Prosím o radu.
"Podarilo " sa mi urobiť riadnu chybu...v 4/06 a 9/06 firma predala pozemky- / bez DPH/ , kúpnu zmluvu som riadne zaúčtoval, ale keďže mám nový soft nedal som kód na prevod do tlačiva DPH i keď to v podstate nemalo žiaden vplyv na odvedenú DPH za to obdobie, keďže išlo o plnenie bez DPH.
ALE!!!!!!!
Máme povinnosť koeficientu ktorý som na vstupe /DF/ poctivo dával, lenže na konci roku 2006 sme počítali ročný koeficient bez tých predajov pozemkov,
čiže koeficient je zlý!
To že musím podať dodatočné daňové priznanie mi je jasné
![Cry](https://www.porada.sk/images/smilies/cry.gif)
...i keď nerád..., ale chcem sa opýtať,
NIE JE MOŽNÉ TIETO PREDAJE ZAHRNÚŤ IBA DO JEDNÉHO DODATOČNÉHO PRIZNANIA, napríklad za 4 Q. roku 2006? Veď DPH v tých obdobiach sme odviedli správne a tieto predaje by som vysporiadal na konci roku čo by mi DPH neovplyvnilo ale ročný koeficient áno - čiže by bol koeficient správny.
Je to takto možné, alebo musím spraviť 3 dodatočné daňové priznania DPH a mať zaručenú kontrolu ?
Za každú radu ĎAKUJEM!