Dobrý večer, mám kasu PLN, mám tam nákupy a vratky dane. Nákup a nárok na vratku DPH mám účtované v jeden deň, ale vratka dane je tak po mesiaci, keď znovu vycestuje konateľ do Poľska. Teraz som zostala stáť na tom, či pri vratkách dane 211/378 účtujem aj kurzový rozdiel s dátumom vratky, alebo kurzový rozdiel zaúčtujem len k 31.12.
Prosím vás, ako je to správne?
Ďakujem