SZCO ma zmluvu o sprostredkovani predaja tovaru s danskou firmou. Predava vyrobky tejto firmy konecnym spotrebitelom na Slovenku aj v Cechach Tovar spotrebitelom fakturuje danska firma.On kazdy mesiac fakturuje danskej firme, ktora je evidovana pre DPH v Dansku, zakladnu proviziu + percento z obratu za dany mesiac + náklady na kancelariu. Presiahol obrat 1,5 mil za posl. 12 mesiacov. Musi sa registrovat ako platca DPH? Ako bude vystavovat faktury za sprostredkovanie ? Zvlast bez DPH za tovar predany do Ciech a zvlast s DPH za tovar predany na SK? Co so zakladnou proviziou?
Dakujem za rady.