Ahojte poradaci. Ak ma niekto z vas skusenost s nazvom temy, prosim o radu.
Spolocnost S.R.O. obdrzala zalohovu fakturu za material zo zahranicia (dodavatel je registrovany pre dan v zahranici) a 19.6.2007 uhradila zalohu vo vyske cca 30 tis. EUR. Nasledne 29.6.2007 jej dodavatel dodal cast objednaneho materialu a vystavil danovy doklad na dodavku vo vyske 15 tis. EUR. Zvysok objednavky bude vybaveny podla jeho dostupnosti u dodavatela neskor a nasledne bude na tento material vystaveny danovy doklad. Kedze datum dodania prvej dodavky je junovy, vykonam samozdanenie na doruceny danovy doklad v juni a zahrniem to aj do priznania DPH za 2. stvrtrok alebo mam samozdanenie vykonat az po obdrzani poslednej faktury (tzn. v 3. stvrtroku)?
Dalsie info z S. R. O. je pre mna dost matuce. Celkova zaloha bola vyssia ako bude konecna vyska ceny za vsetok dodany tovar (myslim tym vsetky danove doklady, ktore S.R.O. nakoniec obdrzi - nejaky problem na strane dodavatela). Co s tym? Mam poziadat o dobropis alebo mozem ziadat o zapocet zavazkov a pohladavok a pri novej objednavke bude cena o tento rozdiel nizsia? Je toho dost, ale kedze som obdrzala kopu papierov - a uctuj, budem rada, ked pridate svoj nazor. Vopred dakujem a zelam prijemny vecer.