Prajem krasny deň.
Mám tento problém. Vypisujem známej - na kolene (ručne) DPH za III.Q/06.
V tomto Q vystavila 1 FA - august 2006 a Dobropis na celú faktúrovanú sumu -september 2006.
Neviem ako mám vypísať priznanie DPH, pretože FA aj dobropis je vystavený v tom istom zdaňovacom období.
1/
FA DPH riadok 1,2,3, napr. zákl.300000,- DPH 57000,-
Dobr. DPH riadok 1,2,3, -300000,- DPH -57000,-
Pošlem Daňové priznanie nulové???
2/ Alebo mám dať dobropis do riadkov 23,24 mínusom a daňová povinnosť na riadku 29 a 32 bude nula???
Ďakujem