 311 AAA -10,- EUR, , 311BBB -200,- , 311CCC -5,- na 311001 +215,- EUR., alebo 518 AAA -100 na 518001 + 55,- 518002 +45,-.