Prosím o radu. Vystavila som v januári faktúru, ktorú som nedala do DP k DPH za január (pokazil s PC) a jednoducho sa stalo, že až teraz som zistila, keď ju odberateľ uhradil, že bola vystavená a nemám ju v programe. Musím podať dodatočné daňové priznanie, alebo ju môžem zaradiť do DP za február?