Potrebujeme objasniť ako si špedičná firma účtuje prijaté zahraničné faktúry dopravné , ktoré sú zo strany dopravcu oneskorene zaslané . Aký je dátum daňovej povinnosti pre špedičnú firmu . ( vykládka, prijatie faktúry???) Aké prijaté faktúry dávate do daňového priznania k DPH . Naša nová účtovnícka firma od nás požaduje aby sa do výkazu DPH za január dali všetky faktúry , ktorých dodanie ( dátum vykládky) bolo v januári . To v praxi ale nie je vždy možné . Prosím o Vašu radu a skúsenosť .
Naposledy upravil bene83 : 14.01.21 at 13:43