Zavrieť

Porady

prechod do noveho roka-faktury

dobry den, prosim vas, potrebovala by som si vyjasnit tieto veci

1)FAD - sluzba
datum dodania 30.12.2011
vystavenie je 30.12.2011
zaplatené to bude v roku 2012

učtovny predpis bude v roku 2011 518/321
v roku 2012 321/221?????

2)FAD - sluzba
datum dodania 30.12.2011
vystavenie je 4.1.2012
zaplatené to bude napr. 5.1.2012

aký by mal byť účtovný predpis a v ktorom roku?

3)FAD - sluzba - napr. vypocet mzdy 12/2011 - teda naklad roku 2011
dodanie sluzby 4.1.2012
vystavenie 4.1.2012
zaplatene 4.1.2012

prosim vas, ako mas spravne uctovat? kde použit 326 a kde 383??? dakujem velmi pekne
Usporiadat
vlčica2 vlčica2

vlčica2 je offline (nepripojený) vlčica2

dobry den, prosim vas, potrebovala by som si vyjasnit tieto veci

1)FAD - sluzba
datum dodania 30.12.2011
vystavenie je 30.12.2011
zaplatené to bude v roku 2012

učtovny predpis bude v roku 2011 518/321 takto, ak nemáš aj DPH, ak by bolo DPH tak MD 518 a 343, strana DAL 321
v roku 2012 321/221????? správne, ak myslíš úhradu z bankového účtu

2)FAD - sluzba
datum dodania 30.12.2011
vystavenie je 4.1.2012
zaplatené to bude napr. 5.1.2012

aký by mal byť účtovný predpis a v ktorom roku?
účtuješ to do roku 2011, pretože dátum dodania máš 30. 12. 2011 518/321 ak je faktúra bez DPH

ak to bude zapl. v roku 2012 z banky tak, 321/221 alebo v hotovosti 321/211, účtuješ už v roku 2012


3)FAD - sluzba - napr. vypocet mzdy 12/2011 - teda naklad roku 2011
dodanie sluzby 4.1.2012
vystavenie 4.1.2012
zaplatene 4.1.2012


toto podľa mňa účtuješ do roku 2012 keďže dátum dodania ti dali 04. 01. 2012 hoci ja osobne si myslím, že mali dať dátum dodania 31. 12. 2011, ale ak sa mýlim, opravte ma prosím.

ja by som 326 - Nevyfakturované dodávky a 383 - Výdavky budúcich období nikde v tvojom prípade nepoužila.


prosim vas, ako mas spravne uctovat? kde použit 326 a kde 383??? dakujem velmi pekne[/QUOTE]
0 0
tictac7 tictac7

tictac7 je offline (nepripojený) tictac7

vlčica2 Pozri príspevok
dobry den, prosim vas, potrebovala by som si vyjasnit tieto veci

1)FAD - sluzba
datum dodania 30.12.2011
vystavenie je 30.12.2011
zaplatené to bude v roku 2012

učtovny predpis bude v roku 2011 518/321 takto, ak nemáš aj DPH, ak by bolo DPH tak MD 518 a 343, strana DAL 321
v roku 2012 321/221????? správne, ak myslíš úhradu z bankového účtu

2)FAD - sluzba
datum dodania 30.12.2011
vystavenie je 4.1.2012
zaplatené to bude napr. 5.1.2012

aký by mal byť účtovný predpis a v ktorom roku?
účtuješ to do roku 2011, pretože dátum dodania máš 30. 12. 2011 518/321 ak je faktúra bez DPH

ak to bude zapl. v roku 2012 z banky tak, 321/221 alebo v hotovosti 321/211, účtuješ už v roku 2012


3)FAD - sluzba - napr. vypocet mzdy 12/2011 - teda naklad roku 2011
dodanie sluzby 4.1.2012
vystavenie 4.1.2012
zaplatene 4.1.2012


toto podľa mňa účtuješ do roku 2012 keďže dátum dodania ti dali 04. 01. 2012 hoci ja osobne si myslím, že mali dať dátum dodania 31. 12. 2011, ale ak sa mýlim, opravte ma prosím.

ja by som 326 - Nevyfakturované dodávky a 383 - Výdavky budúcich období nikde v tvojom prípade nepoužila.


prosim vas, ako mas spravne uctovat? kde použit 326 a kde 383??? dakujem velmi pekne
[/QUOTE]

1. áno
2. áno
3. v roku 2011 predpis cez ID 518/323 a v roku 2012 323/321 - musí, týka sa to výpočtu miezd za rok 2011. To, že dátum dodania je 4.1. nemá na to vplyv. Aj audit mám dodaný až v roku 2012, ale musím tvoriť rezervu....
2 0
lubka0907 lubka0907

lubka0907 je offline (nepripojený) lubka0907

Prosím vás ako by to bolo ak by faktúra bola za obdobie 1.12.2011 - 31.12.2011 dátum vystavenia 4.1.2012? Sme platcami DPH
0 0
stefania71 stefania71

stefania71 je offline (nepripojený) stefania71

Aj ja sa pripájam k téme. Nie sme platcami DPH, môžem zaúčtovať uvedené došlé faktúry cez IUD 323 / 321,
a zaevidovať do knihy došlých faktúr v roku 2012, aj keď dátum dodania je 31.12.2011. Ďakujem
0 0
katuliK1986 katuliK1986

katuliK1986 je offline (nepripojený) katuliK1986

ja si myslim, a bola by som velmi rada, keby ma niekto skuseny poopravil, ze...uctovna jednotka sa moze rozhodnut v internom predpise, ze napr. fa, ktore sa tykaju roka 2011 s datumov vystavenia 2012 bude napr. s datumom vystavenia do konca januara evidovat este v roku 2011 alebo uz v roku 2012. Napr. my sme sa rozhodli v internom predpise, ze vsetky faktury, ktore budu vystavene po 31.12.2011, ale datum dodania je 31.12.2011 uz budu evidovane vo fakturach 2012 a cez interny doklad si ju zauctujem do roku 2011. teda ZD 518/326 a DPH 343/326 a potom v roku 2012 si na fakturu zauctujem 326/321 a vo vypise 321/221
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

katuliK1986 Pozri príspevok
ja si myslim, a bola by som velmi rada, keby ma niekto skuseny poopravil, ze...uctovna jednotka sa moze rozhodnut v internom predpise, ze napr. fa, ktore sa tykaju roka 2011 s datumov vystavenia 2012 bude napr. s datumom vystavenia do konca januara evidovat este v roku 2011 alebo uz v roku 2012. Napr. my sme sa rozhodli v internom predpise, ze vsetky faktury, ktore budu vystavene po 31.12.2011, ale datum dodania je 31.12.2011 uz budu evidovane vo fakturach 2012 a cez interny doklad si ju zauctujem do roku 2011. teda ZD 518/326 a DPH 343/326 a potom v roku 2012 si na fakturu zauctujem 326/321 a vo vypise 321/221
ÁNo, určite si o tom musí rozhodnúť ÚJ v smernici. Veď faktúry týkajúce sa roka 2011, musia byť zaúčtované do tohoto roka, rovnako aj dph. Môže to byť aj takto, faktúry do dátumu podania dph zaúčtujem klasicky, potom už len cez ID.
1 0
katuliK1986 katuliK1986

katuliK1986 je offline (nepripojený) katuliK1986

Tweety, som rada, ze si tu zabludila :-) chcela som sa ta spytat. ked je datum dodania 31.12.2011 a vystavenia 4.1.2012, tak DPH si mozem uplatnit iba vylucne v decembri 2011(teda v danovom priznani za december 2011), alebo aj v januari 2012? Ja si myslim, ze iba v decembri, mohla by si mi to prosim ta potvrdit
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

katuliK1986 Pozri príspevok
Tweety, som rada, ze si tu zabludila :-) chcela som sa ta spytat. ked je datum dodania 31.12.2011 a vystavenia 4.1.2012, tak DPH si mozem uplatnit iba vylucne v decembri 2011(teda v danovom priznani za december 2011), alebo aj v januari 2012? Ja si myslim, ze iba v decembri, mohla by si mi to prosim ta potvrdit
Kedže do dátumu dph máš faktúru, posledným možným termínom uplatnenia odpočtu dph je december 2011.
0 0
Kristina27 Kristina27

Kristina27 je offline (nepripojený) Kristina27

lubka0907 Pozri príspevok
Prosím vás ako by to bolo ak by faktúra bola za obdobie 1.12.2011 - 31.12.2011 dátum vystavenia 4.1.2012? Sme platcami DPH
zaúčtované dátumom dodania, aj DPH, teda v r. 2012 a ešte v r. 2011 tvoríš cez ID nevyfakturovanú službu napr. 518/326 lebo vieš presnú výšku /zvyknem priložiť kópiu DFa/
0 0
Kristina27 Kristina27

Kristina27 je offline (nepripojený) Kristina27

lubka0907 Pozri príspevok
Prosím vás ako by to bolo ak by faktúra bola za obdobie 1.12.2011 - 31.12.2011 dátum vystavenia 4.1.2012? Sme platcami DPH
Uvedené predošlé platí, ak dátum dodania je 4.1.2012.
0 0
ecuch ecuch

ecuch je offline (nepripojený) ecuch

Noo, stále sa tu dokopy mieša problematika DPH s účtovníctvom. Dátum dodania - je pojem zo zákona o DPH, pričom dátum dodania nemusí byť zhodný s dátumom uskutočnenia účtovného prípadu - myslím si. Typickým príkladom je ten výpočet mzdy. Dátum dodania je správne 4.1. - vtedy dokončili výpočet mzdy. Ale dátum uskutočnenia účtovného prípadu bude pravdepodobne 31. december - a teda náklad patrí do roku 2011.
0 0
matig matig

matig je offline (nepripojený) matig

účtovníčka hľadajúca informacie :) ...viac
ak ide o dobropis, musim dph uctovat v 1/2012 ked som doklad obdrzala. suhlasite?
0 0
zuzankah24 zuzankah24

zuzankah24 je offline (nepripojený) zuzankah24

Zdravím, ja riešim preste ten istý problém...
Faktúry mám vystavené v januári roku 2012 a dátum dodania je december..
Myslela som si , že to mám účtovať ako Nevyfaktúrovanú dodávku, alebo nie?
chcela som si to zaúčtovať takto:

Došla faktúra s dph.. dátum vystavenia 4.1.2012, dátum dodania 30.12.2012.
môžem si to zaúčtovať takto?
starý rok cez ID: 518/326 --- lebo je to náklad starého roka
nový rok cez DF : 326/321 a 343/321?

Stále neviem či si náklady môžem takto uplatniť v roku 2011 a dph a faktúru zaevidovať do roku 2012...

Chápem to správne, alebo mám celú faktúru zaevidovať do roku 2011?
Budem vám vďačná za vysvetlenie..

Čo sa týka faktúr vystavených v starom roku 30.12. napríklad a aj dátum dodania 30.12.2011 tak ja si to evidujem normálne do roku 2011.
Ak sú faktúry vystavené v novom roku 4.1.2012 napríklad a aj dátum dodania je nový rok, už to evidujem do roku 2012.

Motám sa len pri faktúrach s rôznymi dátumami :-/
0 0
katuliK1986 katuliK1986

katuliK1986 je offline (nepripojený) katuliK1986

@ zuzankah24
no, takto, podla mna by si mala tu fakturu s dodanim 31.12.2011 a s datumom vystavenia 4.1.2012 zauctovat takto

rok 2011 cez ID 518/326 a 343/326 - kedze mas fakturu za december k dispozicii do konca lehoty na podanie dan. priznania za december, teda do 25.1.2012, dan si musis odpocitat v decembri 2011
rok 2012 cez FAD 326/321

ja uctujem FAD s datum dodania a vystavenia december 2011 normalne do decembra
FAD s datumom dodania december a vystavenia januar 2012 tak ako som uviedla vyssie

prosim, je to spravny postup? nerada by som tu radila zle :-)
0 0
veseluska veseluska

veseluska je offline (nepripojený) veseluska

Dobrý deň, prosím o radu. Mám faktúru za nájom 1/2012
dátum vystavenia : 18.12.2011
dátum splatnosti 18.1,2012
my sme platcovia DPH ale faktúra je bez DPH .
Zaučtujem ju v roku 2011 ? ale aké účty mám použiť?
0 0
zuzankah24 zuzankah24

zuzankah24 je offline (nepripojený) zuzankah24

Skúsim.... veseluska...
Podľa mňa, ak bola faktúra prijatá v starom roku, tak by si ju mohla zaevidovať tam, t.j.
podľa mňa, ak sú to tzv. náklady budúceho roku, účtovala by som to asi tak:

starý rok :
DF .. 381/321
nový rok:
ID .. 518/381

Neviem, podľa mňa by to mohlo byť takto, lebo je to náklad nového roka ..
0 0
veseluska veseluska

veseluska je offline (nepripojený) veseluska

Ja som tiež predpokladala, že tak by to malo byť, ale robím krátko tak radšej som sa opýtala skúsenejšich. dakujem velmi pekne
0 0
Danielam Danielam

Danielam je offline (nepripojený) Danielam

Ja by som sa tiež chcela spýtať faktúra od dodávateľa za nájomne dátum vyhotovenia 31.12.2011 dátum dodania 31.12.2011 dátum splatnosti 14.1.2011 mám to účtovať ako výdavok budúcich období?
Účtovanie: 518/383, 343/383 zaúčtovanie do nákladov r.2011
383/221 zúčtovanie v roku 2012 po úhrade
Nejako mi tu ale chýbajú dodávatelia???
Je takéto účtovanie správne?
0 0
tictac7 tictac7

tictac7 je offline (nepripojený) tictac7

Danielam Pozri príspevok
Ja by som sa tiež chcela spýtať faktúra od dodávateľa za nájomne dátum vyhotovenia 31.12.2011 dátum dodania 31.12.2011 dátum splatnosti 14.1.2011 mám to účtovať ako výdavok budúcich období?
Účtovanie: 518/383, 343/383 zaúčtovanie do nákladov r.2011
383/221 zúčtovanie v roku 2012 po úhrade
Nejako mi tu ale chýbajú dodávatelia???
Je takéto účtovanie správne?
.....a sorry, ale keď je dátum dodania 31.12., tak v texte máš asi, že nájomné je za december, či?! Splatnosť s tým nič nemá.... Účtuješ normálne....
0 0
Danielam Danielam

Danielam je offline (nepripojený) Danielam

tictac7 Pozri príspevok
.....a sorry, ale keď je dátum dodania 31.12., tak v texte máš asi, že nájomné je za december, či?! Splatnosť s tým nič nemá.... Účtuješ normálne....
ano v texte mám nájomne za december 2011. Takže účtujem 518/321 343/321, a úhradu v roku 2012 321/221. V PU robím prvý krát koniec roka sama...ďakujem za radu
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať