Dobrý deň. Chcem sa spýtať ako účtovať stravné lístky v PÚ vydávané pre podnikateľa. Zaujíma ma hlavne výdaj. Ako ich dostať do nákladov. Keď sme ich kúpili, zaučtovali sme ich takto:
213/321 hodnota stravných lístkov
343/321 dph z manipulačného poplatku a dopravy
518/321 manipulačný poplatok a dopravné
321/221 úhrada faktúry z bankového účtu
Ako teraz zaúčtovať výdaj lístkov podnikateľovi? A mohla som si vôbec uplatniť tú DPH? Lebo teraz som niekde čítala, že keď si dáva lístky do výdavkov podnikateľ, DPH si uplatniť nemôže. Ďakujem za všetky rady