felixh Mám k danej teme /snad to tu patri ?/ este nasledovnu otazku :
Odberatel A zo SR si u nas fy zo SR objednal montazne prace/montaz zeriavovej drahy/ v CR.My sme si danu cinnost objednali nasledne u firmy B zo SR.
Kto bude ako fakturovat ???
Ja rozmyslam nasledovne : My odberatelovi A zo SR/platca DPH/ s DPH 19%. Nam dodavatel B /platca DPH/ s DPH 19%.
Nas odberatel ceskej firme kde je umiestena montovana zeriav.draha bez DPH nakolko sa prenasa DPH na ceskeho odberatela platcu DPH ???
Opravte ma ak alebo mi potvrdite moje myslenkove pochody Dakujem
Rozoberme si to na príklade ako píšete:
Všetky firmy sú platiteľmi DPH a stavebné práce sa vykonávajú v ČR.
Firma A objedná práce u Firmy B a tá objedná služby u Firmy C. Všetko sú SR spoločnosti alebo živnostníci.
Firma C bude faktúrovať Firme B práce vykonané v ČR s českou DPH keďže sa má povinnosť registrovať
Firma B bude faktúrovať Firme A práce vykonané v ČR bez slovenskej DPH. Problém je v tom že aj pri refakturácii sa pozeréme na služby ako by sme ich sami poskytli t.j. miesto dodania je aj v tomto prípade v ČR a znova nie je na koho preniesť daňovú povinnosť. Takže vystáva otázka či vznikne povinnosť registrácie aj v takomto prípade alebo stačí faktúrovať bez SK DPH keĎže predmet dane je v ČR. Na druhej strane môj názor je ten že povinnosť by mala vzniknúť pretože je len to súčasť reťazca v rámci poskytnutia stavebných prác. Môj názor registrácia v ČR a firmy B faktúruje firme A takisto s českou DPH.
NO a firma A bude českej firme registrovanej za platiteľa faktúrovať bez DPH a bude prenášať daňovú povinnosť na ČR firmu.