Prosim o radu, robim DPH za 2.Q a klient mi priniesol okrem "aktualnych" dokladov aj jeden dobropis, ktory vystavil k odoslanej fakture za rok 2012 (cim ju vlastne stornoval). Na dobropise je datum vystavenia 10.1.2013. Mozem tento dobropis dat do DPH za 2.Q/2013?