Dobrý deň Vám prajem!
Hľadala som to tu, ale nenašla som nič podobné, preto sa Vás spýtam:
Šéf kúpil na dražbe v EU nejaký tovar. Dražobná spoločnosť, registrovaná pre DPH v EU, mi vystavila faktúru bez DPH.To je v poriadku. Ale k predajnej cene si vypočítala 16 %-nú ziskovú prirážku. Túto ziskovú prirážku neviem, ako mám zaúčtovať: či to mám pripočítať k predajnej cene a tak spolu samozdaniť, alebo mám to brať za službu? A ak je to služba, či to patrí medzi službami podľa par. 15 ods. 8 Zákona o DPH?