Prosím o radu. Ak mám zahraničnú faktúru so zahraničnou daňou za materiál, ktorú mi dodávateľ neopraví na základ bez dane, pretože materiál bol prepravený zo skladu dodávateľa do skladu mojej materskej spoločnosti (v rovnakej členskej krajine ako dodávateľ) a následne na Slovensko. V prípade, že budem žiadať o vrátenie zahraničnej DPH, je potrebné prehnať faktúru cez samozdanenie vo výške ZD alebo vo výške celej faktúry s daňou? A čo v prípade ak tú faktúru preženiem cez samozdanenie, ale nebudem žiadať o vrátenie zahraničnej dane (vytknú mi to pri daňovej kontrole)?
Veľmi pekne ďakujem za odpovede.