Ejo Dobrý deň,
účtujem JÚ. Mám blok z ERP z Maďarska z Tesca. Tento bloček prepočítam kurzom NBS.
Ak je klient neplatca DPH, tak celú sumu dám do VOZD, však?
Ale keď je platca DPH, tak ako zaúčtujem DPH z MR, čo je na bločku?
A pri faktúre u platcu DPH u odberatela aj dodavatela pri dodaní tovaru z MR alebo ČR ide o samozdanenie?
Ďakujem za odpoveď.
ak platiteľ DPH na SK nadobudne tovar z iného členského štátu Európskej únie, nadobudne ho bez dane... a má povinnosť samozdaniť plnenie.
Ak je na doklade maďarská DPH, táto nie je odpočítateľná, VOZD je celá suma. Ale podnikateľ - platiteľ DPH by mal "rozmýšľať" a nemiešať hrušky s jablkami: Buď nakupujem v zahraničí (EÚ) ako turista - t.j. nakupujem s daňou, alebo nakupujem ako podnikateľ, platiteľ DPH - t.j. nakupujem bez DPH a na doklade je moje IČ DPH v SK, pod ktorým mi je tovar alebo služba dodaná...