Ahojte,
viete mi povedat ci od 1.5.2004 boli zrusene tarchopisy-dobropisy?
Videl uz niekto fakturovat DPH bez zakladu dane v dalsom kvartali ked uz za 3.Q.2004 bolo podane DPH.
Navrhla som im ze tu fakturu v 9/2004 vystornovat resp. vystavit ju minusom.
A v 11/2004 vystavit novu so zakladom dane, vycislenou DPH a sumou spolu.
Podla mna je to podla zakona o DPH.
ONI VYSTAVILI iba fakturaciu DPH 19% a ja to akoze mam zauctovat 343/321
a zaklad dane si vymyslim alebo co? Nechcu to opravit lebo si ju chcu uplatnit v 9/2004 a musia podat dodatocne danove priznanie takze si chcu asi vylepsit a ja co mam robit?
DIKY